Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2013 в 19:48, курсовая работа
Необходимым условием управления персоналом сервисного центра «Урайэнергонефть», является проведение анализа современного состояния использования трудовых ресурсов предприятия.
Трудовые ресурсы предприятия являются главными ресурсами каждого предприятия, от качества и эффективности использование которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность.
Происходящие изменения, связанные с необратимостью экономических реформ и движение здоровой конкуренции, заставляют организации уделять значительное внимание долгосрочным аспектам кадровой политики, базирующейся на научно обоснованном планировании.
Введение……………………………………………………………………………….3
1. Краткая технико-экономическая характеристика предприятия………………....4
1.1. Характер и назначение продукции, тип производства, производственная и организационная структура……………………………………………………………...5
2. Анализ технико-экономических показателей…………………….…………......11
2.1. Анализ выполнения плана по объёму выпуска продукции, номенклатуре, ритмичности, объёму и комплексности незавершённого производства………….....11
2.2. Анализ состава и численности работающих по категориям………………….15
2.3. Анализ производительности труда и использования фонда заработной платы……………………………………………………………………………………...18
2.4. Анализ выполнения плана по себестоимости продукции…………………….23
2.5. Анализ прибыли и рентабельности…………………………………………….27
3. Разработка мероприятий по улучшению работы предприятия………………...32
Заключение……………………………………………………………………….......34
Список литературы…………………………………………………………………..37
Рис. 1.1. Организационная структура Сервисного центра «Урайэнергонефть»
2. АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Основные технико-
Анализ преимуществ
и недостатков различных
Анализ основных технико-экономических показателей включает в себя:
- сравнение оцениваемых показателей предприятия с соответствующими показателями других предприятий, осуществляющих аналогичную деятельность;
- сопоставление различных показателей предприятия между собой;
- сопоставление одноименных показателей предприятия за различные временные периоды;
- сопоставление плановых и фактически достигнутых показателей предприятия.
Информационной базой анализа являются материалы плановых документов, данные бухгалтерского и статистического учета и отчетности предприятия.
Анализ исходной информации предполагает, прежде всего, оценку ее представительности, поскольку состав имеющихся данных, временные периоды, которые они охватывают, определяют возможные направления последующего анализа основных технико-экономических показателей предприятия.
2.1. Анализ выполнения плана по объёму выпуска продукции, номенклатуре, ритмичности, объёму и комплексности незавершённого производства
Основными обязанностями работников предприятия «Урайэнергонефть», обслуживающих электрические объекты, являются: обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, надежной работы оборудования и сетей; поддержание необходимых частоты напряжения электрического тока; обеспечение максимальной экономичности работы энергопредприятия по рациональному расходованию энергоресурсов, эффективности производства, передаче и распределению энергии.
Существующая на данном
предприятии система
В настоящее время в Сервисном центре «Урайэнергонефть», в связи с отсутствием достаточной мощности ремонтных служб, капитальный ремонт воздушных линий электропередач осуществляется силами сторонних организаций, что также влечет за собой дополнительные расходы.
Внедрение системы обслуживания электрооборудования по его фактическому состоянию (ОФС – обслуживание фактического состояния) позволит сократить эти затраты и более рационально использовать персонал предприятия.
Для осуществления перехода к новой системе производства работ необходимо выполнить ряд организационных и технических мероприятий:
Рассмотрим эти мероприятия более подробно.
В сервисном центре «Урайэнергонефть»
планово-предупредительные
Для определения численного состава районных электрических сетей №№1-8, необходимого для эксплуатации и выполнения планово предупредительных ремонтов (ППР), в сервисном центре ежегодно производится расчет трудозатрат на ремонт и обслуживание электрооборудования по сетевому району на основании «типовых нормативов численности рабочих нефтегазодобывающих управлений», МНП, Москва, ВНИИОЭНГ, 1987.
Предприятие «Урайэнергонефть» создавалось в период развития нефтяной отрасли в ХМАО. Изначально сетевые районы организовывались при каждом цехе добычи нефти и газа. Состояние дорожного покрытия оставляло желать лучшего, поэтому ЦДНГ создавались в непосредственной близости от основных нефтегазодобывающих объектов.
В настоящее время условия работы на предприятиях ТПП «Урайнефтегаз» изменились в лучшую сторону. Ко всем нефтяным месторождениям, эксплуатируемым ТПП «Урайнефтегаз» были проложены дороги с твердым покрытием. На объектах добычи нефти и газа применяется современное надежное технологическое и электрооборудование. Поэтому становится возможным объединить находящиеся недалеко друг от друга сетевые районы в цеха электрических сетей.
Основными объектами эксплуатации и ремонта являются электродвигатели, линии электропередач, силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции и аппараты высокого напряжения, капитальным ремонтом которых занимаются производственные службы РЭМиА и частично РПЛЗиС. Исходя из теории перехода к ОФС, рассмотрим возможность проведения текущих ремонтов данного оборудования силами производственных служб.
Таблица 2
Реструктуризация сетевых районов
№ |
Подразделение |
До перехода |
После перехода |
Отклонение | |||
Всего |
Рабочих |
Всего |
Рабочих |
Абс. Тыс. руб. |
Отн. % | ||
1 |
Сетевой район №1 |
45 |
40 |
0 |
0 |
-5 |
88,9 |
2 |
Сетевой район №2 |
27 |
22 |
0 |
0 |
-5 |
81,4 |
3 |
Сетевой район №3 |
32 |
27 |
0 |
0 |
-5 |
84,4 |
4 |
Сетевой район №4 |
34 |
29 |
0 |
0 |
-5 |
85,2 |
5 |
Сетевой район №6 |
27 |
22 |
0 |
0 |
-5 |
81,5 |
6 |
Сетевой район №7 |
46 |
40 |
0 |
0 |
-6 |
86,9 |
7 |
Сетевой район №8 |
31 |
25 |
0 |
0 |
-6 |
80,6 |
8 |
ЦЭС №1 |
0 |
0 |
41 |
35 |
-6 |
85,4 |
9 |
ЦЭС №2 |
0 |
0 |
49 |
41 |
-8 |
83,7 |
10 |
ЦЭС №3 |
0 |
0 |
61 |
52 |
-9 |
85,2 |
11 |
ЦЭС №4 |
0 |
0 |
30 |
23 |
-7 |
76,6 |
12 |
ИТОГО: |
242 |
- |
181 |
- |
-61 |
74,8 |
13 |
Из них рабочих: |
- |
205 |
- |
151 |
-54 |
73,7 |
Экономический эффект от проведенной реструктуризации складывается из уменьшения количества выплат за вахтовый метод работы, сокращения затрат на транспорт и проживание персонала сетевых районов в общежитиях вахтовых поселков ежегодно.
Надбавка за вахтовый метод работы составляет 100 рублей в месяц на одного рабочего. Сумма выплат за вахтовый метод работы рабочим сетевых районов за год составит:
При высвобождении 54 рабочих, размер надбавки за вахтовый метод работы составит:
Стоимость одного места для проживания в общежитии вахтового поселка равна 81,9 руб. в сутки. На проживание всех работающих вахтовых поселков в год затрачивается:
При высвобождении 61 работающего, сумма затрат на проживание составит:
2.2. Анализ состава и численности работающих по категориям
Обеспеченность предприятия
трудовыми ресурсами
Численность персонала по сравнению с предыдущим годом не изменилась. Это объясняется стабильностью работы предприятия и соответствием нормативной численности персонала Сервисного центра количеству эксплуатируемого электрооборудования.
Тем не менее, существуют определенные проблемы:
- нерациональное использование производственного персонала при выполнении планово-предупредительного обслуживания и ремонта различных видов электрооборудования;
- высокие затраты, связанные с привлечением сторонних организаций для выполнения капитальных ремонтов воздушных линий электропередач;
- отсутствие современного диагностического оборудования, позволяющего обнаруживать дефекты электрооборудования на ранней стадии их развития.
Для оценки соответствия квалификации рабочих сложности выполняемых работ по участку, цеху и предприятию сравниваются средние тарифные разряды работ и рабочих, которые определяются отношениями:
(2)
где: Тр - тарифный разряд; КР - количество (численность) рабочих; VPi - объем работ каждого вида.
Данные для анализа соответствия квалификации рабочих сложности выполняемых работ по предприятию приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Квалификационный состав рабочих
Разряд рабочих |
Тарифный коэффициент |
Число рабочих |
Отклонение | ||
2007 год |
2008 год |
Абс. "+", "-" |
Отн. в % | ||
2 |
1,83 |
18 |
25 |
+7 |
138,89 |
3 |
2,03 |
62 |
58 |
-4 |
93,5 |
4 |
2,23 |
104 |
95 |
-9 |
91,3 |
5 |
2,5 |
103 |
109 |
+6 |
105,8 |
6 |
2,87 |
15 |
15 |
0 |
0 |
Вне разряда |
16 |
16 |
0 |
0 | |
Итого |
318 |
318 |
0 |
0 |
Численность рабочих 2 и 5 разрядов в 2008 году выше, чем в 2007 году, а 3 и 4 разрядов - ниже. Численность рабочих 6 разряда не изменилась. Изменение структуры рабочих обусловливает необходимость изучения их квалификационного уровня. Квалификационный уровень рабочих определяется на основе сопоставления, например, среднего тарифного коэффициента в 2008 году со средним тарифным коэффициентом в 2007 году, для чего устанавливается:
- тарифный коэффициент (средний разряд работ) в 2007 году:
- тарифный коэффициент в 2008 году:
Средний тарифный коэффициент в 2008 году равен среднему тарифному коэффициенту в 2007 году. Это говорит о том, что квалификационный уровень в 2008 году не изменился.
Качественный состав работников находится на достаточно высоком уровне и ежегодно улучшается.
Информация о работе Разработка мероприятий по улучшению работы предприятия