Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 17:53, курсовая работа
Данная курсовая работа включает расчет основных разделов текущего плана предприятия:
производственной программы предприятия;
материально – технического обеспечения;
численности и фонда заработной платы производственных рабочих;
себестоимости продукции, прибыли и рентабельности.
Введение 5
Производство и реализация продукции 7
Материально-техническое обеспечение производства 12
Персонал и оплата труда 14
Издержки производства, прибыль и рентабельность 25
Расчет показателей эффективности 28
Заключение 31
Список использованных источников
Наличие производственных мощностей по выпуску каждого вида продукции, предусмотренного к выпуску;
Возможность приобретения материальных ресурсов;
Наличие кадрового потенциала.
Производственная программа включает расчеты объемов производства продукции в натуральном и стоимостном выражении. Расчет производственной программы ведется на текущий год с разбивкой по кварталам по одному виду продукции. Исходной информацией для расчета служит заказ потребителей на поставку продукции.
Производственная программа цеха рассчитывается по формуле:
Впл = Мз х Тпл х КРОпл х Нпл
где, Впл – плановый выпуск продукции в натуральном выражении (ед. изм.),
Мз – заправленное количество выпускного оборудования, ед.;
Тпл – плановый фонд времени работы оборудования, час;
Нпл – плановая производительности оборудования (ед. изм.);
КРОпл – коэффициент работающего оборудования с учетом планируемых простоев, который рассчитывается по формуле:
КРОпл = 1-а%/100
где, а – планируемые простои оборудования.
По данным предприятия ОАО «Витебские ковры» плановые простои оборудования в 2009 году, связанные с наладкой и перезаправкой, составляют 4,9 % . Таким образом:
Число станков в цехе жаккардового двухполотного восьмицветного ковра составляет 7 машин. Норма выработки по данным ПЭО составляет 33 м2/час с одного станка. Время работы оборудования в планируемом году составляет 1852 часа (228 дней по 8 часов и 4 предпраздничных дня по 7 часов) при пятидневной рабочей неделе. Источником является производственный календарь на 2009 год.
Таблица 1. – Производственный календарь рабочего времени на 2009 год.
Месяцы, кварталы, год. | Дкаленд. дни | Дпразд. дни | Двых., дни | Дочр.отп дни | Рабочие дни | ||
полные | Сокращённые | Всего | |||||
Январь | 31 | 2 | 7 | - | 21 | 1 | 22 |
Февраль | 28 | - | 8 | - | 20 | - | 20 |
Март | 31 | 1 | 8 | - | 21 | 1 | 22 |
1 квартал | 90 | 3 | 23 | - | 62 | 2 | 64 |
Апрель | 30 | - | 10 | - | 20 | - | 20 |
Май | 31 | 3 | 8 | - | 19 | 1 | 20 |
Июнь | 30 | - | 8 | - | 22 | - | 22 |
2 Квартал | 91 | 3 | 26 | - | 61 | 1 | 62 |
Июль | 31 | 1 | 10 | - | 20 | - | 20 |
Август | 31 | - | 8 | 21 | 2 | - | 2 |
Сентябрь | 30 | - | 9 | - | 21 | - | 21 |
3 Квартал | 92 | 1 | 27 | 21 | 43 | - | 43 |
Октябрь | 31 | - | 9 | - | 22 | - | 22 |
Ноябрь | 30 | 1 | 8 | - | 20 | 1 | 21 |
Декабрь | 31 | 1 | 10 | - | 20 | - | 20 |
4 Квартал | 92 | 2 | 27 | - | 62 | 1 | 63 |
2009 год | 365 | 9 | 103 | 21 | 228 | 4 | 232 |
Таким образом, производственная программа в планируемом году составит:
Впл=7*1852*33*0,951=406849,212 м2 в год.
В том числе плановый выпуск по кварталам составляет:
Впл1=7*510*33*0,951= 112037,31 м2
Впл2=7*495*33*0,951= 108742,095 м2
Впл3=7*344*33*0,951= 75570,264 м2
Впл4=7*503*33*0,951= 110499,543 м2
Представим приведенный расчет в табличной форме.
Таблица 2. – Производственная программа цеха жаккардового двухполотного восьмицветного ковра.
Наименование продукции | Годовой выпуск продукции, Впл. | В том числе по кварталам | Отпускная цена за ед., т.р. | Годовой объём производства, т.р. | |||
Ковёр жаккардовый двухполотный восьмицветный арт. 2с 6 ВИ, м2 | 406849,212 | 112037,31 | 108742,095 | 75570,264 | 110499,543 | 38,346 | 15601039,88 |
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
В системе управления предприятием служба материально – технического обеспечения (МТО) является главным подразделением.
МТО – это планомерное обеспечение предприятий всеми необходимыми средствами производства.
МТО представляет собой рациональное организационное обеспечение предприятия товарно-материальными ценностями и включает:
организационные экономические мероприятия по выявлению потребности в материально – технических ресурсах;
по своевременному завозу на предприятие ТМЦ;
по рациональному хранению и экономному использованию ТМЦ;
по регулированию материальных запасов.
От своевременного обеспечения предприятия зависит ритмичность производства, уровень производительности труда, равномерность выпуска продукции, уровень себестоимости и показатели эффективности работы предприятия.
В связи с имеющимися объемами производства и номенклатуры, потребляемых материально – технических ресурсов повышается роль и значение системы МТО, а вместе с этим конкретизируются задачи перед службой МТО:
Определение номенклатуры потребляемых ресурсов и планирования их потребности;
Своевременное обеспечение предприятия предметами материально – технического снабжения;
Сокращение сроков доставки от поставщиков и сокращение расходов, связанных с их заготовкой.
Соблюдение условий хранения и своевременный их отпуск в производство.
Осуществление контроля над рациональным использованием предметов материально – технического снабжения и создание необходимых их запасов.
Исходными данными для МТО являются:
Производственная программа;
Информация о конъюнктуре рынка товаров;
Прогрессивные нормы расхода материальных ресурсов;
Изменение остатков незавершенного производства на начало и конец планируемого периода.
План МТО является основой для заключения договоров с поставщиками материально – технических ресурсов.
Методики расчета МТО состоят из расчета плановой потребности и составление баланса МТО. Для составления плана МТО устанавливается номенклатура сырья и материалов, необходимых для производства данного вида продукции, уточняются нормы их расхода. План МТО составляется в плановых ценах, учитывающих транспортно – заготовительные расходы предприятия по доставке материальных ресурсов на склад.
По данным предприятия для производства 1м2 жаккардового двухполотного восьмицветного ковра требуется:
Таблица 3. – План материально – технического обеспечения.
Наименование сырья | Норма расхода на ед. прод. | Годовой выпуск продукции | Расходное кол-во материалов на вып. ПП | Планово-заготов. цена за ед. материала. т.р. | Стоимость мат. ресурсов на ПП, т.р. |
Основные материалы, кг. |
|
|
|
|
|
1. Ворс:Синт 165*3текс | 1,2651 | 406849,212 | 514704,94 | 8,715 | 4485653,55 |
2. Корен:Х/Б+П/ЭФ 46*5 текс | 0,2268 | 406849,212 | 92273,40 | 11,49 | 1060221,37 |
3. Наст лён 400*3 текс | 0,4578 | 406849,212 | 186255,57 | 4,55 | 847462,84 |
4. Уток: уточная пряжа 185*3 текс | 0,8102 | 406849,212 | 329629,23 | 3,675 | 1211387,43 |
5. Обшивка: Синт 165*3 текс | 0,0120 | 406849,212 | 4882,19 | 8,715 | 42548,29 |
ИТОГО | ----- |
| 1127745,33 | ----- | 7647273,48 |
Вспомогательные материалы. |
|
|
|
|
|
1. Клей ПВХ 28Э | 0,385 | 406849,212 | 156636,95 | 3,612 | 565772,65 |
2. Закрепитель: Фзк-4 | 0,288 | 406849,212 | 117172,57 | 2,551 | 298907,23 |
3. Стабилизатор СТМ-119 | 0,125 | 406849,212 | 50856,15 | 2,562 | 130293,46 |
ИТОГО |
|
| 324665,67 | ----- | 994973,34 |
Расходное количество сырья и материалов по всей номенклатуре определяется по формуле:
Мр=Нплi х Впл,
где, Нплі – плановая норма расхода i-го вида сырья и материала на единицу продукции.
Впл – планируемый выпуск продукции по производственной программе.
Применительно к таблице это можно представить как:
Стоимость материальных ресурсов на выполнение производственной программы определяется как произведение графы 4 на графу 5. Результат заносится в графу 6.
Общая стоимость планово заготовительных работ с учетом транспортно заготовительных расходов, которые составляют 1,5% от стоимости заготавливаемых материалов, составит:
Зм = (7647273,48 +994973,34)* 1,015 = 8771880,52 т.р.
ПЕРСОНАЛ И ОПЛАТА ТРУДА
План по труду и заработной плате состоит из следующих, связанных между собой планов: плана повышения производительности труда, плана по численности работающих, плана по фонду заработной платы, плана потребности в рабочей силе и подготовке кадров.
Целью планирования труда является обеспечения систематического повышения производительности труда.
Исходными данными для разработки планов по труду являются производственная программа, нормы затрат труда и его оплаты, план развития предприятия в части, обеспечивающий рост производительности труда, постановления законодательной и исполнительной власти.
Для характеристики численности работников на предприятии обычно используются показатели списочной и явочной численности рабочих.
Списочная численность работников – число работников состоящих по списку, включающему всех работников на сезонную, временную и постоянную работу сроком на один день и более. При этом учитываются как фактические рабочие, так и временно не работающие.
Списочная численность основных производственных рабочих рассчитывается по формуле:
где, Чсп – численность списочная рабочих;
Чяв – явочная численность рабочих;
Н – % неявок по планируемым причинам;
Нотп – % неявок по причине очередных отпусков (когда рабочие одновременно получают отпуска).
Величина Нотп определяется как для общего количества дней отпуска в году в календарном фонде времени:
НОТП=21/232*100%=9,05 %
Информация о работе Разработка разделов текущего плана предприятия