Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2012 в 12:03, курсовая работа

Краткое описание

Основная цель: получение прибыли и создание эффективного производства и системы сбыта ювелирной продукции.
Основными производственными подразделением ООО «Драгоценности Якутии» является ювелирный завод в г. Якутске. Оптовая торговля ведется со складов в г. Якутске и г. Москве. Розничная торговля представлены сетью фирменных магазинов в городах Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.
Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется в соответствии с нормативными документами, которые целесообразно разделить на следующие уровни:
Уровень законодательный (закон «О бухгалтерском учете» и другие законы);
Уровень нормативный (различные положения, стандарты, инструкции Министерства финансов и Государственной налоговой службы РФ);
Уровень методологический (рекомендации, указания, инструкции, комментарии, письма отраслевых министерств и ведомств);

Вложенные файлы: 1 файл

Kursovaya_2003-2.doc

— 1.85 Мб (Скачать файл)

 

Продолжение таблицы 3

 

   

Переданы денежные средства на командировочные расходы Никифорову В.С.

71,1

50,1

1 700,00

Расходный кассовый ордер 0148

     

41

22.12.09

Авансовый отчет: Никифоров В.С.

   

1 700,00

Кислота паяльная (кассовый чек)

10,1

71,1

177,00

Лампа энергосберегающая  х2  (кассовый чек)

10,9

71,1

366,00

Скотч  (кассовый чек)

10,6

71,1

37,00

Перчатки рабочие х6  (кассовый чек)

10,9

71,1

60,00

   

Вода дистиллированная х15  (кассовый чек)

10,1

71,1

500,00

Тосол  (кассовый чек)

10,3

71,1

560,00

Авансовый отчет 0078

   

1 700,00

42

23.12.09

Поступление ПДК

   

1 055 716,09

Оприходованы материалы "Топаз 9,0" х2770

10,1

60,1

513 170,20

Оприходован НДС по созданию материалов "Топаз 9,0"

19,3

60,1

92 370,64

Оприходованы материалы "Фианит желтый круг 1,25" х49550

10,1

60,1

78 348,46

Оприходован НДС по созданию материалов "Фианит желтый круг 1,25"

19,3

60,1

14 102,72

Оприходованы материалы "Фианит желтый круг 1,00" х11100

10,1

60,1

17 551,32

Оприходован НДС по созданию материалов "Фианит желтый круг 1,0"

19,3

60,1

2 676,58

Оприходованы материалы "Фианит зеленый маркиз 1,25" х78650

10,1

60,1

124 361,38

Оприходован НДС по созданию материалов "Фианит зеленый маркиз 1,25"

19,3

60,1

22 385,05

Оприходованы материалы "Жемчуг  черный 5,0-5,5" х3150

10,1

60,1

161 652,33

Оприходован НДС по созданию материалов "Жемчуг  черный 5,0-5,5"

19,3

60,1

29 097,42

Бухгалтерская справка 0075, Счет-фактура 0025 ЗАО "1С"

     

43

23.12.09

Поступление материалов

   

23 997 754,18

Оприходованы материалы "Золото 595" х3150

10,1

60,1

20 337 079,81

Оприходован НДС по созданию материалов "Золото 595"

19,3

60,1

3 660 674,37

Бухгалтерская справка 0076, Счет-фактура 0026 ООО "Золото России

     

44

23.12.09

Акцептование  счета

   

29 500,00

Акцептован счет за услуги охраны при доставке материалов до склада предприятия

25

60,1

25 000,00


Продолжение таблицы 3

 

   

Выделен НДС за услуги охраны

19,3

60,1

4 500,00

Счет-фактура 0027 ООО "Цербер"

     

45

23.12.09

Поступление ОС

   

73 750,00

Оприходованы расходы  по приобретению оборудования для связи "Иридиум"

08

60,2

62 500,00

Оприходован НДС по созданию ОС "Иридиум"

19,1

60,2

11 250,00

Бухгалтерская справка 0077

     

46

23.12.09

Зарплата АУП  декабрь 2009

   

143 603,76

Произведено начисление ЗП АУП

25

70

143 603,76

   

Бухгалтерская справка 0078

     

47

23.12.09

Социальные  взносы по АУП декабрь 2009

   

37 624,19

Начислен налог за декабрь 2009 (ПФР накопительная, 6%)

25

69,2,3

8 616,23

Начислен налог за декабрь 2009 (ПФР  страховая, 14%)

25

69,2,2

20 104,53

Начислен налог за декабрь 2009 (ФСС, 2,9%)

25

69,1

4 164,51

Начислен налог за декабрь 2009 (ФФОМС, 1,1%)

25

69,3,1

1 579,64

Начислен налог за декабрь 2009 (ТФОМС, 2%)

25

69,3,2

2 872,08

Начислен налог за декабрь 2009 (Страхование от НС, 0,2%)

25

69,11

287,21

Бухгалтерская справка 0079

     

48

23.12.09

Зарплата ЮЦ декабрь 2009

   

454 428,09

Произведено начисление ЗП ЮЦ (раб. изделия А)

20А

70

169 566,74

Произведено начисление ЗП ЮЦ (раб. изделия Б)

20Б

70

158 508,00

Произведено начисление ЗП ЮЦ (общепроизв. раб.)

25

70

126 353,35

Бухгалтерская справка 0080

     

49

23.12.09

Начисление  больничных ЮЦ

   

3 484,38

Начисленный больничный лист за счет фонда

69,1

70

2 903,65

Начисленный больничный лист за счет предприятия

25

70

580,73

Бухгалтерская справка 0081

     

50

23.12.09

Социальные  взносы по ЮЦ (раб. изд. А) декабрь 2009

   

43 501,99

Начислен налог за декабрь 2009 (ПФР накопительная, 6%)

20А

69,2,3

2 246,58

Начислен налог за декабрь 2009 (ПФР страховая, 14%)

20А

69,2,2

28 592,86

Начислен налог за декабрь 2009 (ФСС, 2,9%)

20А

69,1

5 922,81

Начислен налог за декабрь 2009 (ФФОМС, 1,1%)

20А

69,3,1

2 246,58


 

Продолжение таблицы 3

 

   

Начислен налог за декабрь 2009 (ТФОМС, 2%)

20А

69,3,2

4 084,69

Начислен налог за декабрь 2009 (Страхование от НС, 0,2%)

20А

69,11

408,47

Бухгалтерская справка 0082

     

51

23.12.09

Социальные  взносы по ЮЦ (раб. изд. Б) декабрь 2009

   

44 037,21

Начислен налог за декабрь 2009 (ПФР накопительная, 6%)

20Б

69,2,3

10 084,86

Начислен налог за декабрь 2009 (ПФР страховая, 14%)

20Б

69,2,2

23 531,33

Начислен налог за декабрь 2009 (ФСС, 2,9%)

20Б

69,1

4 874,35

Начислен налог за декабрь 2009 (ФФОМС, 1,1%)

20Б

69,3,1

1 848,89

Начислен налог за декабрь 2009 (ТФОМС, 2%)

20Б

69,3,2

3 361,62

Начислен налог за декабрь 2009 (Страхование от НС, 0,2%)

20Б

69,11

336,16

Бухгалтерская справка 0083

     

52

23.12.09

Социальные  взносы по ЮЦ (произв. раб.) декабрь 2009

   

30 187,86

Начислен налог за декабрь 2009 (ПФР накопительная, 6%)

25

69,2,3

6 867,45

Начислен налог за декабрь 2009 (ПФР страховая, 14%)

25

69,2,2

16 024,05

Начислен налог за декабрь 2009 (ФСС, 2,9%)

25

69,1

3 319,27

Начислен налог за декабрь 2009 (ФФОМС, 1,1%)

25

69,3,1

1 459,03

Начислен налог за декабрь 2009 (ТФОМС, 2%)

25

69,3,2

2 289,15

Начислен налог за декабрь 2009 (Страхование от НС, 0,2%)

25

69,11

228,91

Бухгалтерская справка 0084

     

53

23.12.09

НДФЛ  декабрь 2009

   

79 791,05

Удержан подоходный налог  декабрь 2009 (НДФЛ, 13%)

68,1

70

79 791,05

Бухгалтерская справка 0085

     

54

23.12.09

Профсоюзные взносы  декабрь 2009

   

6 137,77

Удержаны профвзносы за декабрь 2009 (1%)

70

76,5

6 137,77

Бухгалтерская справка 0086

     

55

23.12.09

Удержание алиментов

   

12 130,13

Удержаны алименты работника  Прасолова

70

76,5

12 130,13

Бухгалтерская справка 0087

     

56

23.12.09

Удержание по заявлению

   

29 067,00

Удержание из ЗП по заявлению  Андреева В.М.

70

76,5

1 850,00

Удержание из ЗП по заявлению  Большаковой Р.Д.

70

76,5

845,00


Продолжение таблицы 3

 

   

Удержание из ЗП по заявлению  Гоголева М.С.

70

76,5

1 652,00

Удержание из ЗП по заявлению  Кораблевой Г.И.

70

76,5

15 000,00

Удержание из ЗП по заявлению  Никифорова В.С.

70

76,5

1 500,00

Удержание из ЗП по заявлению Охлопкова С.И.

70

76,5

2 550,00

Удержание из ЗП по заявлению  Прокопьева В.Л.

70

76,5

1 350,00

Удержание из ЗП по заявлению  Сяткиной С.Г.

70

76,5

2 670,00

Удержание из ЗП по заявлению  Яковлева С.Г.

70

76,5

1 650,00

Бухгалтерская справка 0088

     

57

24.12.09

Акцептование  счета

   

8 260,00

Акцептован счет на рекламу OOO "Новости Якутии"

44

60,1

7 000,00

Оприходован НДС с  оказании услуг рекламы

19,3

60,1

1 260,00

Счет-фактура 0028 ООО "Новости Якутии"

     

58

24.12.09

Поступление в  кассу: Возвращение дебиторской  задолженности

   

247,00

Погашение недостачи  Полянской М.П.

50,1

73,3

247,00

Приходный кассовый ордер 0076

     

59

24.12.09

Поступление в  кассу: Возвращение дебиторской  задолженности

   

400,00

Погашение недостачи  Федоровой А.Н.

50,1

73,3

400,00

Приходный кассовый ордер 0077

     

60

24.12.09

Получены ТМЦ  от поставщика "МЕТЕМ"

   

11 540,40

Оприходован материал "Минвата "Hansol"" (1200*1400*50) х12

10,9

60,1

8 560,00

Оприходован НДС по созданию материала "Минвата "Hansol""

19,3

60,1

1 540,80

Оприходован материал "Цемент М-400" (мешок 50 кг) х4

10,9

60,1

1 220,00

Оприходован НДС по созданию материала "Минвата "Hansol""

19,3

60,1

219,60

Счет-фактура 0029 ООО "МЕТЕМ"

     

61

24.12.09

Оказание услуг  сторонней организацией

   

2 500,00

Обслуживание теплосчетчика  за декабрь 2009

25

60,1

2 500,00

Услуги сторонних  организаций 0022

     

62

24.12.09

Поступление материалов

   

20 000,50

Поступление топлива "Бензин АИ-92" х85л

10,3

60,1

8 475,00

Оприходован НДС по созданию топлива "Бензин АИ-92" х85л

19,3

60,1

1 525,50

Зачтен аванс 

60,1

60,2

10 000,00

Бухгалтерская справка 0089

     

 

Продолжение таблицы 3

 

63

24.12.09

Оказание услуг

   

1 271,00

Учтена выручка от сдачи имущества в аренду работнику Никифорову В.С. (стояночное место  в гараже)

62,1

90,1

1 271,00

Оказание услуг 0050

     

64

24.12.09

Оказание услуг

   

3 000,00

Учтена выручка от сдачи имущества в аренду работнику  Яковлев С.С. (стояночное место в гараже)

62,1

90,1

3 000,00

Оказание услуг 0051

     

65

24.12.09

Счет-фактура  покупателю: Никифоров В.С.

   

228,78

Начислен НДС (аренда гаража)

90,3

68

228,78

Счет-фактура 0031

     

66

24.12.09

Счет-фактура  покупателю: Яковлев С.С.

   

457,63

Начислен НДС (аренда гаража)

90,3

68

457,63

Счет-фактура 0032

     

67

25.12.09

Поступл. в  кассу: За аренду гаража за ноябрь 2009

   

1 500,00

Произведена выплата  денежных средств Никифоровым В.С. За услугу аренда гаража

50,1

62,1

1 500,00

Приходный кассовый ордер 0078

     

68

25.12.09

Отпуск материалов

   

5 372,80

Тумблер

25

10,5

40,00

Фильтр масленый

25

10,5

67,80

Резина на 16 "Матадор"

25

10,2

4 340,00

Ремень генератора

25

10,2

225,00

Масло "Лукойл"

25

10,2

590,00

Болт ресорсный центровой

25

10,2

110,00

Перемещение материалов 0152

   

5 372,80

69

25.12.09

Движения по РС

   

500,00

Взимание за ведение счета за декабрь (РКО)

91,2

51

500,00

Выписка 0124

     

70

25.12.09

Отпуск материалов

   

8 475,00

Списан по путевым листам "Бензин АИ-92" х85л

25

10,3

8 475,00

Перемещение материалов 0153

     

71

25.12.09

Приобретение  ТМЦ

   

5 729,80

Получение ТМЦ "Головка  алмазная спеч. "диск"

10,6

60,1

3 205,76

Оприходован НДС по созданию ТМЦ "Головка алмазная спеч. "диск"

19,3

60,1

577,04

Получение ТМЦ "Смазка "Форедом" для полировальной  установки"

10,6

60,1

600,00

Информация о работе Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии