Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 13:57, контрольная работа
Поиск резервов должен носить научный характер: основываться на положениях диалектической теории познания, знаниях экономических законов, достижениях науки и передовой практики
П = %
План производства продукции перевыполнен на 1,31%, однако план производства по ассортименту продукции недовыполнен на 2,33%. По изделию Б и В недовыполнение плана по ассортименту составило 20 пар или 7,14% и 10,53% соответственно. По остальным видам продукции план по ассортименту выполнен.
Задание 4
Исследовать ритмичность работы предприятия по данным, приведенным в таблице 4.1. Рассчитать коэффициенты ритмичности выполнения плана по объему выпуска продукции и ритмичности производства. Сопоставить их и сделать выводы.
Таблица 4.1
Декады |
Выпуск продукции тыс. руб. | |
план |
отчет | |
1 |
4200 |
3830 |
2 |
4710 |
4100 |
3 |
4250 |
4720 |
итого за месяц |
13160 |
12650 |
Решение:
Крплана
=
Вфi, Вплi − фактические и плановые объемы выпуска продукции i-го вида.
Крпр-ва
=
Аminср − среднее из показателей объема выпуска продукции ниже средней арифметической.
Аmахср − среднее из показателей объема выпуска продукции выше средней арифметической.
Анализ ритмичности выпуска продукции представим в виде таблицы 4.2
Таблица 4.2
Декады |
Выпуск продукции тыс. руб. |
Удельный вес продукции, % |
Зачисляется в выполнение плана по ритмичности | |||
план |
отчет |
план |
отчет |
Тыс. руб. |
% | |
1 |
4200 |
3830 |
31,91 |
30,28 |
3830 |
31,44 |
2 |
4710 |
4100 |
35,79 |
32,41 |
4100 |
33,66 |
3 |
4250 |
4720 |
32,29 |
37,31 |
4250 |
34,89 |
итого |
13160 |
12650 |
100,00 |
100,00 |
12180 |
100,00 |
Крплана = = 0,9255
Аср = (тыс. руб.)
Аminср = (тыс. руб.)
Аmахср = 4720 (тыс. руб.)
Крпр-ва =
Данные расчета показывают, что предприятие в течение месяца работало не ритмично (ритмичность производства 84%), выполнение плана по объему выпуска продукции также происходило не ритмично (коэффициент ритмичности выполнения плана по объему выпуска продукции равен 0,9255).
Задание 5
Оценить динамику выполнения плана по качеству продукции. Сделать выводы. Исходные данные приведены в таблице 5.1
Таблица 5.1
Наименование показателей |
Предыдущий год |
Отчетный год | |
план |
факт | ||
Объем продукции (работ, услуг) в действующих ценах, млн. руб. |
18507 |
23743 |
23860 |
Из объема продукции (работ, услуг) сертифицированная продукция, млн. руб. |
12950 |
18990 |
20280 |
Количество принятых рекламаций, шт. Стоимость зарекламированной продукции в действующих ценах, млн. руб. |
6 14 |
- - |
4 15 |
Продукция, поставленная на экспорт, млн. руб. |
3700 |
7120 |
7635 |
Решение:
Расчеты сведем в таблицу 5.2
Объем продукции в действующих ценах за отчетный год вырос по сравнению с предыдущим на 5353 млн. руб. или 28,92% и составил 23840 млн. руб., план по производству продукции перевыполнен на 117 млн. руб. или 0,49%. Объем сертифицированной продукции за отчетный год вырос по сравнению с предыдущим на 7330 млн. руб. или 56,6% и составил 20280 млн. руб., также наблюдается увеличение доли сертифицированной продукции на 15,02%.
Перевыполнение плана по производству сертифицированной продукции составило 1290 млн. руб. или 6,79%, доля сертифицированной продукции по сравнению с планом увеличилась на 5,01% и составила 85,00%
Количество рекламаций в отчетном году в абсолютном выражении снизилось на 2 шт. и составило 4 шт., однако стоимость зарекламированной продукции увеличилась на 1 млн. руб. и составила 15 млн. руб. Наблюдается также незначительное снижение доли зарекламированной продукции. Несмотря на снижение рекламаций, их наличие свидетельствует о недостаточно хорошем качестве выпускаемой продукции.
Таблица 5.2−Анализ показателей качества продукции.
Показатели |
Ед. изм. |
За пред. год |
За отчетный год |
Отклонение от | ||||
По плану |
Факти-чески |
пред. года |
плана | |||||
абс. выр. |
% |
абс. выр. |
% | |||||
Объем продукции в действующих ценах |
млн. руб. |
18507 |
23743 |
23860 |
5353 |
28,92 |
117 |
0,49 |
Из объема продукции сертифицированная: − стоимость |
млн.р. |
12950 |
18990 |
20280 |
7330 |
56,60 |
1290 |
6,79 |
− удельный вес |
% |
69,97 |
79,98 |
85,00 |
15,02 |
- |
5,01 |
- |
Количество принятых рекламаций |
шт. |
6 |
- |
4 |
-2 |
-33,33 |
4 |
- |
Стоимость зареклами-рованной продукции |
млн.р. |
14 |
- |
15 |
1 |
7,14 |
15 |
- |
Удельный вес зарекла- |
% |
0,08 |
- |
0,06 |
-0,01 |
- |
0,06 |
- |
Продукция, поставлен-ная на экспорт |
млн.р. |
3700 |
7120 |
7635 |
3935 |
106,35 |
515 |
7,23 |
Удельный вес экспортной продукции |
% |
18507 |
23743 |
23860 |
5353 |
28,92 |
117 |
0,49 |
Наблюдается перевыполнение плана по экспорту продукции на 7,23%, в отчетном году на экспорт поставлено продукции на сумму 7635 млн. руб., что выше этого показателя за предыдущий год на 3935 млн. руб. или 106,35%. Удельный вес экспортируемой продукции вырос по сравнению с предыдущим годом на 12,01% и составил 32,0%.
Задание 6
Дать оценку выполнения плана по росту производительности труда. Исходные данные приведены в таблице 6.1
Таблица 6.1
Наименование показателей |
Предыдущий год |
Отчетный год | |
план |
факт | ||
Объем производства продукции, тыс. руб. |
4995468 |
4569530 |
5016710 |
Среднесписочная численность работников основной деятельности, чел. |
1860 |
1671 |
1578 |
Решение:
Результаты расчетов сведем в таблицу 6.2
Таблица 6.2−Анализ выполнения плана по росту производительности труда.
Показатели |
За преды-дущий год |
За отчетный год |
Выпол-нение плана, % |
Факти-ческие темпы роста, % | |
план |
факт | ||||
Объем производства продукции, тыс. руб. |
4995468 |
4569530 |
5016710 |
109,79 |
100,43 |
Среднесписочная численность работников основной деятель-ности, чел. |
1860 |
1671 |
1578 |
94,43 |
84,84 |
Среднегодовая выработка продук-ции на 1 работника основной деятельности, тыс. р. |
2685,7 |
2734,6 |
3179,2 |
116,26 |
118,37 |
Расчетная
численность работников основной деятельности
(по выработке предыдущего года), |
х |
1701,4 |
1867,9 |
109,79 |
х |
Относительное высвобождение (-), вовлечение (+) численности работ-ников основной деятельности, чел. |
х |
-30,4 |
-289,9 |
х |
х |
Темпы роста производительности труда, % |
х |
101,82 |
118,4 |
х |
х |
Темпы прироста производи-тельности труда, % |
х |
1,82 |
18,37 |
х |
х |
Объем производства продукции за отчетный год вырос по сравнению с предыдущим на 0,43% и составил 5016710 тыс. руб., план по производству продукции перевыполнен на 9,79%. При этом численность работников снизилась на 282 чел. или 15,16%, а по сравнению с планом − на 93 чел., что составляет 5,57%.
Среднегодовая выработка продукции 1 работником в отчетном году увеличилась на 18,37% и составила 3179,2 тыс. руб., превышение над плановым уровнем составило 16,26%.
Темп прироста производительности труда по плану составляет 1,82%, что позволяет высвободить 30,4 чел., фактически прирост производительности труда равен 18,37%, что дает высвобождение численности 289,9 чел.
Список использованной литературы
Информация о работе Принципы организации поиска и подсчета резервов