Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2011 в 07:06, контрольная работа
Конституция РФ законодательно закрепила 3 уровня государственной власти в России: федеральную, региональную, муниципальную. Следствием этого явилось и законодательное закрепление "предметов ведения", того или иного уровня власти. Совершенно очевидно, что реализация государственных полномочий осуществляется, прежде всего, через обеспечение соответствующего финансирования, в основной своей части состоящего из бюджетных средств. Аналогично государственному устройству было сформировано и бюджетное законодательство, предусмотревшее 3-х уровневую бюджетную систему.
Теоретическое задание 3
Практическое задание 14
Список используемой литературы 43
Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим из таблицы 1.
Начисления на ФЗП планируются в размере 26 %.
Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи – 80% от среднегодового числа учащихся 1 – 4 классов.
Текущий год: 540,0*0,80 = 432,0 Проект: 642,0*0,80 = 514,0
Расходы по заработной плате в год на всех учащихся:
Текущий год: 260*432 = 112 320 руб. Проект: 260*514 = 133 640 руб.
Начислено на заработную плату 26%:
на 1 учащегося, руб.
Текущий год: 260*0,26 = 67,6 руб.
Проект: 260*0,26 = 67,6 руб.
на всех учащихся:
Текущий год: 112 320*0,26 = 29 203,20 руб.
Проект: 133 640 * 0,26 = 34 746,40 руб.
Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:
Текущий год: 300*432 = 129 600 руб. Проект: 300*514 = 154 200 руб.
Расходы на питание определяются исходя из среднегодового числа учащихся в ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.
Текущий год: 432*40*248 = 4 285 440 руб.
Проект: 514*40*248 =
5 098 880 руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Таблица
7
|
Принято
в
текущем году |
Проект на следующий год |
1.
Заработная плата |
379818 | 368974 |
2.
Заработная плата |
68 000 | 80 240 |
3. Всего ФЗП (стр.1+стр.2) | 447818 | 449214 |
4. Начисления на заработную плату (стр. 3*0,26) | 116433 | 116796 |
5. Хозяйственные и командировочные расходы | 17 820 | 21 000 |
6. Учебные и прочие расходы | 16355 | 19 400 |
7. Расходы на ГПД | 4 556 563,20 | 5 421 466,40 |
Итого
расходов на текущее содержание школ
(стр. 3+4+5+6+7) |
5 154989,2 | 6 027876,4 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Таблица
8
|
Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1.
Число детей:
1.1. на начало года 1.2. на конец года 1.3. среднегодовое (прирост с 01.07) |
300 350 325 |
350 400 375 |
2.
Расходы на заработную плату
в год:
2.1. на 1 ребенка, руб. 2.2. на всех детей, руб. (стр.2.1. * стр.1.3.) |
280 91 000 |
280 105 000 |
3.
Начисления на заработную |
23 660 | 27 300 |
4.
Расходы на питание:
4.1. норма расходов
на 1 ребенка в день, руб. 4.3. число дето-дней (стр.4.1.*стр.4.2.) 4.4. расходы на питание всех детей в год, руб. (стр.4.3.*стр.1.3.) |
50 225 11250 3 656 250 |
50 225 11250 4 218 750 |
5.
Расходы на мягкий инвентарь:
5.1. на оборудование 1 нового места, руб. 5.2. на оборудование всех новых мест, руб. (стр.1.2-стр.1.1.)*стр.5.1. 5.3. на дооборудование 1 ранее действов-его места, руб. 5.4. на дооборудование всех ранее действ-ших мест, руб. (стр.1.1.*стр.5.3.) |
500 25 000 350 105 000 |
500 25 000 350 122 500 |
6.
Хозяйственные и прочие 6.1. на 1 ребенка, руб. 6.2. на всех детей, руб. (стр.6.1.*стр.1.3.) |
640 208 000 |
640 240 000 |
7.
Родительская плата:
7.1. на 1 ребенка, руб. 7.2. на всех детей, руб. (стр.7.1.*стр.1.3.*стр.4.2.) |
30 2 193 750 |
30 2 531 250 |
8.
Всего расходов, руб. в том числе:
(стр.2.2.+стр.4.4.+стр.5.2.+ стр.6) 8.1. средства родителей (стр.7.2) 8.2. финансирование из бюджета (стр.8-стр.8.1) |
4 085 250 2 193 750 1 891 500 |
4 711 250 2 531 250 2 180 000 |
Среднегодовое (прирост с 01.07) находится по формуле:
Кср. = Число детей н.г.*6 + Число детей к.г.*6/12
Текущий год: (300*6+350*6) /12 = 325.
Проект: (350*6 + 400*6) /12 = 375.
Расходы на заработную плату на всех детей в год:
Текущий год: 325*280 = 91 000 руб.
Проект: 375*280 = 105 000 руб.
Расходы на питание:
Число дето – дней:
Текущий год: 225*50 = 11 250 руб.
Проект: 225*50 = 11 250 руб.
Расходы на питание всех детей в год:
Текущий год: 11 250*325 = 3 656 250 руб.
Проект: 11 250* 375 = 4 218 750 руб.
Расходы на оборудование всех новых мест:
Текущий год: (350-300) *500 = 25 000 руб.
Проект: (400-350) *500 = 25 000 руб.
Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:
Текущий год: 300*350 = 105 000 руб.
Проект: 350*350 = 122 500 руб.
Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:
Текущий год: 640*325 = 208 000 руб.
Проект: 640*375 = 240 000 руб.
Родительская плата на всех детей:
Текущий год: 30*325*225 = 2 193 750 руб.
Проект: 30*375*225= 2 531 250 руб.
Всего расходов:
Текущий год: 91 000 + 3 656 250 + 25 000 + 105 000 + 208000 = 4 085 250 руб.
Проект: 105 000 + 4 218 750 + 25 000 + 122 500 + 240 000 = 4 711 250 руб.
Финансирование из бюджета:
Текущий год: 4 085 250 – 2 193 750 = 1 891 500 руб.
Проект: 4 711 250 – 2 531 250 = 2 180 000 руб.
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
7. Свод расходов на образование, руб.
Таблица 9
|
Принято | Исполне-ние за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
1. ДОУ в городах | 1 891 500 | 945 750 | 1 891 500 | 2 180 000 |
2. ДОУ в сельской местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах | 5 154989,2 | 2 577 495 | 5 154989,2 | 6 027876,4 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 425 000 | 850 000 | 900 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
6. Приобретение учебников | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 500 000 |
7.
Вечерние и заочные |
46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660 200 | 330 100 | 660 200 | 710 000 |
9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
10. Фонд всеобуча (стр. 3+4)*0,01) | 60 050 | 30 025 | 60 050 | 69 279 |
11.
Прочие учреждения и |
400 000 | 200 000 | 400 000 | 500 000 |
12.
Финансирование мероприятий по
организации оздорови-тельной |
45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
13. Итого расходов (стр.1+…стр.12) | 10 726 853 | 5 363 426 | 10 726 853 | 12 191 275 |
14. Приобретение инвентаря и оборуд-ия тен. Год +15% | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 150 000 |
15.
Капитальные вложения на |
900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
Всего расходов (стр.13+стр.14,15,16) | 13 226 853 | 6 613 426 | 13 226 853 | 15 041 275 |
Расходы на здравоохранение
- Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Таблица 10
Учреждение |
Показатель |
| |||||||||
На
начало года |
На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расхо-дов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб. | ||||
|
|
|
|
|
гр. 5*гр.7 | питание | медикаменты | питание
гр.8*гр.9 |
мед-ты
гр.8*гр.10 | ||
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 58 | 66 | 63 | с 01.06 | 320 | 20 160 | 24 | 20 | 483 840 | 403 200 |
|
2. Детские койки | 49 | 55 | 52 | с 01.07 | 320 | 16 640 | 25 | 30 | 416 000 | 499 200 |
|
3. Терапевтические койки | 60 | 78 | 72 | с 01.05 | 340 | 24 480 | 21 | 17 | 514 080 | 416 160 |
|
4. Родильные койки | 40 | 40 | 40 | - | 330 | 13 200 | 30 | 32 | 396 000 | 422 400 |
|
5. Прочие койки | 70 | 80 | 73 | с 01.10 | 300 | 21 900 | 20 | 30 | 438 000 | 657 000 |
|
ИТОГО. | 277 | 319 | 300 | X | X | X | X | X | 2 247 920 | 2 397 960 |
2.
Больницы и диспансеры в |
1. Хирургические койки | 90 | 100 | 94 | с 01.08 | 300 | 28 200 | 23 | 27 | 648 600 | 761 400 |
|
2. Детские койки | 100 | 110 | 106 | с 01.06 | 320 | 33 920 | 25 | 30 | 848 000 | 1 017 600 |
|
3. Терапевтические койки | 140 | 180 | 170 | с 01.04 | 310 | 52 700 | 21 | 22 | 1 106 700 | 1 159 400 |
|
4. Родильные койки | 120 | 135 | 126 | с 01.08 | 330 | 41 580 | 27 | 32 | 1 122 660 | 1 330 560 |
|
5. Прочие койки | 100 | 110 | 103 | с 01.10 | 300 | 30 900 | 22 | 30 | 679 800 | 927 000 |
|
ИТОГО. | 550 | 635 | 599 | X | X | X | X | X | 4 405 760 | 5 195 960 |
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле 10:
где Кср – среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начало года;
Кн - количество развернутых новых коек;
m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит:
58+((66-58)*7 мес./12)=63 к.
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
90+((100-90)*5/12)=94
к.
Таблица 11
Должность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число
часов
работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году | Годоаяя нагрузка | Число врачебных посещений | Средний расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
|
|
в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | в
пол-ке
гр.3*гр.5 |
на
дому
гр.4*гр.6 |
всего
гр.7+ гр.8 |
|
гр.10* гр.9 |
гр.11*гр.2 |
|
гр.13*гр12 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1.Терапия | 2,5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 21 | 281 | 5 901 | 14 753 | 8 | 118 024 |
2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 0,5 | 36 | 0,63 | 36,63 | 281 | 10 293,03 | 15 439 | 22 | 339 658 |
3. Гинекология | 1 | 5 | 1,25 | 4,5 | 1 | 22,5 | 1,25 | 23,75 | 281 | 6 673,75 | 6 673 | 18 | 120 114 |
4. Педиатрия | 2,5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 21 | 6 | 27 | 281 | 7 587 | 18 968 | 11 | 208 648 |
5. Неврология | 0,5 | 5 | 1,25 | 5 | X | 25 | 1,25 | 26,25 | 281 | 7 376,25 | 3 688 | 5 | 18 440 |
6. Дерматология | 0,5 | 8 | 1,25 | 5 | X | 40 | 1,25 | 41,25 | 281 | 11 591,25 | 5 796 | 15 | 86 940 |
7. Стоматология | 2 | 4 | X | 5 | X | 20 | - | 20 | 281 | 5 620 | 11 240 | 20 | 224 800 |
ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
Информация о работе Межбюджетные отношения и их развитие в РФ