Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 23:02, контрольная работа
В современных условиях экономики особое значение приобретают инновации и эффективные механизмы их внедрения, преимуществами которых является снижение себестоимости, улучшение качества товаров или услуг, увеличение прибыли и, как следствие, усиление конкурентоспособности.
В индустрии гостеприимства особую роль играют технические нововведения, минимизирующие расходы, повышающие качество обслуживания, что в результате ведет к привлечению новых клиентов.
Введение
В современных условиях экономики особое значение приобретают инновации и эффективные механизмы их внедрения, преимуществами которых является снижение себестоимости, улучшение качества товаров или услуг, увеличение прибыли и, как следствие, усиление конкурентоспособности.
В индустрии гостеприимства особую роль играют технические нововведения, минимизирующие расходы, повышающие качество обслуживания, что в результате ведет к привлечению новых клиентов.
Глава 1.1
МИССИЯ ОТЕЛЯ
- Постоянно совершенствовать
услуги с целью максимального
удовлетворения потребностей
- Способствовать процветанию акционеров, работников и города - курорта Сочи
ВИДЕНИЕ ОТЕЛЯ
- Сохранить лидерство на рынке
- Сохранить репутацию лучшего Отеля
- Задавать стандарты
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
- Специализация на эксклюзивных услугах
Отель «Рэдиссон Лазурная» категории «четыре звезды плюс», расположенный в роскошном парке на берегу Черного моря, является лидирующим предприятием в санаторно-курортной отрасли города Сочи. Отель носит бренд мировой отельной цепи «Рэдиссон»и является 100% дочерним предприятием ОАО «Газпром». Особое внимание в отеле «Рэдиссон Лазурная» уделено высоким стандартам обслуживания, а также возможностям совмещения отдыха и работы.
RADISSON LAZURNAYA - это не только
отель, но и место проведения
различных официальных и
RADISSON LAZURNAYA является крупным налогоплательщиком в городской бюджет Сочи, одним из крупнейших работодателей сочинского региона, играя важнейшую социальную роль в г. Сочи.
Миссией отеля является предоставление гостиничных услуг на высочайшем уровне сервиса.
Среди стратегических целей отеля необходимо выделить удержание лидирующих позиций на внутреннем туристическом рынке, привлечение и удержание выгодных клиентов.
Ключевыми элементами стратегии является удовлетворение нужд клиента, ведущее к повышению доходов предприятия, оперативная деятельность согласно корпоративным стандартам Rezidor Yes, I can и требованиям органов сертификации РФ.
Характерные черты SWOT-анализа ОАО « Лазурная»
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S): |
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W): |
|
|
ВОЗМОЖНОСТИ (О): |
УГРОЗЫ (Т): |
ü развитие инфраструктуры в Сочи обширное строительство, связанное с проведением в Сочи Зимних Олимпийских Игр 2014 года
ü Повышение интереса к городу и узнаваемости города Сочи, в том числе у иностранных граждан, в связи с мощной рекламной кампанией, проводимой в рамках подготовки к Олимпийским Играм Наличие интересных ü идей и их постоянная подпитка (креативность ведущих специалистов) ü Участие в выставках, победы в кулинарных конкурсах, международные награды
|
|
В связи с возрастающим потоком иностранных туристов принадлежность отеля к всемирно известной отельной цепи «Radisson» дает ему видимое преимущество. Для того чтобы удержать и увеличить количество иностранцев необходимо поддерживать высокие стандарты качества, отличный сервис.
«Рэдиссон Лазурная» Отель Сочи | ||||||
Отчёт 2009 |
2010 год |
Отклонение от 2009г. | ||||
План |
Отчёт |
+,- |
% | |||
I. |
ДОХОДЫ |
|||||
1. |
Выручка - всего (без НДС) |
442 004 |
538 102 |
495 718 |
53 714 |
112 |
1.1 |
Выручка от продажи товаров, работ, услуг |
427 019 |
530 460 |
486 671 |
59 652 |
114 |
1.1.1. |
Гостиничные услуги |
205 155 |
292 780 |
237 173 |
32 018 |
116 |
1.1.2. |
Общепит и торговля |
183 327 |
204 660 |
204 165 |
20 838 |
111 |
1.1.3. |
Прочее |
38 537 |
33 020 |
45 333 |
6 796 |
118 |
1.2 |
Доходы от сдачи имущества в аренду |
14 985 |
7 642 |
9 047 |
-5 938 |
60 |
2. |
Прочие поступления |
9 123 |
6 500 |
16 289 |
7 166 |
179 |
ИТОГО ДОХОДЫ |
451 127 |
544 602 |
512 006 |
60 879 |
113 | |
II. |
РАСХОДЫ |
|||||
1. |
Материальные затраты |
110 135 |
139 369 |
118 967 |
8 832 |
108 |
1.1. |
Себестоимость реализованных товаров |
53 211 |
65 400 |
56 070 |
2 859 |
105 |
1.2. |
Стоимость энергии всех видов |
32 087 |
41 922 |
34 641 |
2 554 |
108 |
- |
электроэнергия |
17 816 |
24 523 |
21 926 |
4 110 |
123 |
- |
дизтопливо |
2 977 |
3 823 |
2 430 |
-547 |
82 |
- |
бензин |
2 078 |
2 586 |
1 875 |
-203 |
90 |
- |
газ |
3 203 |
3 968 |
2 980 |
-223 |
93 |
- |
водоснабжение |
6 013 |
7 022 |
5 429 |
-584 |
90 |
1.3. |
Запчасти |
2 690 |
4 385 |
2 773 |
83 |
103 |
1.4. |
Хозяйственный инвентарь, спецодежда, канцтовары, белье постельное, столовое |
7 428 |
10 550 |
7 227 |
-201 |
97 |
1.5. |
Расходные материалы |
12 512 |
12 600 |
14 217 |
1 705 |
114 |
1.6. |
Строительные, ремонтные материалы |
2 205 |
4 512 |
4 040 |
1 835 |
183 |
2. |
Затраты на оплату труда |
151 550 |
155 250 |
151 770 |
220 |
100 |
2.1. |
Выплата заработной платы |
130 369 |
135 963 |
132 336 |
1 967 |
102 |
2.2. |
Выплаты стимулирующего характера |
14 261 |
12 187 |
11 202 |
-3 059 |
79 |
2.3. |
Оплата труда по гражданско-правовым договорам |
5 747 |
4 700 |
6 738 |
991 |
117 |
2.4. |
Платежи по договорам страхования |
1 174 |
2 400 |
1 494 |
320 |
127 |
- |
медицинское страхование (добровольное) |
|||||
- |
негосударственное пенсионное обеспечение |
1 174 |
2 400 |
1 494 |
320 |
127 |
3. |
Единый социальный налог |
33 580 |
39 897 |
35 016 |
1 436 |
104 |
4. |
Амортизация основных средств |
45 002 |
43 596 |
39 157 |
-5 845 |
87 |
5. |
Прочие затраты |
156 338 |
111 817 |
97 956 |
-58 382 |
63 |
5.1. |
Затраты на командировки |
1 432 |
1 900 |
2 887 |
1 455 |
202 |
5.2. |
Подготовка и переподготовка кадров |
301 |
800 |
551 |
250 |
183 |
5.3. |
Страховые платежи |
4 736 |
4 574 |
638 |
-4 098 |
13 |
5.4. |
Представительские расходы |
597 |
550 |
588 |
-9 |
98 |
5.5. |
Рекламные расходы |
26 342 |
23 430 |
19 224 |
-7 118 |
73 |
5.6. |
Транспортные расходы |
509 |
500 |
305 |
-204 |
60 |
5.7. |
Оплата услуг, осуществляемых сторонними организациями |
62 595 |
46 430 |
47 409 |
-15 186 |
76 |
- |
арендная плата |
1 213 |
1 273 |
1 226 |
13 |
101 |
- |
техническое и сервисное обслуживание оборудования |
3 032 |
3 500 |
3 559 |
527 |
117 |
- |
услуги охраны |
44 |
38 |
40 |
-4 |
91 |
- |
услуги банка |
659 |
652 |
630 |
-29 |
96 |
- |
оплата аудиторских услуг |
1 872 |
1 500 |
1 435 |
-437 |
77 |
- |
консультационные, информационные услуги |
1 410 |
800 |
632 |
-778 |
45 |
- |
саночистка, сертификация, медосмотры |
995 |
1 700 |
1 576 |
581 |
158 |
- |
расходы по связи |
4 414 |
4 200 |
4 451 |
37 |
101 |
- |
почтовые, типографские услуги |
124 |
120 |
205 |
81 |
165 |
- |
обслуживание оргтехники, программ |
2 320 |
3 500 |
2 645 |
325 |
114 |
- |
ремонт техники и оборудования |
441 |
750 |
686 |
245 |
156 |
- |
прочие услуги сторонних организаций |
4 818 |
3 300 |
3 128 |
-1 690 |
65 |
- |
франшиза |
6 049 |
5 544 |
4 874 |
-1 175 |
81 |
- |
комиссионные по кредитным карточкам |
3 326 |
3 500 |
3 375 |
49 |
101 |
- |
комиссионные турагенствам |
5 526 |
4 300 |
812 |
-4 714 |
15 |
- |
программы для гостей |
21 578 |
7 000 |
12 377 |
-9 201 |
57 |
- |
оформление отеля цветами, фейерверки |
3 173 |
3 000 |
4 018 |
845 |
127 |
- |
права публичного показа фильмов |
566 |
500 |
464 |
-102 |
82 |
- |
расходы на экологию |
1 035 |
1 253 |
1 275 |
240 |
123 |
5.8. |
Расходы на ремонт основных средств |
13 603 |
12 400 |
5 897 |
-7 706 |
43 |
5.9. |
Налоги, сборы, платежи |
22 213 |
21 233 |
20 457 |
-1 756 |
92 |
- |
арендная плата за землю |
9 150 |
8 362 |
8 357 |
-793 |
91 |
- |
налог на имущество |
11 864 |
12 000 |
11 145 |
-719 |
94 |
- |
платежи за предельно допустимые выбросы |
94 |
80 |
157 |
63 |
167 |
- |
налог на водные ресурсы |
18 |
17 |
18 |
100 | |
- |
страхование от несчастных случаев |
668 |
354 |
391 |
-277 |
59 |
- |
прочие |
418 |
420 |
390 |
-28 |
93 |
5.10. |
Прочие |
24 010 |
5 450 |
16 804 |
-7 206 |
70 |
Проценты по кредиту |
||||||
Материальная помощь |
2 651 |
2 000 |
2 442 |
-209 |
92 | |
Благотворительность, спонсорство |
415 |
300 |
4 |
-411 |
1 | |
Вознаграждение Совета Директоров |
9 344 |
-9 344 |
||||
Выбытие имущества, прочее |
18 373 |
3 150 |
14 358 |
-4 015 |
78 | |
ИТОГО РАСХОДЫ |
503 375 |
495 379 |
459 672 |
-73 703 |
91 | |
III. |
Прибыль |
-52 247 |
49 223 |
52 334 |
104 581 |
В 2р. |
2009 |
2010 |
Прирост | |
Корпоративные клиенты |
7769 |
10251 |
31,95% |
Индивидуальные гости |
22561 |
23667 |
4,9% |
Прочее |
1065 |
335 |
-68,54% |
Итого: |
31395 |
34253 |
9,1% |
Доля групп в структуре ночевок |
24,75% |
29,93% |
Энерго- и теплообеспечение, водоснабжение общества
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед.изм. |
2009г. отчет |
2010г. отчет |
Откл.от 2009 г. | |
+,- |
% | |||||
1. |
Потребление электроэнергии - всего |
тыс. кВт*ч |
9 870,6 |
8 196,4 |
-1 674,2 |
83 |
тыс.руб. |
22 803,0 |
25 001,2 |
2 198,2 |
109,6 | ||
1.1. |
в том числе собственная выработка |
тыс. кВт*ч |
25,7 |
9,8 |
-15,9 |
38 |
2. |
Потребление теплоэнергии |
тыс. Гкал |
10,9 |
9,1 |
-1,8 |
83,4 |
2.1. |
в том числе собственная выработка |
тыс. Гкал |
10,9 |
9,1 |
-1,8 |
83,4 |
3. |
Водопотребление (добыча и подготовка собственными силами) |
тыс.м3 |
18 |
- |
-18 |
Объем потребления электроэнергии уменьшился по сравнению с 2009 годом, однако в денежном выражении расходы увеличились, что объясняется увеличением среднего тарифа с 2,31 рублей за кВт/ч в 2009 году до 3,05 рублей в 2010 году.
Глава 1.2