Имущество предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2013 в 10:37, курсовая работа

Краткое описание

Цель данной курсовой работы - проанализировать состав имущества предприятия с точки зрения эффективности его использования для выявления его имущественного потенциала.
Основными задачами курсовой работы являются:
Рассмотрение теоретических основ анализа имущественного состояния предприятия.
Проведение анализа имущественного состояния ОАО «Дальсвязь».
Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния ОАО «Дальсвязь».

Содержание

Введение………………………………………………………………………...…3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИМУЩЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Понятие, сущность и задачи финансового анализа …………………..…..5
1.2. Источники информации для анализа финансового состояния………..…6
1.3. Система показателей имущественного состояния предприятия……….....8
2. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «ДАЛЬСВЯЗЬ»
2.1. Краткая экономическая характеристика предприятия………………….….11
2.2.Анализ финансовой устойчивости предприятия……………………………15
2.3. Анализ эффективности деятельности предприятия……………………......16
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «ДАЛЬСВЯЗЬ»…………………………………………………………………….18
Заключение…………………………………………………………………………22
Библиографический список……………………………………………………….24
Приложения…………………………………………………………………………26

Вложенные файлы: 1 файл

имущество предприятия.docx

— 110.30 Кб (Скачать файл)



 

 

 

 

 

Продолжение прил.5

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного периода 

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал

 

410

   

Добавочный капитал 

420

115 712

115 708

Резервный капитал

430

   

Итого по разделу III

490

115 712

115 708

Прибыль (убыток) от  текущей деятельности подразделения за отчетный период

495

X

386 421

Расчеты по передаче результата отчетного  периода

496

X

- 386 421

Расчеты по внутрихозяйственным операциям

497

1 295 610

1 398 024

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Кредиты и займы

 

510

   

    В  том числе :

    Кредиты

 

511

   

    Займы 

512

   

Отложенные налоговые обязательства

515

   

Прочие долгосрочные обязательства

520

   

Итого по разделу IV

590

   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                   

Кредиты и займы

610

   

В том числе:

 кредиты займы

611

   

Займы

612

   

Кредиторская задолженность

620

92 593

109 892

В том числе:

 поставщики и подрядчики

 

621

45 283

51 220

авансы полученные

622

23 828

29 743

задолженность перед персоналом организации

623

15 072

15 401

задолженность перед государственными           внебюджетными фондами

624

2 161

2 098

задолженность по налогам и сборам

625

2 591

5 685

прочие кредиторы

626

3 657

5 745

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

   

Доходы будущих периодов

640

1 105

906

Резервы предстоящих расходов

650

68 461

70 681

Прочие краткосрочные обязательства

660

11 487

21 946

Итого по разделу V

690

173 645

203 425

БАЛАНС (сумма строк 490+497+590+690)

700

1584 967

1 717 157


 

 

 

Приложении 6

Отчет о  прибылях и убытках

За 2009 год.

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель

код

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности                                                           Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей

010

1 828 557

1 635 058

в том числе от продажи:     услуг связи                                                        

011

1 706 902

1 528 199

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

1 439 963

1 368 693

в том числе услуг связи                                                        

021

1 372 850

1 321 427

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ (СТРОКИ 010 - 020)

050

388 595

266 365

II. Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 

060

311

204

Проценты к уплате

070

5 922

1 088

Доходы от участия в других организациях

080

   

Прочие доходы

090

36  977

35 612

в т.ч. возмещение убытков, причиненных  оказанием универсальных услуг  связи

091

25 391

20 632

Прочие расходы 

100

33 540

31 311

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   (СТР.050+060-070+080+090-100)

140

386 421

269 782

Расходы по налогу на прибыль (строки -151+/-152+/-153)

150

   

в том числе                                                        

отложенные налоговые  обязательства

151

   

отложенные налоговые активы

152

   

текущий налог на прибыль

153

   

доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) период

154

   

Прибыль (убыток) от текущей деятельности подразделения (строки 140+150)

19001

386 421

269 782

Расчеты по передаче результата отчетного  периода

19002

- 386 421

-269 782

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО  ПЕРИОДА (СТРОКИ 19001+19002)

190

   

СПРАВОЧНО                                                                               Условный расход/доход по налогу на прибыль

201

   

Постоянные налоговые обязательства 

202

   

Постоянные налоговые активы

203

   

 


Информация о работе Имущество предприятия