Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Ноября 2013 в 20:03, курсовая работа
Целью курсового проекта является закрепление теоретического материала и приобретение навыков текущего планирования предприятия.
Задачи:
Необходимо составление характеристики организации для того, чтобы оценить открывающиеся перспективы и приступить к выработке плана конкретных действий, направленных на достижение поставленной цели.
Составление плана производства. При его разработке предусматривается выполнение двух расчетов: плана подрядных работ и ведомости физических объемов работ.
Составление плана по прибыли. Прибыль является одним из важнейших показателей, характеризующих деятельность любого предприятия. Планирование прибыли необходимо для формирования финансовой стратегии предприятия на предстоящий плановый период.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………......................................…....5
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ…………………………7
РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ……………...9
2.1 План подрядных работ…………………………………………………12
Планирование объема работ в физическом выражении……………..16
3 ПЛАН ПО ПРИБЫЛИ…………………………………………………..18
4 ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ………………………………...22
5 ПЛАН ПО ТРУДУ……………………………………………………….27
5.1 Расчет затрат труда и заработной платы рабочих……………………27
5.2 Баланс календарного времени…………………………………………29
5.3 Штатное расписание АУП……………………………………………..29
5.4 Расчет численности, фонда оплаты труда и средней зарплаты по категориям работников…………………………………………………………...31
5.5 Обоснование планового темпа роста производительности труда…..35
6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН………………………………………………...37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………44
Список ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………….47
СОДЕЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………........
2.1 План подрядных работ…………………………………………………12
3 ПЛАН ПО ПРИБЫЛИ…………………………………………………..18
4 ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ………………………………...22
5 ПЛАН ПО ТРУДУ……………………………………………………….27
5.1 Расчет затрат труда и заработной платы рабочих……………………27
5.2 Баланс календарного времени…………………………………………29
5.3 Штатное расписание АУП……………………………………………..29
5.4 Расчет численности, фонда
оплаты труда и средней зарплаты по категориям
работников……………………………………………………
5.5 Обоснование планового темпа роста производительности труда…..35
6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН………………………………………………...37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………44
Список ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………….
ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………
вВЕДЕНИЕ
По мере роста сложности и динамичности внешней среды, объектов и субъектов хозяйствования, нововведений возрастает роль планирования в менеджменте строительных организациях.
По многим источникам известно, что наблюдается жесткая связь между успехом организации и планированием, так наибольшая доля неудач фирм в условиях рынка связана с ошибками при планировании (до 40%). Причем влияние планирования на успех деятельности возрастает в организации, как при уменьшении, так и увеличении степени относительной обеспеченности ресурсами.
Плановое решение является наиболее часто встречающимся видом управленческих решений, а само планирование как организационный процесс жестко связан с другими видами управленческой деятельности. К тому же оно не является одноразовым событием, а осуществляется непрерывно в силу неопределенности будущего и длительности жизни организации.
Необходимость планирования деятельности предприятия в условиях рынка объективно возрастает, т.к. предприятие является обособленным хозяйственным субъектом, целью деятельности которого является максимальная долговременная прибыль.
Есть такая точка зрения, что в условиях нестабильной экономики планирование не имеет смысла, но чем выше уровень неопределенности, тем выше роль планирования. Серьезный подход к планированию создает основу для устойчивой и эффективной работы.
Целью курсового проекта является закрепление теоретического материала и приобретение навыков текущего планирования предприятия.
Задачи:
Закрытое акционерное общество «СибСтрой» было зарегистрировано 15 мая 2002 года в г. Новосибирске (постановлением № 546 администрацией Октябрьского района). ЗАО «СибСтрой» является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему.
Основной целью деятельности ЗАО «СибСтрой» является получение максимальной прибыли за счет:
Основное руководство компании:
Основным документом является Устав компании.
Местонахождение ЗАО «СибСтрой»: Россия, 630008 г. Новосибирск, ул. Тургенева дом 54 офис 71.
Производство строительно-монтажных работ в ЗАО «СибСтрой» выполняет, как генеральный подрядчик, так и осуществляется собственными силами и средствами.
Заказчиками ЗАО «СибСтрой» являются, как предприятия и организации города, так и отдельные граждане. Кроме того, необходимо отметить основные показатели присущие данной строительной организации, на основании которых в дальнейшем будет производиться расчет. Как уже было указано выше, организационно-правовой формой предприятия является акционерное общество закрытого типа. Количество акций предприятия – 500 шт. Объем строительно-монтажных работ в отчетном году составил 60 000 тыс.р., а себестоимость – 54600 тыс.р. При этом среднемесячная заработная плата составляет 4 300 рублей. ЗАО «СибСтрой» имеет свои активы, стоимость которых на конец отчетного года составляет 40200 тыс. р., в т.ч.: внеоборотные активы – 21600 тыс.р.; материальные запасы – 13200 тыс.р.; денежные и прочие средства – 5400 тыс.р.
При разработке данного проекта следует учитывать, что плановая производственная мощность предприятия составляет 60000 тыс.р., при условии, что опорная программа – 47000 тыс.р., а по кварталам 12000, 12000, 12000 и 11000 тыс.р. соответственно. Для оценки динамики цен планового года по отношению к отчетному, используется ряд индексов, а именно: плановый индекс СМР – 1,79, плановый индекс на материалы – 1,14, плановый индекс заработной платы - 1,03 и плановый индекс на основные средства – 1,72. При условии, что плановое снижение себестоимости составляет 2,50 %.
2 РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа представляет собой перечень объектов, на которых строительная организация выполняет работы в плановом периоде. Планирование производственной программы включает разработку следующих разделов:
Исходными данными для разработки производственной программы являются данные о плановой производственной мощности строительной организации, договоры подряда и субподряда, титульные списки строек, протоколы-заказы, сетевые (календарные) графики производства строительно-монтажных работ.
При разработке производственной программы должны соблюдаться следующие условия:
1) доля работ, выполняемых собственными силами, по объектам культурно-бытового назначения выполняется в размере 60% общего объема, а по объектам жилищного строительства на разных стадиях строительства доля составляет:
2) порядок расчета за выполненные работы:
а) по объектам жилищного строительства:
- при сроке строительства до 7 мес. - за объект в целом;
- при сроке строительства более 7 мес. - ежемесячно;
б) по объектам культурно-бытового назначения - ежеквартально;
3) рентабельность:
а) по объектам жилищного строительства - 35 %;
б) по объектам культурно-бытового назначения - 25 %.
Для составления календарного графика необходимо произвести расчет объемов работ собственными силами по каждому объекту включаемому в план (Таблица 2.1 – 2.4).
Условные обозначения:
ПП – продолжительность подготовительного периода;
ПЧ – продолжительность возведения подземной части;
НЧ – продолжительность возведения надземной части;
О – продолжительность выполнения отделки.
Таблица 2.1 - Расчет объемов работ по 9 эт. к/п ж/д мощностью 4024 м2
сметной стоимостью 8900 тыс.р.
ПП |
ПЧ |
ПЧ/ПЧ |
НЧ |
НЧ |
НЧ |
НЧ |
О |
О | |
Нормы продолжительности строительства, мес |
1 |
1 |
0,5/0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Нормы готовности на конец месяца, % |
6 |
13 |
26 |
40 |
54 |
67 |
80 |
93 |
100 |
Доля работ за месяц, % |
6 |
7 |
13 |
14 |
14 |
13 |
13 |
13 |
7 |
Объем работ по генподряду, тыс.р. |
534 |
623 |
1157 |
1246 |
1246 |
1157 |
1157 |
1157 |
623 |
Доля работ с/с, % |
80 |
0 |
0/100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
Объем работ с/с, тыс.р. |
427 |
0 |
578/578 |
1246 |
1246 |
1157 |
1157 |
578 |
311 |
Таблица 2.2 - Расчет объемов работ по 5 эт. к/п ж/д мощностью 3930 м2
ПП |
ПЧ |
НЧ |
НЧ |
НЧ |
НЧ |
О | |
Нормы продолжительности строительства, мес |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Нормы готовности на конец месяца, % |
9 |
22 |
39 |
56 |
73 |
91 |
100 |
Окончание таблицы 2.2
ПП |
ПЧ |
НЧ |
НЧ |
НЧ |
НЧ |
О | |
Доля работ за месяц, % |
9 |
13 |
17 |
17 |
17 |
18 |
9 |
Объем работ по генподряду, тыс.р. |
675 |
975 |
1275 |
1275 |
1275 |
1350 |
675 |
Доля работ с/с, % |
80 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
Объем работ с/с, тыс.р. |
540 |
0 |
1275 |
1275 |
1275 |
1350 |
337,5 |
Таблица 2.3 - Расчет объемов работ по детскому саду мощностью 320
мест сметной стоимостью 8400 тыс.р.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
Нормы готовности на конец месяца, % |
4 |
11 |
18 |
25 |
46 |
78 |
98 |
100 |
Доля работ за месяц, % |
4 |
7 |
7 |
7 |
21 |
32 |
20 |
2 |
Объем работ по генподряду, тыс.р. |
336 |
588 |
588 |
588 |
1764 |
2688 |
1680 |
168 |
Доля работ с/с, % |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Объем работ с/с, тыс.р. |
201 |
352 |
352 |
352 |
1058 |
1612 |
1008 |
100 |