Экономическое содержание и функции бюджета государства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2012 в 09:30, контрольная работа

Краткое описание

Цель данной контрольной работы : исследовать и анализировать экономическое содержание и функции бюджета государства.

Содержание

Ведение……………………………………………………………………………3
1.Государственный бюджет как экономическая категория……………………4
2.Функции бюджета……………………………………………………………..10
Заключение………………………………………………………………………12
Практическое задание…………………………………………………………...13
Список использованной литературы…………………………………………...48

Вложенные файлы: 1 файл

липецк 2009.doc

— 468.50 Кб (Скачать файл)

 

Таблица 9

Расчет расходов на содержание ДОУ

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей:

 

 

на начало года

240

310

на конец года

300

340

среднегодовая (прирост с 01. 07)

270

325

2. Расходы на заработную плату в год:

 

 

на 1 ребенка, руб.

240

240

на всех детей, руб.

64 800

78 000

3. Начисления на заработную плату, руб. (п.2*26%)

16 848

20 280

4. Расходы на питание:

 

 

норма расходов на 1 ребенка в день, руб.

40

40

число дней функционирования

230

230

число дето-дней

62 100

74 750

расходы на питание всех детей в год, руб.

2 484 000

2 990 000

5. Расходы на мягкий инвентарь:

 

 

на оборудование 1 -го нового места, руб.

520

520

на оборудование всех новых мест, руб.

31 200

15 600

на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб.

330

330

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

79 200

102 300

6. Хозяйственные и прочие расходы:

 

 

на 1 ребенка, руб.

620

620

на всех детей, руб.

167 400

201 500

7. Родительская плата:

 

 

на 1 ребенка в день, руб.

30

30

на всех детей в год, руб.

8 100

9 750

8. Всего расходов, руб.

2 851 548

3 417 430

В том числе:

 

 

средства родителей

8 100

9 750

финансирование из бюджета

2 843 448

3 407 680

1. Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:

              Кср.=Число детей н.г.*6+Число детей к.г.*6/12                          (13)

Текущий год: Кср. = 240*6+300*6/12=270 чел.

Проект: Кср.=310*6+340*6/12=325 чел.

С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:

Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.

Проект: 325*240=78 000 руб.

Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей         (14)

Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов *

                                               Число дето-дней                                            (15)

Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.

Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.

Расходы на мягкий инвентарь:

- на оборудование всех новых мест в текущем периоде:

   520* 60 новых мест=31 200 руб.

- на оборудование всех новых мест в проектном периоде:

   520* 30 новых мест=15 600 руб.

- на дооборудование всех ранее действующих мест:

- текущий год 240*330=79 200 руб.

- проект 310*330= 102 300 руб.

Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

Текущий год: 620*270=167 400 руб.

Проект: 620*325=201 500 руб.

Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

Всего расходов в текущем году:

64 800+16 848+2 484 000+31 200+79 200+167 400+8 100=2 851 548 руб.

В проектном году:

78 000+20 280+2 990 000+15 600+102 300+201 500+9 750=3 417 430 руб.

Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

Таблица 10

Свод расходов на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнено за

6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на

год

1. ДОУ в городах (табл. 9)

2 851 548

1 425 774

2 851 548

3 417 430

2. ДОУ в сельской местности

800 000

400 000

800 000

900 000

3. Школы общеобразова­тельные в городах (табл. 8)

3 715 922

1 857 961

3 715 922

4 222 247

4. Школы общеобразова­тельные в сельской местности

850 000

475 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в горо­дах и сельской местности

498 191

250 000

498 191

550 000

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждение и меропри­ятия по внешкольной работе с детьми

600 000

300 000

600 000

700 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча (п. 3*1%)

37 159

18 579

37 159

42 222

11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

50 000

25 000

50 000

70 000

13. Итого расходов (п.1+...п.12)

10 449 743

5 295 774

10 449 743

11 890 119

14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%)

1 500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

13 449 743

6 350 774

13 449 743

15 465 119

 



2

 

Таблица 11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение

 

 

 

Наименование отделения, показатель

 

 

 

Проект

На

начало года

 

 

На

конец года

 

 

Средне­годовое

 

 

Сроки разверты­вания сети

 

 

Число дней функцио­нирования

 

 

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

Питание

Медика­менты

Питание

Медика­менты

гр.5*

гр.7

гр.8*гр.9

гр. 8*

гр.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры в сельской местности

1. Хирургические койки

70

86

81

С 01.05

310

25110

25

20

627 750

502 200

2. Детские койки

55

60

58

С 01.06

315

18270

24

28

438 480

511 560

3. Терапевтические койки

60

75

70

С 01.05

330

23100

20

19

462 000

438 900

4. Родильные койки

45

45

45

-

320

14400

21

23

302 400

331 200

5. Прочие койки

75

75

75

-

300

22500

21

25

472 500

562 500

ИТОГО:

305

341

329

х

х

х

х

х

2 303 130

2 346 360

2. Больницы и диспансеры в городах

1.Хирургические койки

85

95

89

С 01.08

310

27590

22

23

606 980

634 570

2. Детские койки

90

100

97

С 01.05

305

29585

23

25

680 455

739 625

3. Терапевтические койки

130

150

145

С 01.04

300

43500

21

22

913 500

957 000

4. Родильные койки

120

140

127

С 01.09

310

39370

25

27

984 250

1 062 990

5. Прочие койки

90

110

93

С 01.11

330

30690

20

27

613 800

828 630

ИТОГО:

515

595

551

х

х

х

х

х

3 798 985

4 222 815

 



2

 

Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле 10:

Кср. = К01.01.+                                                     

где Кср - среднегодовое количество коек;

      К01.01 - количество коек на начало года;

      Кн -  количество развернутых новых коек;

      m-  количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит:

70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.

Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:

85+((95-85)*5/12)=89 к.

Таблица 12

2. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1.Среднегодовое количество коек (табл. 11)

х

551

х

329

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2)

450 000

440 800

390 000

246 750

 

 

аблица 13

Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

 

Принято в текущем году

Проект на

следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

329

2. Расходы на 1 койку в год, руб.

230

230

230

230

3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2)

х

126 730

х

75 670

II. Мягкий инвентарь

1. Кол-во коек на начало года

х

515

х

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2)

х

309 000

х

183 000

4. Прирост коек за год (см. табл. 11)

х

80

х

36

5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (п.4*п.5)

х

64 000

х

28 800

7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6)

х

373 000

х

211 800

Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства