Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2012 в 09:30, контрольная работа
Цель данной контрольной работы : исследовать и анализировать экономическое содержание и функции бюджета государства.
Ведение……………………………………………………………………………3
1.Государственный бюджет как экономическая категория……………………4
2.Функции бюджета……………………………………………………………..10
Заключение………………………………………………………………………12
Практическое задание…………………………………………………………...13
Список использованной литературы…………………………………………...48
Таблица 14
Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения
| Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (таб. 12) | 450 000 | 440 800 | 390 000 | 246 750 |
2. Начисления на заработную плату (26%) | 117 000 | 114 608 | 101 400 | 64 155 |
3. Питание (табл. 11) | 3 500 000 | 3 798 985 | 2 000 000 | 2 303 130 |
4. Медикаменты (табл. 11) | 4 000 000 | 4 222 815 | 2 100 000 | 2 346 360 |
5. Мягкий инвентарь (табл. 13) | х | 373 000 | х | 211 800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл. 13) | х | 126 730 | х | 75 670 |
7. Приобретение оборудования (рост 25%) | 250 000 | 312 500 | 150 000 | 187 500 |
8. Капитальный ремонт (рост 15%) | 1 200 000 | 1380 000 | 700 000 | 805 000 |
9. Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
Итого расходов | 9 917 000 | 11 219 438 | 5 741 400 | 6 590 365 |
2
Таблица 15
План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Должность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годовая нагрузка | Число врачебных посещений | Средний-расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
|
| в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | всего |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 гр.3* гр.5 | 8 гр.4*гр.6 | 9 7+8 | 10 | 11 гр.9* гр. 10 | 12 | 13 | 14 гр. 12*гр.13 |
1.Терапия | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 26 | 281 | 7306 | 7306 | 10 | 73060 |
2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 1 | 36 | 1,25 | 37,25 | 281 | 10467 | 10467 | 21 | 219807 |
3.Гинекология | 1 | 6 | 1,25 | 5 | 0,5 | 30 | 0,625 | 30,625 | 281 | 8606 | 8606 | 20 | 172120 |
4. Педиатрия | 2 | 7 | 2 | 2,5 | 3 | 17,5 | 6 | 23,5 | 281 | 6604 | 6604 | 13 | 85852 |
5. Неврология | 1 | 7 | 1,25 | 4 | х | 28 | 1,25 | 29,25 | 281 | 8219 | 8219 | 8 | 65752 |
6. Дерматология | 1 | 9 | 1,25 | 5 | х | 45 | 1,25 | 46,25 | 281 | 132996 | 132996 | 18 | 233928 |
7. Стоматология | 1,5 | 4 | х | 5 | х | 20 | - | 20 | 281 | 5620 | 5620 | 23 | 129260 |
ВСЕГО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 979 779 |
48
Таблица 16
Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала | 750 000 | 800 000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) | 195 000 | 208 000 |
3, Медикаменты | 979779 | 900 000 |
4. Мягкий инвентарь | х | 300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 250 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 400 000 | 500 000 |
7. Капитальный ремонт | 1 000 000 | 960 000 |
8. Прочие расходы | х | 250 000 |
Итого расходов | 3 324 779 | 4 168 000 |
Таблица 17
Свод расходов на здравоохранение
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
Принято | Исполнено за 6 мес. | Ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в городах | 9 917 000 | 4 958 500 | 9 917 000 | 11 219 438 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 5 741 400 | 2 870 700 | 5 741 400 | 6 590 365 |
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения
| 3 324 779 | 1 662 390 | 3 324 779 | 4 168 000 |
4. Прочие учреждения здравоохранения | 2 400 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 2 600 000 |
Итого расходов | 2 1 383 179 | 10 692 590 | 21 383 179 | 24 577 803 |
Пояснительная записка к проекту бюджета района.
Составив проект бюджета района, определен размер доходов бюджета в следующем году - 36 540 075 руб.
Размер расходов определен в сумме 42 226 772 руб.
Превышение расходов над доходами означает дефицит бюджета. Он определен в размере 5 686 697 руб.
В таблице 18 проанализируем структуру и динамику доходов и расходов бюджета в следующем году.
Таблица 18
Анализ структуры и динамики доходов и расходов бюджета
Наименование показателей | Проектный финансовый год | |
сумма, руб. | в % к итогу | |
Доходы | 36 540 075 | 100 |
1. Налог на имущество физических лиц | 40 000 | 0,109 |
2. Земельный налог | 195 585 | 0,53 |
3. Единый налог на вмененный доход | 312 800 | 0,85 |
4. Транспортный налог | 35 264 240 | 96,51 |
5. НДФЛ | 726 875 | 1,98 |
6. Неналоговые доходы | 575 | 0,002 |
Расходы | 42 226 772 | 100 |
1. Общегосударственные вопросы | 113 850 | 0,27 |
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 110 000 | 0,26 |
3. Национальная экономика | 376 250 | 0,89 |
4. Жилищно – коммунальное хозяйство | 1 068 750 | 2,53 |
5. Охрана окружающей среды | 105 000 | 0,25 |
6. Образование | 15 465 119 | 36,62 |
7. Культура, кинематография и СМИ | 410 000 | 0,97 |
8. Здравоохранение и спорт | 24 577 803 | 58,2 |
Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства