Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2013 в 22:58, контрольная работа
Составить баланс организации по состоянию на 1 октября 2008 г., используя сведения об остатках имущества, капитала и обязательств организации (см. табл. 1). Открыть счета синтетического учета в виде учебных схем, т.е. дать счетам название и по данным начального баланса записать суммы остатков. Составить журнал регистрации хозяйственных операций организации за октябрь. Отразить в нем корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, перечень которых за месяц приводится в таблице 2 для выполнения контрольной работы. Записать на синтетических и аналитических счетах суммы, по каждой хозяйственной операции. Выполнить необходимые расчеты по ходу решения задачи в соответствии с указаниями, приведенными в перечне хозяйственных операций.
Форма 071001
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) |
410 |
181000 |
181000 |
Добавочный капитал (83) |
420 |
2100 |
2100 |
Резервный капитал(82) |
430 |
2380 |
2380 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||
Нераспределенная прибыль |
470 |
1000 |
21451 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
186480 |
206931 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) |
510 |
19400 |
19400 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
19400 |
19400 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
||
Кредиторская задолженность |
620 |
32720 |
38660 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60) |
621 |
7000 |
11450 |
Задолженность перед персоналом организации (70) |
622 |
23000 |
23000 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
623 |
1000 |
1000 |
задолженность по налогам и сборам (68) |
624 |
1520 |
1520 |
Прочие кредиторы (76) |
625 |
200 |
1690 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резерв предстоящих расходов (96) |
650 |
1200 |
1200 |
Прочие краткосрочные обязатель |
660 |
||
ИТОГО по разделу V |
690 |
33920 |
39860 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
700 |
239800 |
266191 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕНННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Арендованные основные средства |
910 |
||
в том числе по лизингу |
911 |
||
Товаро-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||
Нематериальные активы, полученные в пользовании |
990 |
Руководитель _________ ______________ Главный бухгалтер___________ ____________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___»________________ 200__ г.
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету и аудиту"