Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Августа 2013 в 00:18, курсовая работа
Целью данной работы является анализ финансового состояния предприятия, как инструмента для проведения мероприятий по улучшению его финансового состояния и стабилизации положения. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить деятельность анализируемого предприятия «Новолипецкий металлургический комбинат»;
- проанализировать финансовое состояние на примере «Новолипецкий металлургический комбинат»;
- выявить основные направления улучшения финансового состояния предприятия.
Введение
Глава 1. Характеристика ОАО "НЛМК"……………………………………..2
1.1 Краткая характеристика ОАО "НЛМК"…………………………………4
Глава 2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности…………………………………………………………………..20
2.1 Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса…….20
2.2 Аналитическая группировка статей пассива баланса……………...21
2.3 Оценка типа финансовой ситуации…………………………………....22
2.4 Расчет коэффициентов устойчивости………………………………….25
2.5 Анализ ликвидности активов……………………………………………28
2.6 Анализ ликвидности баланса……………………………………………31
2.7 Индекс кредитоспособности……………………………………………..32
Заключение…………………………………………………………………….35
Список литературы
Сбыт осуществляется по двум каналам:
на экспорт зарубежным потребителям через трейдинговые компании, принадлежащие компании;
напрямую отечественным
Служба вице-президента по продажам НЛМК отвечает за разработку и внедрение политики ценообразования, а также сбыт продукции. В её состав входят также два сервисных центра в г. г. Липецке и Уссурийске.
Сбытовая политика Компании основана на развитии долгосрочных взаимоотношений с заказчиками, включая конечных потребителей, которые закупают продукцию через наших партнеров-оптовиков посредством обеспечения стабильного качества, конкурентных цен и своевременных поставок.
Структура управления.
Структура управления Новолипецким комбинатом, обеспечивает четкое разделение функций Совета директоров и Правления по стратегическому и оперативному управлению Компанией. Распределение полномочий и разграничение сфер деятельности позволяет зафиксировать ответственность за разработку и принятие решений на всех уровнях управления.
Совет директоров.
В настоящее время в Совет Директоров входят девять членов, которые были избраны 5 июня 2009 г. Трое из девяти членов Совета директоров являются независимыми.
Правление
Правление является коллегиальным исполнительным органом. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по представлению президента (председателя Правления).
К компетенции президента (председателя Правления) и Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц (участником, учредителем или членом которых является Общество) в соответствии с положениями Устава Общества.
Обзор отрасли.
Для мировой черной металлургии 2008 год запомнится пиковыми значениями цен на сталь, которые сменились беспрецедентным падением рынка, начавшимся в 3 квартале года. Сталь является одним из основных "строительных материалов" мировой экономики, ее потребление напрямую связано с инвестиционным циклом. Поэтому, кризис отразился на отрасли в глобальном и страновом масштабе и выразился в падении цен на 30-60% и снижении спроса на 20-25%. Падение спроса заставило многие компании отрасли пересмотреть стратегии своего развития и подход к управлению. В этих условиях наши ключевые конкурентные преимущества - эффективная вертикальная интеграция и качественные производственные активы - позволяют нам успешно справиться с кризисом, развивать нашу компанию, используя те возможности, которые дает нам сегодняшняя ситуация. Итоги 4 квартала прошлого года и работа компании в 1 квартале 2009 года дают нам уверенность в правильности выбранной нами долгосрочной стратегии развития.
В изменившихся условиях менеджмент Компании принял ряд мер, позволивших сократить операционные и инвестиционные расходы, стимулировать сбыт продукции и оптимизировать рабочий капитал. Эти меры снизили влияние негативного развития ситуации на рынках стали, наблюдавшегося в конце 2008 года, на состояние Группы НЛМК.
В 4 квартале 2008 года на фоне кризисной ситуации инвестиционная программа НЛМК была скорректирована за счет переноса сроков реализации некоторых проектов, а также снижения стоимости строительных работ и приобретаемого оборудования. С учетом этого, на инвестиционные нужды в 2008 году было направлено 1,9 млрд долларов, что примерно на 30% ниже ранее запланированных объемов инвестиций.
Компания гибко отреагировала на падение спроса в последнем квартале прошлого года резким снижением производства продукции, в первую очередь низких переделов. В течение 4 квартала были остановлены на ремонт три из пяти доменных печей на основной площадке в Липецке. Таким образом, снижение производства в 4 квартале составило около 40% к 3 кварталу 2008 года.
В конце года, на фоне ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке стали мы провели переговоры с поставщиками с целью снижения цен на сырье, материалы и оборудование. Это позволило существенно снизить операционные и инвестиционные расходы.
Кроме этого, менеджмент НЛМК осуществил ряд мер по оптимизации рабочего капитала Компании. НЛМК ужесточила контроль за оплатой продукции, усилила мониторинг финансового состояния клиентов, лимитировала выдачу авансов под покупку материальных ценностей, что позволило ограничить рост просроченной дебиторской задолженности.
Ограничение производства продукции,
закупок сырья, а также максимальное
использование собственных
Все эти действия своевременно перевели Компанию на режим жесткой экономии и адаптировали к работе в изменившихся рыночных условиях.
Проанализируем основные технико-экономические показатели ОАО "НЛМК" за 2007-2008 гг.
Таблица 1.1. Основные технико-экономические показатели предприятия
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2007год |
2008год |
Абсолютное отклонение |
Темп прироста, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Выручка от реализации продукции |
млн. руб. |
154880,5 |
202102,7 |
+47222,2 |
+30,5 |
2 |
Валовая прибыль |
млн. руб. |
61831 |
86995,5 |
+25165 |
+40,7 |
3 |
Себестоимость общая |
млн. Руб. |
93 050 |
115 107 |
+22 057 |
+23,7 |
4 |
Чистая прибыль, (П) |
тыс. руб. |
40423,9 |
71675,9 |
+31252 |
+44 |
5 |
Основные производственные фонды. (ОПФ) |
млн. руб. |
27796,2 |
34033,2 |
+6237 |
+22,4 |
6 |
Численность ППП |
Чел |
35,2 |
34,2 |
-0,7 |
-2 |
7 |
Общий ФЗП с начислениями |
тыс. руб. |
8794,8 |
10670,4 |
+1 875,6 |
+21,3 |
8 |
Средняя зарплата одного работника |
руб. /чел |
21000 |
26000 |
+5000 |
+23,8 |
9 |
Фондоотдача |
руб. /руб. |
7,3 |
4,6 |
-2,7 |
-37 |
10 |
Фондоемкость |
руб. /руб. |
0,14 |
0,22 |
+8 |
+60 |
11 |
Рентабельность продукции |
% |
35 |
26 |
-9 |
-26 |
12 |
Рентабельность производства |
% |
43 |
40 |
-3 |
-9 |
13 |
фондовооружённость |
тыс. руб/чел. |
795 |
995 |
+200 |
+25 |
Выручка от реализации увеличилась примерно на 30%, валовая прибыль - на 41%, общая себестоимость и основные производственные фонды увеличились соответственно на 59 и 22%.
Общий фонда заработной платы, средняя заработная плата увеличились на 23,8%.
Фондоёмкость увеличилась на 60%, а рентабельность и производства и продукции уменьшились соответственно на 26 и 9%.
Чистая прибыль увеличилась на 44%.
Численность персонала уменьшилась на 2%.
Фондоотдача также уменьшилась на 37% по сравнению с прошлым годом.
Итак, многие показатели говорят о неплохих результатах хозяйственной деятельности предприятия, хотя и произошло
В стратегии развития ключевое место
занимает повышение стандартов в
области корпоративной
Создаются необходимые условия для высокопроизводительного труда работников Компании, обеспечивается устойчивый рост их благосостояния и социальной защищенности. В условиях вынужденного снижения производства в 2008 году компания избежала существенных сокращений персонала, задействовав высвободившихся сотрудников в ремонтах и на других видах работ.
С целью увеличения эффективности труда работников компания повышает их квалификацию, а при необходимости, проводит их переподготовку на другие, востребованные в Компании, профессии.
Анализ персонала.
Среднесписочная численность работников предприятия за 2008 год составила 34 242 человека. Спрос на рабочие специальности удовлетворяется за счет приема на работу выпускников.
Таблица 1.2 - Общая характеристика персонала
№№ п/п |
Наименование |
ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
Изменение, +. - чел |
Темп Роста % |
1 |
Среднесписочная численность, в том числе: |
чел. |
34 895 |
34 242 |
-653 |
-1,9 |
2 |
Руководители |
чел. |
3 317 |
3 246 |
-71 |
-2,1 |
3 |
Специалисты |
чел. |
3 750 |
3 508 |
-242 |
-6,5 |
4 |
Служащие |
чел. |
417 |
381 |
-36 |
-8,6 |
5 |
Рабочие |
чел. |
27 411 |
27 107 |
-304 |
-1,1 |
Анализируя таблицу 1.2, можно заключить, что среднесписочная численность уменьшилась на 1.9%, что составило 653 человека. Из них 304 человека -рабочие (1,1%), 71 (2,1%) - руководители, 36 (8,6%) - служащие 242 (6,6%) специалисты.
Таблица 1.3 - Половая характеристика персонала
№№п/п |
Наименование |
2007 г. |
2008 г. |
изменение, +. - чел | ||
чел. |
% |
чел. |
% | |||
1 |
всего |
34 895 |
100 |
34 242 |
100 |
-653 |
2 |
мужчины |
23 694 |
67,9 |
23 490 |
68,6 |
-204 |
3 |
женщины |
11 201 |
32.1 |
10 752 |
31.4 |
-449 |
По данным таблицы можно заключить, что в структуре персонала наибольшую долю составляют мужчины (67,9% в 2007 году, 68,6% в 2008 году). В 2008 году их доля в структуре увеличилась, а женщин - уменьшилась
Таблица 1.4 Возрастная характеристика персонала
п/н |
возраст |
2007 г. |
2008 г. |
изменение, +. - чел | ||
чел. |
% |
чел. |
% | |||
1 |
до 30 лет |
7 223 |
20,7 |
7 088 |
20.7 |
-135 |
2 |
30-50 |
18 320 |
52,5 |
18 148 |
53 |
-172 |
3 |
старше 50 |
9 352 |
26,8 |
9 006 |
26,3 |
-346 |
4 |
итого |
34 895 |
100 |
34 242 |
100 |
-653 |
Рис.1.1 Возрастная характеристика персонала на 2008 год
По данным таблицы видим, что структура персонала по возрасту практически остаётся без изменения. Наибольшую долю - более половины составляет персонал с возрастом от 30 до 50 лет, почти четверть персонала составляют люди старше 50 лет и пятую часть персонала составляет молодёжь до 30 лет.
Таблица 1.5 - Характеристика персонала по категориям
№ п/п |
Наименование |
2007 г. |
2008 г. | ||
чел. |
% |
чел. |
% | ||
1. |
Среднесписочная численность, чел., в том числе: |
34 895 |
100 |
34 242 |
100 |
1.1 |
Руководители |
3 317 |
9,5 |
3 246 |
9,5 |
1.2 |
Специалисты |
3 750 |
10,7 |
3 508 |
10,2 |
1.3 |
Служащие |
417 |
1,2 |
381 |
1,1 |
1.4 |
Рабочие |
27 411 |
78,6 |
27 107 |
79,2 |
Рис.1.2 Характеристика персонала по категориям на 2008 год.
В силу своей специфики (металлургия) на предприятии львиную долю занимают основные рабочие. (почти 80%). Руководителей и специалистов - по 10% в структуре персонала, 1% занимают служащие.
Стабильность кадрового
Проанализируем персонал по типу занятости (таблица 1.6)
Таблица 1.6 - Характеристика персонала по типу занятости
№ п/п |
Наименование |
2007 |
2008 | ||
чел. |
% |
чел. |
% | ||
1. |
Среднесписочная численность, чел., в том числе: |
34 895 |
100 |
34 242 |
100 |
1.1 |
постоянные работники |
34 476 |
98,8 |
33 900 |
99,0 |
1.2 |
временные работники |
405 |
1,16 |
329 |
0,96 |
1.3 |
совместители |
14 |
0,04 |
13 |
0,04 |
Из таблицы 6 видим, что структура персонала по типу занятости практически остаётся неизменной - большую долю занимают постоянные работники, а количество временных работников и совместителей незначительно.
Анализ движения кадров и показатели по охране труда представлен в таблице 1.7.
Таблица 1.7 - Движение рабочей силы и показатели по охране труда.
Показатель |
2007 г. |
2008 г. |
изменение, +,- |
темп прироста.% |
общая текучесть |
8,3 |
12,8 |
+4,5 |
+54,2 |
текучесть молодёжи до 30 лет |
18.7 |
21.6 |
+2,9 |
+15,5 |
количество смертельных |
3 |
2 |
-1 |
-33,3 |
потеряно дней по нетрудоспособности |
1 646 |
1 749 |
+103 |
+6,3 |
средняя заработная плата |
21 034 |
26 048 |
+5 014 |
+23,8 |
По данным таблицы видно, что общий коэффициент текучести по сравнению с предыдущим годом увеличился почти в половину, текучесть молодёжи также увеличилась, но на 15,5%. Количество смертей от несчастных случаев уменьшилась, а потерянных по нетрудоспособности дней увеличилось на 6,3%. Средняя заработная плата по предприятию увеличилась на 23.8%.
Информация о работе Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности