Оперативно-календарное планирование

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2013 в 10:08, курсовая работа

Краткое описание

В процессе оперативно-календарного планирования необходимо установить, в каких производственных подразделениях и когда должны выполняться производственные задания по изготовлению деталей и сборке изделий, подлежащих выпуску. Правильная организация ОКП должна обеспечить равномерное выполнение заданного плана выпуска продукции по количеству и номенклатуре с наилучшими технико-экономическими показателями.
Основой оперативно-календарного планирования являются календарно-плановые нормативы (КПН), позволяющие произвести взаимную увязку календарных планов и согласование работы взаимосвязанных рабочих мест, участков, цехов и обеспечивающие наиболее эффективное использование оборудования, материальных и денежных ресурсов предприятия.

Содержание

Введение………………………………………………………………………4
1. Исходные данные………………………………………………………….5
2. Расчет трудоемкости изготовления ГППЗ……………………………….7
3. Распределение ГППЗ по кварталам и месяцам……………………...….11
4. Расчет календарно-плановых нормативов……………………..………14
4.1. Расчет размеров и ритмов партий деталей…………………14
4.2. Расчет длительности производственного цикла обработки партии деталей…………………………………………………......15
4.3. Расчет заделов, опережений запуска и выпуска партий деталей……………………………………………………………...21
5. Составление подетальной месячной производственной программы цехам………………………………………………………………………...28
5.1. Расчёт размеров и ритмов первых партий деталей………..31
5.2. Расчёт общего количества деталей, подлежащих запуску и выпуску за месяц………………………………………………….34
5.3. Расчет сроков запуска и выпуска партий деталей
5.4. Составление подетального плана-графика запуска–выпуска партий деталей…………………………………………………….36
5.5. Составление подетально-пооперационного плана-графика запуска-выпуска партий деталей………………………………...48
Заключение…………………………………………………………….........50
Список использованной литературы……………………………………...51

Вложенные файлы: 1 файл

курсовой проект.doc

— 742.00 Кб (Скачать файл)

 

Эффективный фонд времени единицы  оборудования первой группы в первом цехе в 2011 году составит

 

Фў¢эф 11 = 3962 (1 – 12/100) = 3486,56 (ч/год),

где 12 –– процент времени  простоя оборудования в плановом ремонте (табл. 1).

Расчет трудоемкости выполнения ГППЗ (Tsl) производится по формуле:

,    

 

где Nm – объем выпускаемой продукции m-го наименования в соответствии с ГППЗ, шт., tmsl – трудоемкость обработки m-го изделия на s-й группе взаимозаменяемого оборудования в l-м цехе с учетом выполнения норм времени, ч/изд.

Величина tmsl определяется как

tmsl = t'msl / ggsl ,

 

где t'msl – нормативная трудоемкость обработки m-го изделия на s-й группе взаимозаменяемого оборудования в l-м цехе, ч/изд; ggsl - коэффициент выполнения норм времени на s-й группе оборудования в l-м цехе с учетом заданий по снижению трудоемкости обработки.

t'msl =

t шк isl Ч×Kim ,

 

где Isl – число наименований деталей, обрабатываемых на s-й группе оборудования в l-м цехе; t шк isl  – норма штучно-калькуляционного времени обработки i-й детали на на s-й группе оборудования в l-м цехе, ч/шт.

Нормативная трудоемкость обработки первого изделия на первой группе оборудования определяется как t'111 = 1*0,5+2*0,3+1*0,1=1,2 (ч/год). Коэффициент выполнения норм времени равен 1,2, следовательно t111 = 1,2/1,2=1 (ч/год).

Трудоемкость выполнения ГППЗ на первой группе оборудования равна Тsl = 1*371+0,67*8820+1,08*3560+0,75*543+0,42*10470=14877,42 (ч/год).

На основе заданной годовой  производственной программы (ГППЗ) определяется расчетное количество оборудования, необходимого для ее выполнения:

 

,

 

где Q’sl – расчетное количество оборудования в соответствии с ГППЗ, шт.

 

Тогда расчетное количество оборудования в соответствии с формулой  составит:

 

.

 

Количество дополнительно установленного или проданного оборудования определяется как разница между установленным  и расчетным оборудованием.

 

.

 

Отрицательное значение показывает количество оборудования проданного в соответствии с ЭММ ГППЗ. Положительное значение показывает количество дополнительно установленного оборудования.

Количество дополнительно установленного или проданного оборудования в соответствии с формулой  составит:

 

.

 

Коэффициент загрузки оборудования определяется по следующей формуле:

 

,

где αsl – коэффициент загрузки s-й группы оборудования в l-м цехе.

 

Коэффициент загрузки первой группы оборудования в первом цехе, рассчитанное по формуле  составит:

 

.

 

Таблица 5

Трудоемкость  выполнения ГППЗ и 

загрузка установленного оборудования

Номер цеха

Номер группы оборудования

Плановый простой  оборудования в ремонте Рпрsl, %

Количество установленного оборудования, Qsl, шт.

Трудоемкость ГППЗ, Tsl, ч/год.

Эффективный  фонд времени  единицы оборудования Ф’эфф sl, ч/год

Расчетное количество оборудования в соответствии с выбранной ЭММ, Q’sl, шт.

Эффективный  фонд времени  расчетного оборудования Фэфф sl, ч/год

Количество дополнительно установленного (+), проданного (-) оборудования ΔQsl, шт.

Коэффициент загрузки оборудования, αsl

 

1

1

12

5

14877,42

3486,56

8

27892,48

3

0,53

2

12

6

19777,92

3486,56

10

34865,60

4

0,57

3

12

7

53508

3486,56

19

66244,64

12

0,81

 

 

2

4

12

7

57576,42

3486,56

20

69731,20

13

0,83

5

12

6

61160,08

3486,56

21

73217,76

15

0,84

6

12

5

71744,58

3486,56

24

83677,44

19

0,86

7

12

7

43710

3486,56

16

55784,96

9

0,78

8

12

7

43256,83

3486,56

16

55784,96

9

0,78


 

3. Распределение ГППЗ по кварталам и месяцам

 

Годовую производственную программу завода по выпуску продукции, как правило, вначале распределяют по кварталам.  Затем квартальную производственную программу выпуска продукции распределяют по месяцам.

При распределении ГППЗ по кварталам и месяцам необходимо соблюдать определённые внешние и внутренние требования.

Внешние — это выполнение ГППЗ по номенклатуре и объёмам выпуска продукции, соблюдение сроков выпуска продукции  по кварталам и месяцам в соответствии с договорными обязательствами, обеспечение заданного ассортимента и необходимой комплектности выпускаемой продукции, приоритет отдельных потребителей, учёт сроков и количества поставки материалов и покупных комплектующих изделий.

Внутренние (заводские) — обеспечение равномерной загрузки оборудования и использования ресурсов по плановым периодам; достижение равномерных или равномерно увеличивающихся объёмов выпуска продукции и роста производительности труда по плановым периодам; повышение серийности выпуска одноименных и конструктивно однородных изделий, обеспечение непрерывности их концентрированного выпуска в течение смежных плановых периодов; достижение равномерного или равномерно увеличивающегося выпуска массовой и серийной продукции, непрерывности изготовления изделий; учёт сроков завершения подготовки производства новых изделий и др. Естественно, производственная программа каждого планового периода может быть выполнена лишь в рамках имеющихся фондов времени оборудования, трудовых и других ресурсов.

При распределении ГППЗ стремятся в основном к стабильности хода производства, то есть к равномерному по плановым периодам выпуску продукции, получению прибыли, расходу заработной платы, использованию рабочей силы, к равномерной загрузке оборудования и т. д.  Равномерность производства имеет исключительно большое значение для повышения его эффективности.

В качестве показателя оптимальности  распределения ГППЗ чаще всего предлагают равномерную загрузку оборудования, выражаемую различными формальными показателями устранения абсолютных (в станкочасах) или относительных отклонений от среднеквартальной (месячной) загрузки оборудования. Правильнее будет дать стоимостную оценку равномерности распределения ГППЗ, определив потери от недогрузки и перегрузки оборудования. Однако установить последние практически трудно. Поэтому в качестве показателя оптимальности при распределении ГППЗ целесообразно взять минимум суммарных отклонений от средней загрузки (при первоначальной ликвидации перегрузки) всех групп взаимозаменяемого оборудования по всем плановым периодам с учётом весовых коэффициентов, характеризующих сложность, уникальность, стоимость оборудования и затраты на обработку. В качестве такого коэффициента лучше всего взять норматив себестоимости одного часа работы оборудования. Очевидно, этот коэффициент не позволяет определить потери от недогрузки и перегрузки оборудования, но дает возможность взвесить эти потери для различного оборудования. Более подробно данный вопрос рассмотрен на лекциях. 

В данном же курсовом проекте  ГППЗ распределяют по планово-учетным периодам пропорционально числу рабочих дней в планово-учетных периодах (кварталах, месяцах) в планируемом году, т.е. число изделий, выпускаемых в k-м месяце (квартале) Nmk равно:

 

,    

 

где m = - индекс наименования изделия; М – общее число наименований изделий; k = - индекс планово-учетного периода (здесь квартала, месяца); K – общее число планово-учетных периодов в году (4 квартала, 12 месяцев); Nm – количество изделий m-го наименования, планируемых к выпуску за год, шт.; Др k и Др – число рабочих дней соответственно в k-м планово-учетном периоде (квартале, месяце) и в планируемом году – берется по производственному (рабочему) календарю планируемого года.

Расчеты по распределению ГППЗ сводятся в табл.6.

 

Таблица 6

Распределение производственной программы завода на 2011 г.

по кварталам  и месяцам

Номер изделия

Количество изделий, выпускаемых  за год         Nm, шт.

1 квартал

Январь

Февраль

Март

2 квартал

Апрель

Март

Май

3 квартал

Июнь

Июль

Август

4 квартал

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

число рабочих дней Дрk, раб. дн.

56

15

19

22

62

21

20

21

66

21

23

22

64

21

21

22

количество изделий Nmk, шт.

1

371

83

22

28

33

93

31

31

31

99

32

34

33

96

32

31

33

2

8820

1992

534

676

782

2205

747

711

747

2347

747

818

782

2276

747

747

782

3

3560

804

215

273

316

890

301

288

301

947

301

330

316

919

301

301

317

4

543

122

33

42

47

136

46

44

46

145

46

51

48

140

46

46

48

5

10470

2364

633

802

929

2618

887

844

887

2786

887

970

929

2702

887

887

928


 

 

4. Расчет календарно-плановых нормативов

 

Научно обоснованные календарно-плановые нормативы (КПН) являются основой качественного оперативно-календарного планирования, служат исходной базой для составления взаимосвязанных планов, обеспечивающих равномерную работу рабочих мест, участков, цехов и эффективное использование основных фондов, материальных и трудовых ресурсов, облегчают оперативный контроль за ходом производства и регулирование производственного процесса.

Состав КПН различен в зависимости  от типа производства и других факторов. В серийном производстве, рассматриваемом в курсовом проекте, основными КПН являются размеры и ритмы  партий деталей, сборочных единиц и изделий; длительность производственных циклов обработки партий деталей, сборки сборочных единиц и изделий; опережения запуска и выпуска партий деталей и сборочных единиц; размеры заделов.

4.1. Расчет размеров и ритмов партий  деталей

В случае, рассматриваемом  в курсовом проекте, когда на предприятии  выпускается несколько наименований изделий с большим числом унифицированных деталей и сборочных единиц, определяют единый оптимальный ритм партий деталей Rопт, который в большей степени способствует достижению равномерного выпуска продукции и равномерной работы, улучшению результатов деятельности предприятия. В этом случае размер партии деталей определяется следующим образом:

 

,

 

где nil – размер партии деталей i-го наименования в l-м цехе, шт.; Ril - ритм запуска (выпуска) партий деталей (средний расчетный отрезок времени между запуском (выпуском) смежных партий деталей) i-го  наименования  в l-м  цехе, раб. дн.; Nднi - среднедневная потребность детали i-го наименования на сборке изделий, шт/раб. дн.

 

,

где Kim – применяемость детали i-го наименования в m-м изделии, шт/изд.; Др – число рабочих дней в плановом периоде (год, квартал, месяц и т.д.), раб.дн.

Величина Nдн i определяется с точностью до одного знака после запятой (с арифметическими правилами округления) на основе потребности деталей на год, квартал или месяц с учетом устойчивости номенклатуры и количества выпускаемых изделий (в курсовом проекте – на год).

Расчетное значение ритма  корректируется с учетом кратности  среднему числу рабочих дней в  месяце и устанавливается, например, из ряда 60, 30, 20, 10, 5, 2.

В курсовом проекте задача упрощается, расчет Rопт не производится, ритм партии деталей для всех наименований деталей не рассчитывается, а принимается  равным 5, т.е. Ri1=Ri2=5 (нередко и в практической деятельности предприятия  размеры и ритмы партий деталей не рассчитываются, а принимаются фактически сложившимися или устанавливаются работниками производственно-диспетчерских служб и мастерами участков с учетом их опыта).

Информация о работе Оперативно-календарное планирование