Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2015 в 12:44, курсовая работа
Целью работы является планирование на предприятии.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- рассмотреть планирование себестоимости продукции;
- изучить планирование цен на продукцию;
- выявить особенности планирования себестоимости и цен на продукцию предприятий металлургического комплекса;
Фонд рабочего времени снизился за счет снижения количества численности рабочих.
Имеющиеся трудовые ресурсы предприятие использует полностью. Сверхплановые простои равны 0 часов.
Внутрисменные простои на предприятии отсутствуют: 0*10 008*216 = 0 часов.
Следовательно, на предприятии отсутствуют потери рабочего времени.
В действительности они есть, так как есть сверхурочно отработанные часы, тогда потери составляют: 0 + 450 = 450 часов.
Таблица 7 - Данные для планирования рентабельности персонала
Показатели |
Отчетный |
Планируемый |
План. изменений |
Прибыль, тыс. руб. |
1 700 772 |
3 285 761 |
1 584 989 |
Численность работающих, чел |
13 390 |
12058 |
-1 332 |
Выручка, тыс. руб. |
10 204 632 |
11 584 922 |
1 380 290 |
Товарная продукция, тыс. руб. |
27 025 534 |
29 375 053 |
2 349 519 |
Доля выручки в стоимости выпущенной продукции, % |
37,76 |
39,44 |
1,68 |
Общая сумма капитала, тыс. руб. |
5 307 677 |
6 956 365 |
1 648 688 |
Прибыль на 1 работника, тыс. руб. |
127 |
272 |
145 |
Рентабельность продукции, % |
6,29 |
11,19 |
4,89 |
Рентабельность продаж, % |
16,67 |
28,36 |
11,70 |
Коэффициент оборачиваемости капитала |
1,92 |
1,67 |
-0,26 |
Сумма капитала на 1 работника, тыс. руб. |
396 |
577 |
181 |
Среднегодовая выработка работника в действующих ценах отчетного года, тыс. руб. |
2 018 |
2 436 |
418 |
Прибыль на 1 работника планируемая на 145 тыс. руб. выше отчетного.
в т. ч. за счет изменения:
рентабельности продаж: 11,7*1,92*396=89 тыс. руб.
оборачиваемости капитала: 28,36*(- 0,26)*396=-29 тыс. руб.
капиталовооруженности: 28,36*1,67*181=85 тыс. руб.
Таблица 8 - Уменьшение трудоемкости (ТЕ) является важнейшим фактором повышения производительности труда
Показатели |
Отчетный |
Планируемый |
Планируемое изменение |
1. Товарная продукция, тыс. руб. |
27 025 534 |
29 375 053 |
108,69 |
2. Отработано всеми рабочими, чел.*час |
17 356 575 |
17 294 066 |
99,64 |
3.Удельная трудоемкость на 1 тыс. руб., час |
0,642 |
0,589 |
91,67 |
4.Среднечасовая выработка, тыс. руб. |
42 080 853 |
49 895 365 |
118,57 |
Таблица 9 - Планирование производительности труда
Показатель |
Отчетный |
Планируемый |
Плановой изменение |
1. Объем продукции, тыс. руб. |
27 025 534 |
29 375 053 |
2 349 519 |
2. Среднесписочная численность, чел. -ППП |
12058 |
12058 |
0 |
-ЧР |
10044 |
10008 |
-36 |
3. Удельный вес ЧР в общей численности ППП, % (УД) |
83,3 |
83,0 |
-0,3 |
4.Отработано одним рабочим за год, дней (Д) |
216 |
216 |
0 |
5. Средняя продолжительность рабочего дня, час (П) |
8 |
8 |
0,00 |
6. Общее количество |
|||
всеми рабочими за год, (Т) |
17 356 575 |
17 294 066 |
-62 509 |
в т. ч. 1 рабочим |
1728 |
1728 |
0 |
7. Среднегодовая выработка, тыс. руб.: |
0 | ||
1 работающего - ГВ |
2241,29 |
2436,15 |
194,85 |
1 рабочего - ГВ1 |
2690,63 |
2935,12 |
244,49 |
8. Среднедневная выработка рабочего, тыс. руб. (ДВ) |
12,46 |
13,59 |
1,13 |
9. Среднечасовая выработка рабочего, тыс. руб. (ЧВ) |
155,71 |
169,86 |
14,15 |
Социально-квалификационная структура характеризуется различной долей категорий работников и квалификационных групп.
Таблица 10 - Планируемая должностная структура персонала, %
Показатели |
Отчетный |
Планируемый |
Планируемые изменение |
Рабочие |
83,8 |
83,3 |
-0,5 |
Служащие |
0,8 |
0,7 |
-0,1 |
Специалисты |
6,9 |
7,5 |
0,6 |
Руководители |
8,5 |
8,5 |
0 |
Итого |
100 |
100 |
0 |
Планируется увеличение доли специалистов на 0,6% и снижение доли рабочих на 0,5%.
План уровня образования персонала предприятия приведен в таблице 11.
Таблица 11 - План уровня образования персонала предприятия
Образование |
Руководители, % |
Специалисты, % |
Служащие, % |
Рабочие, % | ||||
Отч. |
План |
Отч. |
План |
Отч. |
План |
Отч. |
План | |
Начальное |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
Неполное среднее |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,6 |
10,4 |
Среднее |
6,6 |
6,1 |
5,4 |
4,3 |
34,5 |
33,3 |
49,7 |
49,7 |
Среднее специальное |
0,4 |
0,5 |
1,3 |
10,3 |
2,4 |
9,2 |
5,6 |
6,8 |
Среднее техническое |
28 |
27,3 |
25,6 |
20,7 |
32,1 |
28,8 |
22,9 |
22,7 |
Незаконченное высшее |
0,8 |
0,8 |
1,5 |
1,4 |
4,8 |
4,6 |
0,5 |
0,5 |
Высшее |
64,2 |
65,3 |
66,2 |
63,3 |
26,2 |
24,1 |
9,4 |
9,6 |
Руководители и специалисты завода в основном имеют высшее и среднее техническое образование. Категория служащих включает лиц со средним, средним техническим и высшим образованием. Среди рабочих основная масса лиц со средним образованием.
Таблица 12 - Профессиональное обучение работников
Обучение |
Кол-во, чел. |
Структура, % | ||
отч. год |
план |
Отч. год. |
план | |
Переподготовка |
347 |
541 |
15,19 |
14,53 |
Вторая профессия |
705 |
1195 |
30,85 |
32,09 |
Повышение квалификации |
1211 |
1988 |
53,00 |
53,38 |
Всего |
2285 |
3724 |
100 |
100 |
Более половины работников планируется занять на курсах повышения квалификации, которые организованы непосредственно на предприятии. Третья часть сотрудников осваивает вторую профессию.
Таблица 13 - Стаж работы
Стаж работы на предприятии |
Структура, % | |
Отч. год |
План | |
до 3 лет |
21 |
19 |
3 - 5 лет |
30 |
28 |
6 - 10 лет |
17 |
25 |
11 - 15 лет |
9 |
8 |
16 - 20 лет |
9 |
8 |
21 и более |
14 |
12 |
Итого |
100 |
100 |
Как показывает таблица основную долю (около 30%) составляют работники, со стажем работы от 3 до 5 лет. Нужно отметить, что это самая работоспособная и перспективная группа. В нее входят в основном молодые люди, которые имеют среднее и высшее образование, способные на высоком профессиональном уровне выполнять производственные задания.
Таблица 14 - Распределение работников по возрасту, %
Возрастная категория |
Отч. год. |
План |
до 21 года |
0,6 |
0,1 |
от 21 до 30 лет |
25,3 |
21,6 |
от 31 до 40 лет |
29,9 |
29 |
от 41 до 50 лет |
32,9 |
34,7 |
от 51 года и старше |
11,3 |
14,6 |
Всего |
100 |
100 |
Общая картина соотношения численности по стажу и возрасту свидетельствует о благоприятном сочетании молодости и опыта. Учитывая специфику технологии производства (сочетание больших физических нагрузок с достаточно высокими требованиями к интеллектуальными способностями исполнителей ведения процесса электролиза, модернизацию производства, обслуживание и ремонт усложняющейся техники), на предприятии имеется достаточно высокий кадровый потенциал.
Фонд заработной платы рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. Основная заработная плата включает в себя тарифный фонд, премиальные, доплаты за работу в ночное и вечернее время, в праздничные дни, а также северную надбавку (80%) и надбавку по районному коэффициенту (50%).
Тарифный фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:
ФОТ = Чсп·Тэф·Сч,
где Сч – часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб/час;
Тэф - эффективный фонд рабочего времени, час/год;
Чсп - списочное количество рабочих, чел.
На предприятии применяется:
- для рабочих - повременная система оплаты труда на основе часовых тарифных ставок и отработанного времени;
- для ИТР - повременная
система оплаты труда на
Тарифные ставки устанавливаются для каждого работника исходя из тарифной ставки, принятой для тарифного коэффициента в размере 1 и тарифного коэффициента, действующего для данной профессии.
На предприятие существует следующая система премирования: для основных рабочих премия составляет 30% от тарифного фонда, у вспомогательных рабочих – 20% от тарифного фонда.
Информация о работе Планирование себестоимости и цен на продукцию