Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2013 в 11:05, дипломная работа
У даній дипломній роботі пропонується розробка організаційних заходів, спрямованих на поліпшення роботи: переобладнання всіх дільниць і організація нових розробка режиму роботи й завантаження майстерні, раціональне використання обладнання й трудових ресурсів.
Основна мета роботи – провести механізацію виробничих дільниць, організацію ремонту, запровадити розробленні технологічні процеси при ремонті техніки, поліпшити умови праці й відпочинку, дотримуватись правил техніки безпеки, запровадити екологічно чисті технологічні процеси.
ВСТУП 7
1. Коротка характеристика господарства 8
1.1. Загальні відомості про господарство 8
1.2. Склад і використання машинно-тракторного парку господарства 10
1.3. Мета та задачі дипломної роботи 12
2. організація виробничого процесу ремонтної майстерні 14
2.1. Обґрунтування річної програми ремонтно-обслуговуючих робіт 14
2.2. Розрахунок річного обсягу ремонтно-обслуговуючих робіт 18
2.3. Складання річного план-графіку проведення ТО та ремонту 20
2.4. Режим роботи і фонди часу 22
2.5. Побудова графіку завантаження майстерні господарства 25
2.6. Розподіл трудомісткостей по видах ремонтних робіт 27
2.7. Визначення кількості робітників майстерні 28
2.8. Розрахунок і підбір обладнання майстерні
29
2.9. Загальне компонування виробничого корпусу та технологічне планування дільниць
36
3. охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
38
3.1. Актуальність проблеми безпеки людини у виробничому середовищі та при надзвичайних ситуаціях
38
3.2. Аналіз управління охороною праці в господарстві
39
3.3. Аналіз формування травмонебезпечних ситуацій
41
3.4. Аналіз формування умов виникнення і розвитку аварій
44
3.5. Висновки щодо підвищення стану охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях
46
4. екологічна експертиза
47
5. економічна ефективність з елементами бізнес планування
52
5.1. Резюме
52
5.2. Організація виробництва і стратегія збуту
53
5.3.Кон’юнктура ринку
55
5.4. Конкурентний аналіз
57
5.5. Виробничий план
59
5.6. Витрати і собівартість
60
5.7. Маркетинговий план
62
5.8. Організаційний план
63
5.9. Фінансовий план
64
висновки і пропозиції
66
список використаних джерел
68
додаткИ
70
Динаміка грошових потоків за інвестиційні періоди (тис. гри.) | ||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4кв. | |
Відсоток освоєння потужності |
50% |
75% |
100% | |
Надходження |
643,959 |
614,313 |
921,469 |
1228,626 |
1. Виторг від реалізації |
614,313 |
921,469 |
1228,626 | |
2. Власні кошти |
166,007 |
|||
3. Кредит |
477,952 |
|||
ВИТРАТИ |
667,857 |
368,708 |
520,778 |
1132,807 |
1. Перемінні витрати |
163,882 |
245,823 |
327,765 | |
2. Постійні витрати |
58,665 |
58,665 |
58,665 | |
3.Закупівля обладнання |
477,952 |
|||
4. Розрахунки з підрядчиками |
47,8 |
|||
5. Розрахунки з постачальниками матеріалів на початковий запас |
118,207 |
|||
6. Податки і збори усього |
76,588 |
114,882 |
153,177 | |
7. Плата за відсотки банку |
23,898 |
23,898 |
23,898 |
23,898 |
8.3арплата з прибутку |
45,675 |
68,51 |
91,35 | |
9. Повернення кредиту |
477,952 | |||
Баланс надходжень платежів |
-23,898 |
+ 245,605 |
+ 400,691 |
+ 95,819 |