Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2012 в 21:24, дипломная работа
Гостиница занимает 1 этаж жилого дома с административными помещениями. Хостел расположен в деловом, административном, а также торговом центре Уфы. Рядом с хостелом находятся автобусная остановка, с которой можно добраться в любую точку города. В пяти минутах ходьбы открывается прекрасный вид на набережную реки Агидель, памятник Салавату Юлаеву, парк имени А. Матросова, где в любое время года приятно прогуляться, насладиться чистым воздухом и отдохнуть после напряженного рабочего дня.
Меморандум о конфиденциальности ………………………………………3
Резюме проекта ……………………………………………………………..4
Описание товаров и услуг ………………………………………………….6
Описание предприятия и отрасли …………………………………………9
Анализ рынка и сбыта ……………………………………………………...11
Конкуренция на рынках сбыта …………………………………………….14
План маркетинга ……………………………………………………………19
Производственный план …………………………………………..……….27
Организационный план ……………………………………………………37
Оценка рисков и страхование …………………………………………….52
Финансовый план …………………………………………………………..56
Заключение ……………………………………………………………………59
Как уже говорилось цены
на гостиничные услуги данной фирмы
предполагается установить ниже среднерыночных,
с целью занятия определенной
ниши. То есть ориентация будет идти
на определенный сегмент, который не
нуждается в дорогих
Данные изменения не должны оказать существенного влияния на деятельность фирмы, они, конечно, могут изменить цены на услуги, которые станут примерно равны среднерыночным, это поставит нашу фирму в примерно одинаковое положение с конкурентами.
Не должно повлиять на деятельность предприятия, т. к. за основу расчета взят российский рубль, изменение цен на продукцию и сырье должны будут происходить синхронно и, следовательно, не отразятся сильно на финансовых результатах работы.
Резкого роста цен на данный
вид услуг в ближайшем времени
произойти не должно. Об этом говорят
позитивные данные о состоянии данного
рынка и стабилизирующаяся
Финансово-экономические риски представлены в таблице 21.
Таблица 21. Финансово-экономические риски проекта
Виды рисков |
Отрицательное влияние на прибыль |
Меры защиты |
Неустойчивость спроса |
Падение спроса с ростом цен |
Гостиница будет стараться
устанавливать максимально |
Снижение цен конкурентов |
Снижение цен |
Повышение качества наших услуг, введение новых сопутствующих услуг, то есть оправдание более высоких цен. Либо экономия на затратах и снижение цен на наши услуги. |
Рост налогов |
Уменьшение чистой прибыли |
Независящий от нас фактор риска. Можно искусственным путем уменьшить прибыль. Использование заемных средств, которые не облагаются налогом. |
Снижение платежеспособности потребителей |
Падение продаж |
Поиск нового целевого сегмента, диверсификация бизнеса. |
Рост цен на сырье, материалы (например, подорожание еды, следовательно, дорожает проживание в гостинице) |
Снижение прибыли из-за роста цен |
Поиск новых поставщиков, снижение затрат по другим статьям. |
11. Финансовый план
Финансовый раздел - один из важнейших разделов бизнес-плана, так как является главным критерием принятия проекта к реализации. Финансовый план необходим для контроля финансовой обеспеченности проекта на всех этапах его реализации и отражает предстоящие финансовые затраты, источники их покрытия и ожидаемые финансовые результаты, а также результаты расчетов, которые проводятся при его разработке в определенной последовательности.
Финансовый раздел бизнес-плана
включает в себя несколько основных
документов: баланс организации, план
прибылей и убытков, прогноз движения
наличности, оперативный план, план
доходов и расходов. Указанные
документы носят планово –
отчётный характер, такое планирование
осуществляется на основе прогноза будущей
деятельности фирмы в рамках определённого
периода времени, а приведённые
в этих документах данные используются
для анализа финансового
1.Определение
постоянных и переменных
Таблица 22. Постоянные издержки
Наименование |
Стоимостная оценка издержек в месяц (руб.) |
Стоимостная оценка издержек в год (руб.) |
На управление гостиницей | ||
Коммунальные платежи Отопление Электроэнергия Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение Связь |
2 181 5 357 1 571 1 210 500 |
26 176 64 286 18 859 14 516 6 000 |
На производство | ||
Аренда помещения Ремонт и обслуживания оборудования Уплата налогов Страховые взносы
|
15 250 1000
5 913 1 683 |
183 000 12 000
70 959 20 200 |
На маркетинг | ||
Реклама Сайт |
500 3 500 |
6 000 5 000 |
Итого |
38 365 |
396 396 |
Таблица 23. Переменные издержки
Наименование |
Стоимостная оценка издержек в месяц (руб.) |
Стоимостная оценка издержек в год (руб.) |
Сырье и материалы |
29 060 |
29 060 |
Оборудование кухни |
81 072 |
81 072 |
Оборудование сан.узла |
80 540 |
80 540 |
Оборудование для туалета и душа |
81 216 |
81 216 |
Оборудование для ресепшн |
32 060 |
32 060 |
Оборудование для холла |
23 289 |
23 289 |
Оборудование для номеров |
228 368 |
228 368 |
Заработная плата |
64 000 |
768 000 |
Иные издержки |
1 300 |
24 600 |
Итого |
620 905 |
1 348 205 |
Срок окупаемости проекта
Успешная реализация любого проекта невозможна без точного планирования. Неотъемлемым элементом бизнес-планирования является расчет срока окупаемости. Верно и вовремя произведенный расчет – залог успеха всего проекта. Со своей стороны мы гарантируем точность расчета срока окупаемости проекта. Изменения могут составлять не более 10%.
Для расчета срока окупаемости проекта использован простой метод. Этапы расчета срока окупаемости проекта:
Шаг 1
Просчитываем предполагаемый объем инвестиций. Срок окупаемости проекта – это время, необходимое для того, чтобы чистая прибыль от проекта покрыла суммарный объем вложений в него.
Предполагаемый объем вложений равен 500 000 рублей.
В расчетной формуле обозначим этот объем как Sинв.
Шаг 2
Проанализируем предполагаемые постоянные издержки на реализацию проекта: заработную плату сотрудников, аренду помещений, уплату налогов и сборов.
Заработная плата (768 000р.) + аренда (183 000 р.) + уплата налогов (70 959р.) = 1 021 959 рублей в год.
Этот показатель обозначим Sпост. изд.
Шаг 3.
Просчитаем сумму переменных издержек на реализацию проекта.
Объем переменных издержек равен 39 475 рублей.
Она обозначена в формуле Sпер. изд.
Шаг 4.
Спрогнозируем среднюю прибыль в единицу времени.
Из таблицы № 13 «Прогноз объема продаж» посчитаем предполагаемую прибыль по итогам первого года - 1 595 817 рублей/год.
В формуле он обозначен Sпр.
Шаг 5.
Рассчитаем срок окупаемости проекта по формуле:
СОП = Sинв/(Sпр-(Sпост. изд + Sпер. изд)
СОП = 500 000 / (1 595 817 - (1 021 959 + 39 475) = 0.9 года.
Бухгалтерский баланс
Одна из трёх основных форм бухгалтерской отчётности. В соответствии с международными правилами финансовой отчётности, баланс содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале. Бухгалтерский баланс характеризует имущественное и финансовое состояния организации в денежной оценке на отчётную дату.
Отчеты о движение денежных
средств и отчеты о прибыли
и убытках приведены в
Заключение
Проведя маркетинговое исследование рынка гостиничных товаров и услуг было принято решение, что рынок готов к принятию нового гостиничного объекта.
В ходе разработки проекта стало ясно, что хостел «Мечта» - это очень перспективное, нестандартное направление в развитии индустрии туризма в Республики Башкортостан.
На наш взгляд, при данном бизнес-планировании, а также эффективном менеджменте хостел будет востребован и рентабелен. Вместе с тем разовьется инфраструктура города, повысится уровень занятости населения.
Данный проект нацелен в
Проектирование работы велось,
полагаясь на Основные положения
международной федерации