Контрольная работа по дисциплине "Бухгалтерский учет"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Августа 2014 в 22:29, контрольная работа

Краткое описание

1.Составьте бухгалтерский баланс предприятия на 1 апреля 200Хг, расположив наименования бухгалтерских счетов в активе и пассиве в порядке следования соответствующих статей баланса.
2.Составьте и внесите в журнал регистрации хозяйственных операций (таб. 2) бухгалтерские проводки, определив недостающие суммы.
3.Откройте бухгалтерские счета, запишите начальное сальдо, разнесите операции по счетам, подсчитайте дебетовые и кредитовые обороты за месяц и выведите конечные сальдо.

4.Составьте бухгалтерский баланс на 1 мая 200Хг.

Исходные данные
1.Остатки по счетам на 1 апреля 200Х г.
Номера и наименования счетов Сумма ,руб.
68 "Расчеты с бюджетом" 15000
10-3"Топливо" 200000
75-2 "расчеты по выплате доходов" 10000
51 "Расчетный счет" 680000
50 "Касса" 13000
73-1 "Расчеты с персоналом по предоставленным займам" 22000
80 "Уставный капитал" 700000
84"Нераспределенная прибыль" 610000
01 "Основные средства" 420000

Вложенные файлы: 1 файл

Бухгалтерский учет.doc

— 1.22 Мб (Скачать файл)

 

 

ЗАДАЧА 15.

 

 

1.Составьте бухгалтерский баланс  предприятия на 1 апреля 200Хг, расположив  наименования бухгалтерских счетов  в активе и пассиве в порядке  следования соответствующих статей  баланса.

2.Составьте и внесите в журнал  регистрации хозяйственных операций (таб. 2) бухгалтерские проводки, определив недостающие суммы.

3.Откройте бухгалтерские счета, запишите начальное сальдо, разнесите  операции по счетам, подсчитайте  дебетовые и кредитовые обороты  за месяц и выведите конечные  сальдо.

         

4.Составьте бухгалтерский баланс на 1 мая 200Хг.

     
         
 

Исходные данные

     
 

1.Остатки по счетам на 1 апреля 200Х г.

     
 

Номера и наименования счетов

Сумма ,руб.

 
 

68 "Расчеты с бюджетом"

15000

 
 

10-3"Топливо"

200000

 
 

75-2 "расчеты по выплате доходов"

10000

 
 

51 "Расчетный счет"

680000

 
 

50 "Касса"

13000

 
 

73-1 "Расчеты с персоналом по предоставленным  займам"

22000

 
 

80 "Уставный капитал"

700000

 
 

84"Нераспределенная прибыль"

610000

 
 

01 "Основные средства"

420000

 
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций

     

№ п\п

Документ и краткое содержание операции

Корреспондирующие счета

 Сумма , руб.                                                  

дебет

кредит

частная

1

Расчетная ведомость. Начислена заработная плата рабочим основного производства за изготовление продукции

20

70 

123077 

2

Справка . Произведены удержания из заработной платы:                                                                                подоходного налога                                                ссуды, выданной мастеру цеха на жилищное строительство

70                                                                                               70

68             73 

16000  5000

3

Справка .За счет нераспределенной прибыли прошлых лет начислены доходы учредителей предприятия

84

75 

10989

4

Справка .

Из начисленных учредителям доходов  удержан подоходный налог

75

68 

989

5

Выписка из расчетного счета (ВРС),приходный кассовый ордер.                                                 Получены денежные средства в кассу:                                                                        для выдачи заработной платы                                                       для выдачи доходов учредителям                                               для выдачи ссуд работникам на благоустройство садовых участков

50

51 

102077 

10000                            50000

6

Расходные кассовые ордера. Выданы:                                            заработная плата полностью                                                     доходы учредителям                                                                                   ссуды работникам

70

75

73

50 

102077

10000

50000

7

Счета поставщиков, приходный ордер склада. Оприходовано на склад поступившее от поставщиков топливо.

10

60 

200000 

8

Выписка из расчетного счета(ВРС).Перечислено с расчетного счета :                                                                                                в оплату счетов поставщиков                                                                          платежи налогов в бюджет

60

68

51 

200000

15000

9

Требования. Отпущено топливо в основное производство на технологические цели

20

10 

200000 

10

Приходный кассовый ордер. В погашение ранее полученной ссуды экспедитором предприятия внесены денежные средства в кассу.                                          

50

73 

17000

11

Справка .Ссуда, ранее выданная главному инженеру, погашена предприятием за счет нераспределенной прибыли прошлых лет

84

73

50000 


Бухгалтерский баланс на 1 апреля

АКТИВ

ПАССИВ

Наименование статей

Сумма

Наименование статей

Сумма

1

2

3

4

1.Основные  средства и прочие внеоборотные  активы

 

1.Источники  собственных средств

 

01 Основные средства

420000

80 Уставной капитал

700000

   

84 Нераспределенная прибыль

610000

Итого по разделу 1:

420000

Итого по разделу 1:

1310000

2.Запасы  и затраты

 

2.Долгосрочные  пассивы

 

10 материалы

200000

   

Итого по разделу 2:

200000

Итого по разделу 2:

0

3.Денежные  средства. Расчеты и прочие активы

 

3.Расчеты  и прочие пассивы

 

51 Расчетный счет

680000

68 Расчеты по налогам  и сборам

15000

50 Касса

13000

75 Расчеты по выплате  доходов

10000

73 Расчеты с персоналом  по предоставленным займам

22000

   

Итого по разделу 3:

715000

Итого по разделу 3:

25000

БАЛАНС

1335000

БАЛАНС

1335000


 

Код счета

Наименование счета

Сальдо на 01.04.200

Оборот за апрель

Сальдо на 01.05.200

   

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные  средства

420000

     

420000

 

10

Материалы

200000

 

200000

200000

200000

 

20

Основное производство

   

323077

 

323077

 

50

Касса

13000

 

179077

162077

30000

 

51

Расчетный счет

680000

   

394066

285934

 

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

   

200000

200000

   

68

Расчеты по налогам и сборам

 

15000

31989

16989

   

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

   

123077

123077

   

73-1

Расчеты с персоналом по предоставленным займам

22000

 

50000

72000

0

 

75-2

 Расчеты по выплате  доходов

 

10000

10989

10989

 

10000

80

Уставной капитал

 

700000

     

700000

84

Нераспределенная прибыль

 

610000

60989

   

549011

 

Итого

1335000

1335000

1179198

1179198

1259011

1259011


 Бухгалтерский баланс на 1 мая

АКТИВ

ПАССИВ

Наименование статей

Сумма

Наименование статей

Сумма

1

2

3

4

1.Основные  средства и прочие внеоборотные активы

 

1.Источники  собственных средств

 

01 Основные средства

420000

80 Уставной капитал

700000

   

84 Нераспределенная прибыль

549011

Итого по разделу 1:

420000

Итого по разделу 1:

1249011

2.Запасы  и затраты

 

2.Долгосрочные  пассивы

 

10 материалы

200000

   

20 Основное производство

323077

   

Итого по разделу 2:

523077

Итого по разделу 2:

0

3.Денежные  средства. Расчеты и прочие активы

 

3.Расчеты  и прочие пассивы

 

51 Расчетный счет

285934

68 Расчеты по налогам  и сборам

 

50 Касса

30000

75 Расчеты по выплате доходов

10000

Итого по разделу 3:

315934

Итого по разделу 3:

10000

БАЛАНС

1259011

БАЛАНС

1259011


 

ЗАДАЧА 16.

1.Составить баланс. Исходные данные. Остатки по статьям баланса  на 01 октября 200Хг

     

Хозяйственные средства и их источники

N Cчета

Сумма (тыс. руб.)

 

Основные средства

01

970100

 

Вложения во внеоборотные активы

08

70000

 

Уставный капитал

80

1076000

 

Расчетный счет

51

48000

 

Материалы

10

160000

 

Задолженность поставщикам

60

61400

 

Краткосрочные кредиты банка

66

123400

 

Основное производство

20

12700

 
       
       

2.Составить баланс по состоянию  на 01 ноября 200Хг

     
       

Хозяйственные операции за октябрь  200Хг

Сумма

Корреспондирующие счета

   

дебет

кредит

Введены в эксплуатацию основные средства

21700

01

08 

Отпущены со склада в производство материалы

49000

20

10 

Акцептованы счета за поступившие на склад материалы

44000

10

60 

Оплачена с р/с задолженность поставщикам

24200

60

51 

Отпущены материалы в производство

34400

20

10

Перечислено с расчетного счета поставщикам за поставленные товарно-мат . ценности

50700

60

51 

Перечислено с р\счета в погашение задолженности по краткосрочным кредитам

30000

66

51 

Зачислен на р\счет краткосрочный кредит банка

70000

51

66 


Решение

 

АКТИВ

ПАССИВ

Наименование статей

Сумма

Наименование статей

Сумма

1

2

3

4

1.Основные  средства и прочие внеоборотные  активы

 

1.Источники  собственных средств

 

01 Основные средства

970100

80 Уставной капитал

1076000

08 Внеоборотные средства

70000

   

Итого по разделу 1:

1040100

Итого по разделу 1:

1076000

2.Запасы  и затраты

 

2.Долгосрочные  пассивы

 

10 материалы

160000

   

20 Основное производство

12700

   

Итого по разделу 2:

172700

Итого по разделу 2:

0

3.Денежные  средства. Расчеты и прочие активы

 

3.Расчеты  и прочие пассивы

 

51 Расчетный счет

48000

60 Расчеты с поставщиками  и заказчиками

61400

50 Касса

 

66 Краткосрочные кредиты

123400

Итого по разделу 3:

48000

Итого по разделу 3:

184800

БАЛАНС

1260800

БАЛАНС

1260800


 

Код счета

Наименование счета

Сальдо на 01.10.200

Оборот за октябрь

Сальдо на 01.11.200

   

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные  средства

970100

 

21700

 

991800

 

08

Внеоборотные активы

70000

   

21700

48300

 

10

Материалы

160000

 

44000

83400

120600

 

20

Основное производство

12700

 

83400

 

96100

 

50

Касса

       

0

 

51

Расчетный счет

48000

 

70000

104900

13100

 

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

 

61400

74900

44000

 

30500

66

Краткосрочные кредиты

 

123400

30000

70000

 

163400

80

Уставной капитал

 

1076000

     

1076000

 

Итого

1260800

1260800

324000

324000

1269900

1269900


 

Бухгалтерский баланс на 01.11.200

АКТИВ

ПАССИВ

Наименование статей

Сумма

Наименование статей

Сумма

1

2

3

4

1.Основные  средства и прочие внеоборотные  активы

 

1.Источники  собственных средств

 

01 Основные средства

991800

80 Уставной капитал

1076000

08 Внеоборотные средства

48300

   

Итого по разделу 1:

1040100

Итого по разделу 1:

1076000

2.Запасы  и затраты

 

2.Долгосрочные  пассивы

 

10 материалы

120600

   

20 Основное производство

96100

   

Итого по разделу 2:

216700

Итого по разделу 2:

0

3.Денежные  средства. Расчеты и прочие активы

 

3.Расчеты  и прочие пассивы

 

51 Расчетный счет

13100

60 Расчеты с поставщиками  и заказчиками

30500

50 Касса

 

66 Краткосрочные кредиты

163400

Итого по разделу 3:

13100

Итого по разделу 3:

193900

БАЛАНС

1269900

БАЛАНС

1269900


 

 

ЗАДАЧА 17.

Составить баланс предприятия на 01.09.200Х г.

Основные средства

982000

     

Задолженность рабочим и служащим по заработной плате

74800

     

Незавершенное производство

18750

     

Уставный капитал

980000

     

Расчетный счет

115900

     

Целевые финансирования и поступления

180000

     

Топливо

34200

     

Прибыль

64700

     

Сырье и основные материалы

215800

     

Резервный капитал

8150

     

Краткосрочные кредиты банка

30000

     

Задолженность бюджету

2800

     

Дебиторы

2400

     

Расчеты с поставщиками

28600

     
         

Составьте и внесите в журнал регистрации хозяйственных операций  бухгалтерские проводки

     
 

дебет

кредит

частная

общая

Выписка из расчетного счета(ВРС). Зачислена на расчетный счет  краткосрочная ссуда банка                                                                     

51

66 

 

150000

Расчетная ведомость. Начислена заработная плата рабочим основного производства за изготовление продукции

20

70 

 

150000

Справка .Произведены удержания из заработной платы:                                                                                подоходного налога                                               

70

68 

19500

Выписка из расчетного счета(ВРС).Перечислено с расчетного счета :                                                                                                в оплату счетов поставщиков                                                                          платежи налогов в бюджет

60                68

51 

15000   22300

 

Выписка из расчетного счета (ВРС),приходный кассовый ордер.  Получены денежные средства в кассу:                                                                        для выдачи заработной платы                                                         на хозяйственные расходы                 

50

51 

130500     5000                

135500

Расходные кассовые ордера.Выданы:                                            заработная плата полностью                                                             под отчет   на хоз. инвентарь                                        

70                71

50 

130500        5000   

135500

Счета поставщиков, приходный ордер склада. Оприходовано на склад поступившее от поставщиков топливо.

10

60 

 

50000

Требования. Отпущено топливо в основное производство на технологические цели

20

10 

 

40000

Введены в эксплуатацию основные средства

01

08 

 

18000

Начислена амортизация основных средств

20

02 

 

1000

Акцептован счет поставщику за поставленные материалы

60

51 

 

35000

Переданы материалы в основное производство

20

10 

 

15000

Оприходована на склад  готовая продукция

43

20 

 

200000

Информация о работе Контрольная работа по дисциплине "Бухгалтерский учет"