Объем услуг и показатели развития сети сотовой связи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2014 в 17:42, курсовая работа

Краткое описание

Основной целью курсовой является рассчитать основные показатели эффективности работы предприятия.

Содержание

Введение. 2
1. Объем услуг и показатели развития сети сотовой связи. 6
2. Доходы от реализации услуг сотовой связи. 9
3. Персонал и оплата труда оператора сотовой связи. 12
4. Основные производственные фонды оператора сотовой связи. 16
5. Затраты на производство и реализацию услуг сотовой связи. 18
6. Прибыль и рентабельность оператора сотовой связи. 25
Заключение. 28

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая работа по экономике предприятия.doc

— 543.00 Кб (Скачать файл)

      440 466 тыс.руб  – сооружения

     9 794 564 тыс.руб-  передаточные устройства

     5 621 732 тыс.руб.  –силовые машины и оборудование

     27 992 тыс.руб  – рабочие машины и оборудование

     2 086 416 тыс.руб  – транспортные средства

     1043 208 тыс.руб.- измерительные приборы  

     753 428 тыс.руб  – инструменты и хозяйственный инвентарь

 

 

 

 в текущем году:

       7 711 848 тыс.руб –здания произв.назначения

       5 426 856 тыс.руб – сооружения

     12 067 614 тыс.руб- передаточные устройства

       6 926 382 тыс.руб. –силовые машины и оборудование

     34 489 098 тыс.руб – рабочие машины и оборудование

       2 570 616 тыс.руб – транспортные средства

       1 285 308 тыс.руб.- измерительные приборы  

          028 278 тыс.руб – инструменты и  хозяйственный инвентарь

 

Амортизация, начисленная в текущем году, рассчитывается по формуле (5.2)

, (5.2)

где - амортизация, начисленная в текущем году, тыс. руб.;

- среднегодовая стоимость ОПФ в текущем году, тыс. руб.;

- нормы амортизации для i-того вида ОПФ.

 

      77 118,48 тыс.руб –здания произв.назначения

    108 537,12 тыс.руб – сооружения

     603 380,7 тыс.руб- передаточные устройства

     609 521,6тыс.руб. –силовые машины и оборудование

  3 448 909,8 тыс.руб – рабочие машины и оборудование

     429 292,9 тыс.руб – транспортные средства

       89 971,6 тыс.руб.- измерительные приборы

       84 473,3 тыс.руб – инструменты и хозяйственный инвентарь

Амортизация, начисленная в плановом году, рассчитывается по формуле (5.3)

, (5.3)

где - амортизация, начисленная в плановом году, тыс. руб.;

- среднегодовая стоимость ОПФ  в текущем году, тыс. руб.;

- нормы амортизации для i-того вида ОПФ.

 

      6 259,25 тыс.руб –здания произв.назначения

      88 0932  тыс.руб – сооружения

     489 728,2 тыс.руб.- передаточные устройства

     494 712,4 тыс.руб. –силовые машины и оборудование

         2 799,2  тыс.руб – рабочие машины и оборудование

     348 431,5  тыс.руб – транспортные средства

      73 024, 6 тыс.руб.- измерительные приборы

   68 561 948 тыс.руб – инструменты и хозяйственный инвентарь

 

Калькуляция себестоимости 100 рублей доходов в текущем году

, (5.4)

где - себестоимость 100 рублей доходов в текущем году, руб.;

- затраты на оплату труда в  текущем периоде, тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды  в текущем году, тыс. руб.;

- амортизационные отчисления в  текущем году, тыс. руб.;

- затраты на материалы и запасные  части, тыс. руб.;

- транспортные расходы в текущем  году, тыс. руб.;

- затраты на электроэнергию в  текущем году, тыс. руб.;

- административно-управленческие расходы,  тыс. руб.;

- прочие расходы текущего года, тыс. руб.

 

=17.010 000 тыс.руб.

=5 103 000  тыс.руб.

= 691 404 тыс.руб.

=1.785 538 тыс.руб.

= 198 393 тыс.руб

= 329 333 тыс.руб.

=1084 тыс.руб.

=767 120 тыс.руб.

Доходы от реализации услуг сотовой связи= 66 131 042 тыс.руб

Себестоимость 100 рублей доходов в плановом году= 1.998 руб.

 

Себестоимость 100 рублей доходов в плановом году определяется по формуле (5.5)

, (5.5)

где - себестоимость 100 рублей доходов в плановом году, руб.;

- себестоимость 100 рублей доходов  в текущем году, руб.;

- планируемый средний процент  снижения затрат на единицу  укрупнённого измерителя за счёт  мероприятия по экономии ресурсов, %;

- планируемый средний индекс  роста затрат на единицу укрупнённого  измерителя за счёт роста цен  поставщиков.

 

=1.998*(1- 15 )  *  1,07= 1.817 руб.

                  100

 

Затраты на производство и реализацию услуг связи в  текущем году определяются по формуле (5.6)

(5.6)

=17.010 000 тыс.руб.

=5 103 000  тыс.руб.

= 691 404 тыс.руб.

=1.785 538 тыс.руб.

= 198 393 тыс.руб

= 329 333 тыс.руб.

=1084 тыс.руб.

=767 120 тыс.руб.

Затраты на производство и реализацию услуг  связи

в текущем  году=25.265873 тыс.руб.

 

Таблица 5.1 - Структура  затрат на производство и реализацию услуг связи в текущем году

Наименование статей затрат

Текущий год

тыс. руб.

в %

к итогу

1.Затраты на оплату труда

17 010 000

   0,67

2.Отчисления на социальные  нужды

  5 103 000

   0,2

3.Амортизационные отчисления

       71 405

   0,003

4.Затраты на материалы  и запчасти

  1 785 538

   0,07

5.Транспортные расходы

     198 393

   0,008

6.Затраты на электроэнергию

     329 333

   0,01

7.Административно-управленческие  расходы

         1 084

   0,00004

8.Прочие затраты

     767 120

   0,03

Итого

25 265 873

   100


Затраты на производство и реализацию услуг связи в  плановом году определяются по формуле (5.7)

, (5.7)

где - затраты на производство и реализацию услуг связи в плановом году, тыс. руб.;

- затраты на производство и  реализацию услуг связи в текущем  году, тыс. руб.;

- планируемый средний процент  снижения затрат на единицу  укрупнённого измерителя за счёт  мероприятия по экономии ресурсов, %;

- планируемый средний индекс  роста затрат на единицу укрупнённого измерителя за счёт роста цен поставщиков.

= 25 265 873*(1- 15) * 1,07= 22 979 311 тыс.руб

                               100

 

Абсолютное  изменение затрат ( ) определяется как разница между затратами планового года ( ) и затратами текущего года ( )

(5.8)

=  25 265 873 – 22 979 311 = 2 286 562 тыс.руб.

 

Относительное изменение  затрат ( ) определяется как отношение затрат планового года к затратам текущего года

(5.9)

 

 = 25 265 873 * 100% = 109%

       22 979 311

 

 

 

 

 

6 Прибыль и  рентабельность оператора сотовой связи

Основные финансовые результаты деятельности оператора  сотовой связи характеризуют  значения следующих показателей:

- прибыль от продаж;

- прибыль до налогообложения;

- прибыль чистая;

- рентабельность общая  (ресурсная);

- рентабельность услуг  сотовой связи.

 

Прибыль от продаж в текущем (плановом) году рассчитывается по формуле (6.1)

, (6.1)

где - прибыль от продаж в текущем (плановом) году, тыс. руб.;

- доходы от продаж в текущем  (плановом) году без НЛС, тыс.  руб.;

- затраты на производство и  реализацию услуг связи в текущем  (плановом) году, тыс. руб.

Прибыль от продаж в текущем году=40 865 169 тыс.руб.

Прибыль о  продаж в плановом году = 92 510 302 тыс.руб.

 

Прибыль до налогообложения  рассчитывается по формуле (6.2)

Пдноiпрi+Dпрi, - Рпрi (6.2)

где - прибыль до налогообложения в текущем (плановом) году, тыс. руб.;

Ппрi- прибыль от продаж в текущем (плановом) году, тыс. руб.;

Dпрi,, Рпрi – прочие доходы и расходы, тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в текущем году = 40 865 169 +1 225 955 – 204 325 = 41 886 799 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения в плановом году =92 510 302 +5 550 618 – 370 041 = 97 690 879 тыс.руб.

 

 

 

Чистая прибыль  рассчитывается по формуле (6.3)

ПЧiдноi - Нпрi (6.3)

где - чистая прибыль в текущем (плановом) году, тыс. руб.;

Пдноi - прибыль до налогообложения в текущем (плановом) году, тыс. руб.;

- налог на прибыль в текущем (плановом) году, тыс. руб.;

Чистая прибыль  в текущем году = 41 886 799-8 377 359 = 33 509 440 тыс.руб.

Чистая прибыль  в плановом году = 97 690 879 – 19 538 175 = 78 152 704 тыс.руб.

 

Налог на прибыль  определяется по формуле (6.4)

Нпрi = Пдноi × Ставка налога (6.4)

Налог на прибыль  в текущем году = 8 377 359  тыс.руб

Налог на прибыль  в плановом году= 19 538 175 тыс.руб

 

Результаты  расчетов заносятся в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 - Финансовые результаты деятельности оператора  сотовой связи 

(тыс. руб.)

Показатели

Текущий год

Прогноз

Изменение

Абсолютное

Относительное, %

1. Прибыль от продаж 

40 865 169

92 510 302

51 645 133

2,3

2. Прочие доходы

  1 225 955

  5 550 618

  5 324 663

5,3

3. Прочие расходы

     204 325

     370 041

     165 716

1,8

4. Прибыль до налогообложения

41 886 799

97 690 879

       55 804

2,3

5. Налог на прибыль

  8 377 359

19 538 175

   1 160 816

2,3

6. Прибыль чистая

33 509 440

78 152 704

44 643 264

2,3


 

 

Рентабельность  общая определяется по формуле (6.5)

, (6.5)

где - рентабельность ресурсная в текущем (плановом) году, %

- прибыль до налогообложения  в текущем (плановом) периоде,  тыс. руб.;

- среднегодовая стоимость ОПФ  в текущем (плановом) году, тыс.  руб.;

- среднегодовая стоимость оборотных  средств в текущем (плановом) периоде,  тыс. руб.

=  41 886 799         * 100%  = 20% - текущий период

            76 431 * 2 675

 

=  97 690 879         * 100%  = 45% - плановый период

            78 162 * 2 735

 

Рентабельность  услуг рассчитывается по формуле (6.6)

(6.6)

где Pуi – рентабельность услуг в текущем (плановом) периоде, %;

Ппрi – прибыль от продаж в текущем (плановом) году, тыс. руб.;

Эодi – затраты на производство и реализацию услуг сотовой связи в текущем (плановом) году, тыс. руб.

Pуi = 40 865 164 * 100% = 1,6% - в текущий период

        25 265 873

Pуi = 92 510 302 * 100% = 4 % - в плановый период

        22 979 311

 

Таблица 6.2 - Основные экономические показатели работы оператора  сотовой связи

Показатели

Текущий

год

Прогноз

Изменение

Абсолютное

в %

1.Доходы от реализации  услуг связи, тыс. руб.

66 131 042

  71 295 555

  5 164 513

1,1

2.Затраты на эксплуатацию, тыс. руб.

25 265 873

  22 279 311

  2 986 562

0,8

3.Прибыль до налогообложения,  тыс. руб.

41 886 799

  97 690 879

       55 804

2,3

4.Прибыль чистая, тыс.  руб.

33 509 440

  78 152 704

44 643 264

2,3

5.Себестоимость 100 рублей доходов, руб.

         1 998

           1 817

            180

1,1

6.Фондоотдача, руб./руб.

     865 238

    1 506 821

     641 583

1,7

7.Производительность  труда, тыс. руб./чел.

     349 899

       555 547

     205 648

1,6

8.Рентабельность ресурсная, %

              20

                45

               25

2,2

9.Рентабельность затратная, %

              1,6

                 4

               2,4

2,5


 

 

 

                                               Заключение:

 

Основной целью  курсовой является рассчитать основные показатели эффективности работы предприятия. Так как это дает возможность для дальнейшего планирования деятельности, распределения финансовых ресурсов.

Для начала надо было определить объем услуг и  показатели развития сотовой связи. Полученные показатели достаточно высоки для исходных данных и планируется их увеличение в следующем году.

Далее я определила доходы от реализации услуг сотовой  связи. В текущем году они составили 66 131 042 тыс.руб. , а в плановом году они увеличатся на 5 164 513 тыс.руб. и составят 71 295 555 тыс.руб.

Информация о работе Объем услуг и показатели развития сети сотовой связи