Контрольная работа по "Бухгалтерскому учёту и аудиту"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2013 в 14:55, контрольная работа

Краткое описание

На основе приведённых данных:
Составить баланс на 31.03.20__г.;
Проставить корреспонденцию счетов;
Открыть бухгалтерские счета, подсчитать обороты и вывести сальдо;
Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за II квартал;
Составить баланс на 30.06.20__г.

Вложенные файлы: 1 файл

К.работа бух учет.docx

— 52.00 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

Счет 44 "Расходы на продажу"

  С-до нач.

 

0

   

   

 
 

1900

 

2770

   

700

170

   
         
 

2770

 

2770

С-до кон.

 

0

   

 

 

 

 

 

 

Счет 26 "Общехозяйственные  расходы"

  С-до нач.

 

0

   

   

 
 

2100

 

3430

   

770

480

80

   
         
 

3430

 

3430

С-до кон.

 

0

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 50 "Касса"

 

Счет 51 "Расчетные счета"

С-до нач.

 

0

     

С-до нач.

 

22920

   
 

1)

5300

2)

5300

 

Оборот

 

14040

 

12000

5300

10000

                     
                     

Оборот

 

5300

 

5300

     

14040

 

27300

С-до кон.

 

0

         

9660

   
                     

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

 

С-до нач.

     

8520

 
 

1)

12000

3)

10000

 
 

2)

10000

4)

18560

 
           

Оборот

 

22000

 

28560

 

С-до кон.

     

15080

 
                     

Счет 62 "Расчеты с покупатеями  и заказчиками"

           

С-до нач.

 

6700

               
 

16)

19800

18)

             
       

14040

           
                     

Оборот

 

19800

 

14040

           

С-до кон.

 

12460

               
                     

Счет 68 "Расчеты с бюджетом по налогам  и сборам"

 

С-до нач.

     

1340 

         

3300

1450

80

           
           
       

4830

 

С-до кон.

     

6170

                   

Счет 69 "Расчеты по страхованию"

 

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

С-до нач.

     

1960 

 

С-до нач.

   

5300

 
       

230

1400

770

     

1450

230

5300

 

3800

2100

1900

       

700

           
                     

Оборот

     

3100

 

Оборот

 

6980

 

7800

С-до кон.

     

5060

 

С-до кон.

   

6120

 
                     
                     
                     
   

Счет 80 "Уставный капитал"

 

С-до нач.

     

121400

 

Оборот

       
         
         
         
 

С-до кон.

     

121400

                     

Счет 84 "Нераспределенная прибыль"

 

Счет 90 "Продажи"

С-до нач.

     

7000

 

С-до нач.

       

Оборот

     

320

 

Оборот

 

3300

9900

2770

 

19800

           

3430

 

80

           

400

80

   
     

320

   

19800

 

19800

С-до кон.

     

7320

 

С-до кон.

       

 

 

 

Счет 99 "Финансовый результат"

С-до нач.

       

Оборот

 

400

 

80

320

       
       
 

400

 

400

С-до кон.

       

 

 

Оборотная ведомость  по синтетическим счетам за II квартал

 

 

 

счета

Наимено-

вание счета

Сальдо на 1 марта

Оборот за март

Сальдо на 31 марта

   

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

97380

   

1170

96210

 

02

Амортизация основных средств

   

1170

1170

   

04

Нематериальные активы

2300

   

80

2220

 

05

Амортизация нематериальных активов

   

80

80

   

10

Материалы

3700

 

28560

11100

21160

 

20

Основное производство

   

16820

16820

   

26

Общехозяйственные расходы

   

3430

3430

   

43

Готовая продукция

7720

 

16820

9900

14640

 

45

Товары отгруженные

   

9900

9900

   

44

Расходы на продажу

   

2770

2770

   

50

Касса

   

5300

5300

   

51

Расчетный счет

22920

 

14040

27300

9660

 

58

Финансовые вложения

16700

     

16700

 

60

Расчеты с поставщиками и  подрядчиками

 

8520

22000

28560

 

15080

62

Расчеты с покупателями и  заказчиками

6700

 

19800

14040

12460

 

68

Расчеты по налогам и сборам

 

1340

 

4830

 

6170

69

Расчеты по соц.страхованию  и обеспечению

 

1960

 

3100

 

5060

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

 

5300

6980

7800

 

6120

80

Уставный капитал

 

121400

     

121400

82

Резервный капитал

 

3000

     

3000

84

Нераспределенная прибыль

 

7000

 

320

 

7320

98

Доходы будущих периодов

 

8900

     

8900

 

Итого

157420

157420

147670

147670

173050

173050


 

 

Бухгалтерский баланс на 01.03.2012г.

Приложение к приказу Минфина  РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

(форма - рекомендуемая)

 

 

АКТИВ

Код показателя

На начало периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.Внеоборотные активы

     

Нематериальные активы

110

2300

2220

Основные средства

120

97380

96210

Незавершенное строительство

130

   

Доходные вложения в материальные ценности

135

   

Долгосрочные финансовые вложения

140

15000

15000

Отложенные налоговые активы

145

   

Прочие внеоборотные активы

150

   

ИТОГО по разделу I

190

114680

113430

II. Оборотные активы

     

Запасы

210

11420

35800

В том числе:

     

сырье, материалы и др.аналогичные  ценности

211

3700

21160

животные на выращивании и откорме

212

   

затраты в незавершенном производстве

213

   

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

7720

14640

товары отгруженные

215

   

расходы будущих периодов

216

   

прочие запасы и затраты

217

   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

   

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем, через 12 месяцев после отчетной даты)

230

   

в том числе покупатели и заказчиками

231

   

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

6700

12460

в том числе покупатели и заказчиками

241

   

Краткосрочные финансовые вложения

250

1700

1700

Денежные средства

260

22920

9660

Прочие оборотные активы

270

   

ИТОГО по разделу II

290

42740

57920

БАЛАНС

300

157420

173050


 

 

ПАССИВ

Код показателя

На начало периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

     

Уставный капитал

410

121400

121400

Добавочный капитал

420

   

Резервный капитал

430

3000

3000

в том числе:

     

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

   

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

7000

7320

ИТОГО по разделу III

490

131400

131720

IV. Долгосрочные обязательства

     

Займы и кредиты

510

   

Отложенные налоговые обязательства

515

   

Прочие долгосрочные обязательства

520

   

ИТОГО по разделу IV

590

   

V. Краткосрочные обязательства

     

Займы и кредиты

610

   

Кредиторская задолженность:

620

17120

32350

в том числе:

     

поставщики и подрядчики

621

8520

15080

задолженность перед персоналом организации

622

5300

6120

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1960

5060

задолженность по налогам и сборам

624

1340

6170

прочие кредиторы

625

   

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

   

Доходы будущих периодов

640

8900

8900

Резервы предстоящих расходов

650

   

Прочие краткосрочные обязательства

660

   

ИТОГО по разделу V

690

26020

41250

БАЛАНС

700

157420

173050


 




Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учёту и аудиту"