Экономическое содержание и функции бюджета государства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2015 в 12:55, контрольная работа

Краткое описание

В формировании и развитии экономической, социальной и политической структуры общества и государства основополагающую роль играет финансовая система государства, одной из составляющих которой является государственный бюджет.
Государственный бюджет – это находящийся в распоряжении государства централизованный фонд денежных ресурсов, предназначенных для финансового обеспечения деятельности государства и органов местного самоуправления.

Содержание

Введение…………………………………………………………………
3
1. Экономическое содержание и функции бюджета государства…
4
2.Практическая часть…………………………………………………...
9
Заключение………………………………………………………………
39
Список используемой литературы…………………………………

Вложенные файлы: 1 файл

бюджетная система рф.doc

— 379.50 Кб (Скачать файл)

 

Кол-во педагогических ставок по группе классов (гр. 12 и 13) =

Число учебных часов по тарификации (гр. 8 или 9)

=  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          (5)

Плановая норма организационной нагрузки

Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:

1-4 классы – 20 часов в неделю;

5-9 классы – 18 часов в неделю;

10-11 классы – 18 часов в неделю.

Текущий год

1-4 классы: 550/20=27,5

5-9 классы:745/18=41,4

10-11 классы:250/18=13,9

Проект

1-4 классы: 575/20=28,8

5-9 классы: 730/18=40,6

10-11 классы: 275/18=15,3

Кол-во педагогических ставок на 1 класс =

Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01.(гр. 12 или 13/2 или 3)             

= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(6)

Количество классов в данной группе на 01.01

Текущий год

1-4 классы:27,5/17=1,6

5-9 классы: 41,4/20=2,1

10-11 классы:13,9/7=2

Проект

1-4 классы: 28,8/21=1,4

5-9 классы:40,6/18=2,3

10-11 классы:15,3/9=1,7

 Среднегодовое кол-во педагогических ставок =

Кол-во педагогических ставок на 1 класс *                  (7)

Среднегодовое кол-во классов каждой группе. (гр. 14*гр.6), (гр.15*гр.7)

Текущий год

1-4 классы: 1,6*18,3=29,3

5-9 классы: 2,1*19,3=40,05

10-11 классы: 2*7,7=15,4

Проект

1-4 классы: 1,4*20=28

5-9 классы: 2,2*18= 41,4

10-11 классы:  1,7*9=15,3

Средняя ставка учителя в месяц =

Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов (гр.10,11)

= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(8)

Кол-во педагогически ставок по группе классов на 01.01 (гр. 12,13)

Текущий год

1-4 классы: 6000/27,5=218,2

5-9 классы: 17200/41,4=415,5

10-11 классы:  5500/13,9=395,7

Проект

1-4 классы: 6100/28,8=211,8

5-9 классы: 16500/40,6=406,4

10-11 классы:  6100/15,3=398,7

ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц *                      Среднегодовое количество педагогических ставок * 12 месяцев (гр. 18*гр. 16* 12 мес.), (гр. 19*гр.17*12 мес.)

Текущий год

1-4 классы: 218,2*29,3*12=76719 руб.

5-9 классы: 415,5*40,05*12=201933 руб.

10-11 классы:  395,7*15,4*12=73125 руб.

Проект

1-4 классы: 211,8*28*12=71165 руб.

5-9 классы: 406,4*41,4*12=201899 руб.

10-11 классы: 398,7*15,3*12= 73 201 руб.

Итого тарифный ФЗП складывается из ФЗП педагогического персонала и ФЗП руководящего персонала:

Текущий год: 351777+66200=417977 руб.

Проектный год: 346265 + 78542=424807 руб.        

Дополнительный ФЗП= Тарифный ФЗП*20%                            

Текущий год: 417977 *20%=83595 руб.

Проектный год: 424807 *20%=84961 руб.

Общий ФЗП по школе составит:

Текущий год: 417977 +83595 =501572 руб.

Проектный год: 424807 +84961 = 509768 руб.

3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих  расходов по общеобразовательным  школам

Таблица 5

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Хозяйственные и командировочные  расходы: среднегодовое количество  классов

расходы на 1 класс, руб.

 

45,3

270

 

47

270

Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.

12 231

12 690

2. Учебные и прочие расходы:

среднегодовое количество 1-4 классов

норма расходов на 1 класс, руб.

сумма расходов на 1-4 классы, руб.

среднегодовое количество 5-9 классов

норма расходов на 1 класс, руб.

сумма расходов на 5-9 классы, руб.

среднегодовое количество 10-11 классов

норма расходов на 1 класс, руб.

сумма расходов на 10-11 классы, руб.

 

18,3

140

2 562

19,3

320

6176

7,7

260

2002

 

20

140

2800

18

320

5760

9

260

2340

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.

10 740

10 900


Недостающие данные переносим из таблицы 4.

Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:

Текущий год: 45,3*270=12231 руб.

Проект: 47*270=12690 руб.

По учебным и прочим расходам сумма складывается: среднегодовое количество классов по группе  классов * норма расходов на 1 класс.

Сумма учебных и прочих расходов на все классы:

Текущий год: 2562+6176+2002=10740 руб.

Следующий финансовый год: 2800+5760+2340=10900 руб.

4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

Таблица 6

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов(Табл.3)

380

437

2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД

285

328

3. Расходы по заработной плате в год:

на 1 учащегося, руб.

на всех учащихся, руб.

 

210

      59850

 

210

      68880

4. Начислено на заработную плату 26%:

на 1 учащегося, руб.

 на всех учащихся, руб.

 

54,6

15561

 

54,6

17909

5.  Расходы на мягкий инвентарь  в год:

на 1 учащегося, руб.

на всех учащихся, руб.

 

240

68400

 

240

78720

6. Расходы на питание:

норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.

число дней функционирования групп

расходы на питание в год, руб.

 

40

248

2827200

 

40

248

3253760

Итого расходов на ГПД, руб.

2971011

3419269


Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи- 75% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.

380*75%/100%=285 чел.

437*75%/100%=328 чел.

Зная расходы по з/пл в год на 1 учащегося -210 руб., рассчитаем сумму расходов на всех учащихся:

- текущий год: 285*210=59850 руб.

- проект:328*210=68880 руб.

Начисления на заработную плату в размере 26% составят:

- текущий год: 210*26%/100%=54,6 руб.

- проект: 210*26%/100%=54,6 руб.

Общая сумма расходов на мягкий инвентарь составит:

- текущий год: 285 чел.* 240=68400 руб.

- проект: 328 чел.*240=78720 руб.

Расходы на питание определяются исходя из среднегодового числа учащихся в ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.

Текущий год: 285*40*248=2827200 руб.

Проект: 328*40*248=3253760 руб.

ИТОГО расходов на ГПД составят:

Текущий год: 59850+15561+68400+2827200=2971011 руб.

Проект: 68880+17909+78720+3253760=3419269 руб.

5.Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

 

Таблица 7

Показатель, единица измерения

Принято

в текущем году

Проект на

следующий год

1. Заработная плата педагогического  персонала (табл. 4)

351777

346265

2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала (табл. 4)

66200

78542

3. Всего ФЗП (п.1+п. 2)

417917

424804

4. Начисления на заработную плату (п. 3*26%)

108658

110449

5. Хозяйственные и командировочные  расходы (см. табл. 5)

12 231

12 690

6. Учебные и прочие расходы (см. табл. 5)

10740

10900

7. Расходы на ГПД (см. табл. 6)

2971011

3419269

Итого расходы на текущее содержание школ (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7)

3520557

3978112


6. Расчет расходов  на содержание ДОУ

Таблица 8

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей:

на начало года

на конец года

среднегодовая (прирост с 01. 07)

 

240

300

270

 

310

340

325

2. Расходы на заработную плату  в год:

на 1 ребенка, руб.

на всех детей, руб.

 

240

64800

 

240

78000

3. Начисления на заработную плату, руб. (п.2*26%)

16848

20280

4. Расходы на питание:

норма расходов на 1 ребенка в день, руб.

число дней функционирования

число дето-дней

расходы на питание всех детей в год, руб.

 

40

230

62100

2484000

 

40

230

74750

2990000

5. Расходы на мягкий инвентарь:

на оборудование 1 -го нового места, руб.

на оборудование всех новых мест, руб.

на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб.

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

 

520

31200

330

79200

 

520

15600

330

102300

6. Хозяйственные и прочие расходы:

на 1 ребенка, руб.

на всех детей, руб.

 

620

167400

 

620

201500

7. Родительская плата:

на 1 ребенка в день, руб.

на всех детей в год, руб.

 

30

8100

 

30

9750

8. Всего расходов, руб.

В том числе:

средства родителей

финансирование из бюджета

 

2851548

8100

2843448

 

3417430

9750

3407680


С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:

Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.

Проект: 325*240=78 000 руб.

Число дето-дней =

Число дней* Среднегодовое количество детей                 (9)

                Расходы на питание всех детей в год

  = Норма расходов* Число дето-дней                     (10)

Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.

Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.

Расходы на мягкий инвентарь:

- на оборудование  всех новых мест в текущем  периоде:

   520* 60 новых мест=31 200 руб.

- на оборудование  всех новых мест в проектном  периоде:

   520* 30 новых  мест=15 600 руб.

- на дооборудование  всех ранее действующих мест:

- текущий год 240*330=79 200 руб.

- проект 310*330= 102 300 руб.

Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

Текущий год: 620*270=167400 руб.

Проект: 620*325=201500 руб.

Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

Всего расходов в текущем году:

64800+16848+2484000+31200+79200+167400+8100=2851548 руб.

В проектном году:

78000+20280+2990000+15600+102300+201500+9750=3417430 руб.

Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

7. Свод расходов на образование, руб.

Таблица 9

Наименование

Принято

Исполнено за

6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на

год

1. ДОУ в городах (табл. 8)

2851548

1425774

2851548

3417430

2. ДОУ в сельской местности

800000

400000

800000

900000

3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 7)

3520557

1760278

3520557

3978112

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

850000

475000

850000

900000

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

498191

250000

498191

550000

6. Приобретение учебников

460000

230000

460000

400000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы

46923

23460

46923

48220

8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми

600000

300000

600000

700000

9. Детские дома

40000

20000

40000

40000

10. Фонд всеобуча (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01

49157

25087

49157

54763

11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования

500000

270000

500000

600000

12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

50000

25000

50000

70 00

13. Итого расходов (п.1+...п.12)

10266376

5204599

10266376

11588525

14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%)

1500000

750000

1500000

1875000

15. Капитальные вложения на строительство

900000

500000

900000

1200000

16. Капитальный ремонт

600000

300000

600000

500000

Всего расходов

13266376

6754599

13266376

15163525

Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства