Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2012 в 11:36, отчет по практике
Основными задачами настоящей практики являются:
ознакомление с нормативными документами, регулирующими деятельность предпринимателя;
анализ планирования деятельности предпринимателя;
- изучение системы статистической, бухгалтерской и финансовой отчетности;
анализ и оценка управления с точки зрения эффективности деятельности предпринимателя;
изучение и закрепление методов расчета и анализа основных финансовых показателей.
Приложение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
2009 г.
Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) |
КОДЫ | |
| 0710001 | |
| ||
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» по ОКПО |
44179856 | |
Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности |
ИНН по ОКВЭД |
2534004887 |
| 02.01.11 | |
Организационно-правовая форма/форма собственности |
65/16 | |
Общество с ограниченной ответственностью/частная |
по ОКОПФ/ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес)_ 692693 Чугуевский р-н, с.Чугуевка, ул. Дзерджинского,10,
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
- |
- |
Основные средства |
120 |
3841 |
5714 |
Услуги погрузки лесоматериалов в железнодорожный транспорт |
130 |
497 |
89 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
- |
- |
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
- |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
ИТОГО по разделу I |
190 |
4338 |
5803 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
9695 |
24500 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1557 |
- |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
6870 |
16384 |
товары отгруженные |
215 |
1263 |
7997 |
расходы будущих периодов |
216 |
4 |
118 |
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
304 |
485 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
4623 |
21358 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
2087 |
11387 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
100 |
Денежные средства |
260 |
10 |
594 |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
ИТОГО по разделу II |
290 |
14632 |
47037 |
БАЛАНС |
300 |
18970 |
52840 |
Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
10 |
10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
- |
- | |
Добавочный капитал |
420 |
- |
- |
Резервный капитал |
430 |
- |
- |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
2987 |
3746 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
2997 |
3756 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
908 |
18020 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
908 |
18020 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
70 |
204 |
Кредиторская задолженность |
620 |
14995 |
30860 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
14153 |
16799 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
624 |
862 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
87 |
382 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
131 |
337 |
прочие кредиторы |
625 |
- |
12480 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
- |
- |
Доходы будущих периодов. |
640 |
- |
- |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
ИТОГО по разделу V |
690 |
15065 |
31064 |
БАЛАНС |
700 |
18970 |
52840 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
2009 г
Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) |
КОДЫ | |
| 0710001 | |
| ||
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» по ОКПО |
44179856 | |
Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности |
ИНН по ОКВЭД |
2534004887 |
| 02.01.11 | |
Организационно-правовая форма/форма собственности |
65/16 | |
Общество с ограниченной ответственностью/частная |
по ОКОПФ/ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384 |
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |
наименование |
код |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
83810 |
55491 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
-39550 |
-30989 |
Валовая прибыль |
029 |
44260 |
24502 |
Коммерческие расходы |
030 |
-40610 |
-21840 |
Управленческие расходы |
040 |
-1854 |
-1456 |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
1796 |
1206 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
- |
- |
Проценты к уплате |
070 |
-149 |
-41 |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
- |
- |
Прочие доходы |
090 |
619 |
144 |
Прочие расходы |
100 |
-1288 |
-741 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
978 |
568 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
- |
- |
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
- |
- |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
180 |
-259 |
-6 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
719 |
562 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
2010 г.
Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) |
КОДЫ | |
| 0710001 | |
| ||
Организация
Общество с ограниченной ответственностью
«Авангард» |
44179856 | |
Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности |
ИНН по ОКВЭД |
2534004887 |
| 02.01.11 | |
Организационно-правовая форма/форма собственности |
65/16 | |
Общество с ограниченной ответственностью/частная |
по ОКОПФ/ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес)_ )_ 692693 Чугуевский р-н, с.Чугуевка, ул. Дзерджинского,10,_________
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
- |
1 |
Основные средства |
120 |
5714 |
6098 |
Услуги погрузки лесоматериалов в железнодорожный транспорт |
130 |
89 |
89 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
- |
- |
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
- |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
ИТОГО по разделу I |
190 |
5803 |
6188 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
24500 |
11037 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
- |
- |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
- |
- |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
16384 |
6484 |
товары отгруженные |
215 |
7997 |
4549 |
расходы будущих периодов |
216 |
118 |
4 |
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
485 |
615 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
21358 |
20739 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
11387 |
907 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
100 |
2778 |
Денежные средства |
260 |
594 |
22 |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
ИТОГО по разделу II |
290 |
47037 |
35191 |
БАЛАНС |
300 |
52840 |
41379 |
Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
10 |
10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
- |
- | |
Добавочный капитал |
420 |
- |
- |
Резервный капитал |
430 |
- |
- |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
3746 |
4528 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
3756 |
4538 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
18020 |
2006 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
- |
- |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
204 |
560 |
Кредиторская задолженность |
620 |
30860 |
34275 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
16799 |
25585 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
862 |
310 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
382 |
210 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
337 |
375 |
прочие кредиторы |
625 |
12480 |
7795 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
- |
- |
Доходы будущих периодов. |
640 |
- |
- |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
ИТОГО по разделу V |
690 |
31064 |
34835 |
БАЛАНС |
700 |
52840 |
41379 |