Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2013 в 21:28, контрольная работа
Целями организации системы межбюджетных отношений могут быть:
1.выравнивание бюджетной обеспеченности,
2.стимулирование роста налогового потенциала,
3.финансовое управление территориальным развитием,
4.снижение рисков недофинансирования ключевых бюджетных услуг на местном уровне.
Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим с таблицы 4.
Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи- 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.
Таблица 8.
5.
Свод расходов по
Показатель, единица измерения |
Принято |
Проект на следующий год |
1.Заработная плата педагогического персонала |
606164 |
474368 |
2.Заработная
плата административно- |
68000 |
80240 |
3.Всего ФЗП |
808997 |
665530 |
4.Начисления на заработную плату |
210339 |
173038 |
5.Хозяйственные и командировочные расходы |
17790 |
20820 |
6.Учебные и прочие расходы |
34145 |
40120 |
7.Расходы на ГПД |
112320 |
329731 |
Итого расходы на текущее содержание школ |
1183591 |
1229238 |
Заработную
плату педагогического
Заработную
плату административно-
Хозяйственные и командировочные расходы, учебные и прочие расходы заносим из таблицы 6.
Расходы на ГПД заносим из таблицы 7.
Итого расходы на текущее содержание школ находим как: (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7)
Таблица 9.
6. Расчет расходов на содержание ДОУ в городах.
Показатель |
Принято |
Проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
1.Число детей: |
||
на начало года |
300 |
350 |
на конец года |
350 |
400 |
среднегодовое (прирост с 01.07) |
325 |
375 |
2.Расходы на заработную плату в год, руб.: |
||
на одного ребенка |
280 |
280 |
на всех детей |
91000 |
105000 |
3.Начисления на заработную плату, руб. |
23660 |
27300 |
4.Расходы на питание, руб.: |
||
норма расходов на 1 ребенка в день |
50 |
50 |
число дней функционирования |
225 |
225 |
число дето-дней |
11250 |
11250 |
расходы на питание всех детей в год |
562500 |
562500 |
5.Расходы на мягкий инвентарь, руб.: |
||
на оборудование одного нового места |
500 |
500 |
на оборудование всех новых мест |
25000 |
25000 |
на дооборудование одного ранее действовавшего места |
350 |
350 |
на дооборудование всех ранее действовавших мест |
105000 |
122500 |
6.Хозяйственные и прочие расходы, руб.: |
||
на одного ребенка |
640 |
640 |
на всех детей |
208000 |
240000 |
7.Родительская плата, руб.: |
||
на одного ребенка в день |
30 |
30 |
на всех детей в год |
337500 |
337500 |
8.Всего расходов, руб. |
1015160 |
1082300 |
В том числе: |
||
средства родителей |
337500 |
337500 |
финансирование из бюджета |
677660 |
744800 |
Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:
Кср.=(Число детей н.г.+Число детей к.г.) / 2
Начисления на заработную плату находим как: (п.2*26%)
Число дето - дней = Число дней* Среднегодовое количество детей Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов * Число дето - дней
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской плат
Таблица 10.
7. Свод расходов на образование, руб.
Статья расхода |
Принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.ДОУ в городах |
677660 |
338830 |
677660 |
744800 |
2.ДОУ в сельской местности |
700000 |
400000 |
700000 |
800000 |
3.Школы общеобразовательные в городах |
1183591 |
591796 |
1183591 |
1229238 |
4.Школы общеобразовательные в сельской местности |
850000 |
425000 |
850000 |
900000 |
5.Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398191 |
200000 |
398191 |
365900 |
6.Приобретение учебников |
480000 |
240000 |
480000 |
500000 |
7.Вечерние и
заочные общеобразовательные |
46923 |
23460 |
46923 |
48220 |
8.Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660200 |
330100 |
660200 |
710000 |
9.Детские дома |
40000 |
20000 |
40000 |
40000 |
10.Фонд всеобуча |
20336 |
10168 |
20336 |
21292 |
11.Прочие учреждения
и мероприятия в области |
400000 |
200000 |
400000 |
500000 |
12.Финансирование
мероприятий по организации |
45000 |
22500 |
45000 |
50000 |
13.Итого расходов |
5501901 |
2801854 |
5501901 |
5909451 |
14.Приобретение инвентаря и оборудования |
1000000 |
500000 |
1000000 |
1150000 |
15.Капитальные вложения на строительство |
900000 |
500000 |
900000 |
1200000 |
16.Капитальный ремонт |
600000 |
300000 |
600000 |
500000 |
Всего расходов |
8001901 |
4101854 |
8001901 |
8759451 |
Здравоохранение
Таблица 11.
1.Расчет
расходов на питание и
Медицинское учреждение, классификация койко-мест |
Количество койко-мест |
Количество дней функционирования |
Количество койко-дней |
Норма расходов на один койко-день, руб. |
Сумма расходов в год, руб. | |||||
На начало года |
На конец года |
среднегодовое |
Сроки развертывания сети |
питание |
медикаменты |
питание |
медикаменты | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1.Больницы и
диспансеры в сельской |
||||||||||
Хирургические койки |
49 |
55 |
54 |
С 01.07 |
320 |
17120 |
25 |
30 |
428000 |
513600 |
Детские койки |
60 |
78 |
74 |
С 01.05 |
340 |
24990 |
21 |
17 |
524790 |
42830 |
Терапевтические койки |
40 |
50 |
48 |
С 01.08 |
330 |
15675 |
30 |
32 |
470250 |
501600 |
Родильные койки |
70 |
80 |
78 |
С 01.10 |
300 |
23250 |
20 |
30 |
465000 |
697500 |
Прочие койки |
90 |
100 |
98 |
С 01.08 |
300 |
29250 |
23 |
27 |
672750 |
789750 |
Итого |
309 |
363 |
350 |
2560790 |
2927280 | |||||
2.Больницы и диспансеры в городах |
||||||||||
Хирургические койки |
100 |
110 |
108 |
С 01.06 |
320 |
34400 |
25 |
30 |
860000 |
10320000 |
Детские койки |
140 |
180 |
170 |
С 01.04 |
310 |
52700 |
21 |
22 |
1106700 |
1159400 |
Терапевтические койки |
120 |
135 |
132 |
С 01.08 |
330 |
43329 |
27 |
32 |
1169883 |
1386528 |
Родильные койки |
100 |
110 |
108 |
С 01.10 |
300 |
32250 |
22 |
30 |
709500 |
967500 |
Прочие койки |
58 |
66 |
64 |
С 01.06 |
320 |
20480 |
24 |
20 |
491520 |
409600 |
Итого |
518 |
601 |
582 |
4337603 |
4955028 |
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле:
Кср. = К01.01.+
где Кср – среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начало года;
Кн – количество развернутых новых коек;
m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Таблица 12.
2.
План амбулаторно-
Специализация |
Количество ставок |
Норма обслуживания пациентов, чел.-сач |
Продолжительность рабочего дня, ч. |
Нагрузка специалиста, ч. |
Количество рабочих дней в году |
Годовая нагрузка, ч. |
Количество врачебных посещений в год |
Средний расход медикаментов на одно посещение |
Сумма расходов на медикаменты в год, руб. | ||||
В поликлинике |
На дому |
В поликлинике |
На дому |
В поликлинике |
На дому |
всего | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
15 |
12 |
27 |
281 |
7585 |
18968 |
8 |
151740 |
2.Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
36 |
0,6 |
36,6 |
281 |
10284 |
15427 |
22 |
339392 |
3.Гинекология |
1 |
5 |
1,25 |
4,5 |
1 |
22,5 |
1,3 |
24 |
281 |
6673,8 |
6674 |
18 |
120128,4 |
4.Педиатрия |
2,5 |
7 |
2 |
3 |
3 |
21 |
12 |
33 |
281 |
9273 |
23183 |
11 |
255008 |
5.Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
х |
25 |
1,3 |
26,3 |
281 |
7390,3 |
3695 |
5 |
18476 |
6.Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
х |
40 |
1,3 |
41,3 |
281 |
11605,3 |
5802,7 |
15 |
87040,5 |
7.Стоматология |
2 |
4 |
х |
5 |
х |
20 |
х |
20 |
281 |
5620 |
11240 |
20 |
224800 |
Всего: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1166584,2 |
Таблица 13.
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Среднегодовое количество коек |
Х |
582 |
Х |
350 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
850 |
950 |
800 |
900 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
500000 |
552900 |
300000 |
315000 |
Таблица 14.
4.
Расчет расходов на
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1.Среднегодовое количество коек |
Х |
582 |
Х |
350 |
2.Расходы на 1 койку в год, руб. |
450 |
450 |
450 |
450 |
3.Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
Х |
261900 |
Х |
157500 |
2. Мягкий инвентарь | ||||
1.Количество коек на начало года |
Х |
518 |
Х |
309 |
2.Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
500 |
500 |
500 |
500 |
3.Итого расходов на дооборудование, руб. |
Х |
259000 |
Х |
154500 |
4.Прирост коек за год |
Х |
83 |
Х |
54 |
5.Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
700 |
700 |
700 |
700 |
6.Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
70000 |
58100 |
60000 |
37800 |
7.Всего расходов на мягкий инвентарь |
260000 |
317100 |
210000 |
192300 |
Информация о работе Межбюджетные отношения и их развитие в Российской Федерации