Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2012 в 11:46, дипломная работа
Для реализации поставленной в дипломном проекте цели, необходимо выполнить следующие задачи:
изучить теоретический материал по специфике внедрения и интеграции современных МСС;
провести детальный анализ проектируемой ИМСС;
выполнить расчёт нагрузок сети Новооскольского района
изучить меры безопасности, необходимые при работе на АТС;
выполнить технико-экономическое обоснование проекта ИМСС;
выполнить графический материал, отражающий результаты проектирования ИМСС.
Введение…………………………………………………………………………….5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………...…8
1.1 Описание основных понятий предметной области……………………….8
1.1.1 Общее описание интегрированной мультисервисной сети...........8
1.1.2 Описание концепции NGN (Next Generation Network)……………9
1.2 Анализ проектируемой ИМСС…………………………………………….10
1.2.1 Анализ состояния существующей ТфОП (телефонная сеть общего пользования)……………………………………………………..............10
1.2.2 Описание существующих федеральных программ развития инфокоммуникационного комплекса России……………………………..........12
1.2.3 Анализ предоставляемых услуг и тарифов………………………14
1.2.4 Описание технологии строительства NGN (Next Generation Network)…………………………………………………………………………….24
1.2.5 Обоснование выбора оборудования…………………………......29
1.2.6 Анализ электробезопасности……………………………………..36
1.2.7 Описание расчёта искусственного освещения автозала……......43
1.2.8 Описание норм пожарной профилактики на площадке АТС.................................................................................................................49
1.2.9 Описание мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в здании АТС……………………………………………………...59
2 РАСЧЁТ НАГРУЗОК СЕТИ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА....…………..61
2.1 Расчет количества абонентов с учетом их категорий……….……...61
2.2 Расчёт нагрузок для каждой АТС………………………………………...64
2.3 Оценка характеристик трафика……………………………………………70
2.4 Расчет параметров трафика телефонии…………………………………...72
2.5 Расчет трафика видеопотоков……………………………………………..76
2.6 Расчет характеристик проектируемой сети для предоставления услуг доступа глобальной сети Internet…………………………………………………….81
2.7 Расчет для Ethernet пакета………………………………………………….83
2.8 Расчет трафика передачи данных…………………………………………85
3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА……………...90
3.1 Оценка капитальных вложений в проект…………………………………90
3.2 Расчёт капитальных вложений на строительство и ввод в эксплуатацию линейно-кабельных сооружений…………………………………………………….92
3.3 Калькуляция эксплуатационных расходов.……………………………...92
3.3.1 Расчет расходов на оплату труда………………………..….…….93
3.3.2 Расчет единого социального налога……………………...………95
3.3.3 Расчет амортизационных отчислений……………….….………..95
3.3.4 Расчет материальных затрат…………………………...………….96
3.3.5 Расчет прочих расходов………………………………...……......97
3.4. Определение тарифных доходов……………………………..……98
3.5. Определение оценочных показателей проекта…………………..101
Заключение………………………………………………………………………...105
Список использованных источников…………………………………………….107
Структура годовых эксплуатационных расходов представлена на рисунке 8.1.
Рисунок 8.1 - Структура годовых эксплуатационных расходов
3.4. Определение тарифных доходов
Ввод в эксплуатацию нового оборудования на проектируемом участке сети приведет к росту тарифных доходов при увеличении емкости и предоставлении новых видов услуг связи. Рассчитаем сумму планируемого общего дохода от продаж услуг связи абонентам сети связи.
Тарифные доходы делятся на:
В данном проекте предусматривается подключение 16000 новых абонентов(к 2017году). Расчеты тарифных доходов на подключение новых абонентов представлены в таблице (4.1).
Таблица 4.1 – Доходы от подключения новых абонентов
Наименование |
Стоимость подключения, руб. |
Количество абонентов |
Доход от подключения новых абонентов, тыс. руб. |
Подключение обычных абонентов - физические лица - юридические лица |
5000 4237(без НДС) 7000(без НДС) |
5000 1500 |
21185000 10500000 |
Подключение к мультисервисным видам услуг: - физические лица - юридические лица |
600 950 |
7000 2500 |
4200000 2375000 |
Итого: |
38260000 |
Доход от подключения новых абонентов составит 38260 тыс. руб.
Рассчитаем текущие доходы, т.е. доходы от абонентской платы за предоставляемые услуги. Расчет текущих расходов представлен в таблице (4.2):
Таблица 4.2 – Доходы от абонентской платы за предоставляемые услуги
Наименование услуги |
Абонентская плата, руб./мес. |
Количество абонентов |
Доход, руб./мес. | ||||
Физ. лица |
Юр. лица |
Физ. лица |
Юр. Лица |
Физ. лица |
Юр. лица |
Всего | |
IP - телефония |
50 |
100 |
2000 |
1000 |
100000 |
100000 |
200000 |
Доступ к сети Интернет по технологии ADSL |
300 |
2000 |
2700 |
1300 |
810000 |
2600000 |
3410000 |
Цифровое телевидение |
200 |
300 |
2500 |
500 |
500000 |
150000 |
650000 |
За пользование телефонной сетью |
280 |
250 |
4000 |
2000 |
1120000 |
500000 |
1620000 |
Итого: |
1 |
3 |
5880000 |
ДАБ ПЛАТА = 5880000 • 12 = 70560000 . руб. или 70560 тыс.руб.
Доходы от междугородних разговоров за год согласно статистическим данным составили 48200 тыс. руб. от абонентов, имеющих доступ к АМТС. Средний доход в год от одного абонента телефонной сети , имеющего выход на АМТС составит:
ДАМТС = С АМТС /N АМТС ,
где САМТС – сумма доходов от междугородних телефонных разговоров за год абонентов
NАМТС – число абонентов, имеющих выход на АМТС.
ДАМТС = 48200000 / 47380 = 1017 руб.
Определим среднегодовой доход от междугородней телефонной сети абонентов узла связи с учетом расширения абонентской емкости до 57 тыс. 755 абонентов:
Д АМТС = 57755 ×1017= 58736 тыс. руб.
Доход районного филиала
в региональном филиале "ЦентрТелеком"
от предоставления услуг междугородней/
Д АМТС = 58736 тыс. руб. × 0,2 = 11747тыс. руб.
Определим общий тарифный доход, который составит:
ДТ = ДПОДКЛ.. + ДАБ ПЛАТА + Д АМТС = 38260 + 70560 + 11747 = 120567 тыс. руб.
3.5. Определение оценочных показателей проекта
На предприятиях связи применяется относительный показатель себестоимости, характеризующий общие эксплуатационные затраты предприятия, приходящиеся на 100 рублей доходов от основной деятельности, рассчитывается по формуле (8.6):
(руб. / 100руб.)
где Э – годовые эксплуатационные расходы;
ДТ – тарифные доходы от основной деятельности, руб.
Себестоимость 100 руб. тарифных доходов составит:
С = (19828,3/ 120576) · 100 = 16 руб. / 100 руб.
Таким образом, общая себестоимость составляет 16 руб. на 100 руб. доходов.
Производительность труда работников, обслуживающих данный участок определяется по формуле:
ПТ = ДТ / Ч (руб./чел),
где Ч – общая численность производственного персонала.
Итак, производительность труда равна:
ПТ = 120567 тыс. руб./ 24 = 5024 тыс. руб./ чел.
Коэффициент фондоотдача от использования основных фондов определяется по формуле :
КФО = ДТ / Фгод ср ,
где Фгод ср – среднегодовая стоимость основных фондов (приравнивается к капитальным вложениями).
Итак, коэффициент фондоотдачи равен
КФО = 120567 тыс. руб. / 162576 тыс. руб.= 0,74.
Срок окупаемости капитальных затрат определяется по следующей формуле:
Т = КВ / Пдо налог. ,
где КВ – капитальные вложения, тыс. руб.;
Пдо.налог – прибыль до налогообложения (обеспечиваемая проектируемыми капитальными вложениями), тыс. руб.
Прибыль
до налогообложения
Пдо.налог = Преал.усл.св. – Преал.усл.св ·Куч. налог.
где Преал.усл.св. – прибыль от реализации услуг связи;
Куч. налог – коэффициент учета налогов (20%).
Преал.усл.св = ДТ – Э = 120567 – 19828,3 тыс. руб. = 100738,7 тыс. руб.
Пдо.налог = 100738,7–100738,7 · 0,20 = 80590,96 тыс. руб.
Таким образом, срок окупаемости составит:
Т = 162576 / 80590,96 = 2,01 года.
Чистая прибыль рассчитывается по формуле:
Пчистая = Пдо.налог . – Нприбыль
где Нприбыль– налог на прибыль (24%).
Пчистая = 80590,96 – 0,24 · 80590,96 = 61249,1тыс. руб.
Рентабельность рассчитывается по формуле:
Рен. = Пдо.налог./КВ*100 = 80590,96/162576*100 = 49
Рассчитанные технико-
Таблица 6. – Основные
технико-экономические
Наименование показателей |
Значения показателей |
Количество новых абонентов, аб. |
16000 |
Количество аналоговых абонентов, аб. |
6000 |
Количество абонентов IP - телефонии, аб. |
3000 |
Количество пользователей Internet, аб. |
4000 |
Количество пользователей IP -TV, аб. |
3000 |
Численность персонала по обслуживанию станционного оборудования, чел. |
12 |
Численность персонала по обслуживанию линейно-кабельных сооружений, чел. |
12 |
Капитальные вложения, тыс. руб. |
162576 |
Годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб. |
16828,3 |
Фонд оплаты труда |
3419,4 |
Единый социальный налог |
889,1 |
Амортизационные отчисления |
8128,8 |
Материальные затраты |
5730,02 |
Прочие производственные расходы |
1367,8 |
Тарифный доход, тыс. руб. |
120567 |
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. |
80590,96 |
Чистая прибыль, тыс. руб. |
61249,1 |
Себестоимость, руб./100 руб. |
16 |
Производительность труда, тыс. руб./чел |
5024 |
Фондоотдача |
0,74 |
Рентабельность, % |
49 |
Срок окупаемости, год |
2 |
Как видно из приведенных в таблице 6 рассчитанных значений, срок окупаемости проекта составляет 2 года
Таким образом, анализ технико-экономических
показателей проекта свидетельс
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения дипломной работы была спроектирована МСС, интегрированная в существующую ТфОП Новооскольского района.
Технологией проектирования МСС была выбрана технология 10Gb Ethernet.
Выбор именно этой технологии обусловлен тем, что постоянный рост объема трафика в современных сетях заставляет операторов, администраторов и архитекторов корпоративных сетей присматриваться к более быстрым сетевым технологиям, чтобы решить проблему дефицита пропускной способности сетей. Выбранная технология 10Gb Ethernet не только обеспечивает сеть необходимой скоростью, но и оставляет место для интегрирования новых услуг и увеличения ёмкости.
Произведенные расчеты в дипломной работе показывают, что внедрение
интегрированной МСС связано с довольно большим объемом вычислительной работы, также при расчете необходимо было учитывать существующую организацию связи в Новооскольском районе.
Наиболее важными разделами являются: обоснование данного проекта, расчет и распределение нагрузки на сети, расчет необходимого объема оборудования, а также обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Для реализации проекта потребуются большие капитальные затраты, эксплуатационные расходы: затраты на электроэнергию, на материалы и запасные части, на зарплату работникам, на нормы амортизационных отчислений, но при эксплуатации цифровой системы коммутации расходы окупятся за 2 года. При этом доходы будут увеличиваться по мере увеличения абонентов.
Это позволит решить задачу о полном удовлетворении потребностей населения г. Новый Оскол и Новооскольского района в целом в предоставлении услуг качественной и надежной связи с другими городами Российской Федерации.
Для реализации поставленной в дипломной работе задачи был изучен и использовался научно-познавательный материал из различных источников. Кроме того, были применены личные знания, накопленные за время обучения на специальности «Сети связи и системы коммутаций» и навыки, полученные в результате прохождения преддипломной практики на предприятии Северо-Восточный МРУЭС Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Информация о работе Интегрирование МСС в существующую ТфОП Новооскольского района