Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Июня 2014 в 16:23, курсовая работа
Целью данной работы является анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
· сбор и обработка материала;
· выявление резервов снижения затрат на производство продукции;
· анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
При анализе использования основных фондов необходимо произвести анализ движения и технического состояния основных фондов, который проводится по данным бухгалтерской отчетности (форма №5). Для этого рассчитывают следующие показатели:
1. Коэффициент обновления:
Кобн. =1325609 /17936061 = 0,0739 или 7,39 %
2. Коэффициент выбытия:
Кв = 170483/16780935 = 0,0102 или 1,02 %
3. Коэффициент прироста:
Кпр = 1155126/16780935 = 0,0688 или 6,88 %
4. Коэффициент износа:
Кизн. = 9987411/17936061 = 0,5568 или 55,68 %
5. Коэффициент годности:
Кг =7527380 /16780935 = 0,4432 или 44,32 %
На основе выше произведенных расчетов можно сделать следующий вывод: коэффициент обновления значительно выше коэффициента выбытия (0,0739 > 0,0102), что говорит о произведенном обновлении основных фондов и выводе из эксплуатации изношенных (Кизн = 0,5568), но коэффициент прироста невысок (Кпр = 0,0688).
Также для обобщающей характеристики эффективности использования основных фондов служат показатели:
Фондоотдача (Фо) – отношение стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов:
Фо = 4524926/17936061 = 0,2523
Фондоемкость (Фе) - это показатель, определяющий стоимость основных производственных фондов, приходящихся на единицу годового выпуска продукции, т.е. это показатель, обратный фондоотдаче:
Фе =17936061/4524926 = 3,964
1.7 Анализ организационной
Управление деятельностью ОАО «Белгородэнерго» осуществляет Управляющая компания - ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа", созданная в результате реформирования электроэнергетики и объединяющее 21 региональную сетевую компанию (РСК) по территориальному признаку.
Структура ОАО «Белгородэнерго» представляет собой процессно-функциональную структуру управления. Управляющий директор организует работу и эффективное взаимодействие исполнительной дирекции, производственных отделений, отделов, служб, участков и др. структурных подразделений Общества. Решает все вопросы в пределах своей компетенции и делегирует полномочия по выполнению производственно - хозяйственных функций заместителям управляющего директора по направлениям, главному инженеру, помощником управляющего директора в соответствии с Приказом ОАО «Белгородэнерго» «О распределении обязанностей между директорами по направлениям деятельности и помощником управляющего директора по связям с общественностью ОАО «Белгородэнерго».
Взаимодействия между ключевыми операционными подразделениями в рамках осуществляемых бизнес-процессов, виды информационных и отчетных потоков установлены внутренними документами Общества – стандартами, регламентами, положениями, а также внутренними документами структурных подразделений - положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников ОАО "Белгородэнерго".
Ключевые операционные подразделения Общества представлены организационной структурой ОАО «Белгородэнерго»
В рамках функционирования процесса «Технологическое присоединение потребителей» взаимодействуют Отдел технологических присоединений и отдел развития сетей Общества, отделы технологических присоединений производственных отделений и районы электрических сетей (РЭС), организуя и контролируя работы по технологическим присоединениям потребителей.
В рамках функционирования процесса «Передача и распределение электроэнергии» взаимодействуют центр управления сетями Общества, отдел транспорта электроэнергии, служба технической эксплуатации оперативно-диспетчерские службы производственных отделений, и районы электрических сетей (РЭС), организуя и контролируя работы по передаче и распределению электрической энергии, а также контролю качества электрической энергии, выполнении плана мероприятий по снижению потерь, обеспечивая проведение сертификации качества электрической энергии.
В рамках процесса «Диагностика и ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов» служба технической эксплуатации Общества, службы технической эксплуатации производственных отделений, службы изоляции и защиты от перенапряжений производственных отделений взаимодействуют с районами электрических сетей (РЭС) координируя и контролируя организацию технического обслуживания электросетевых объектов, организуя эффективную и безопасную эксплуатацию оборудования, участвуя в организации включения в работу нового оборудования, оборудования после восстановления, реализуя мероприятия по подготовке к ОЗП, паводку, грозовому сезону, осуществляя тепловизионный контроль электрооборудования и линий электропередач, проводя единую техническую политику и организуя преобразования и распределения электрической энергии на подстанциях 35-110 кВ, в распределительных сетях 0,4-10 кВ.
В рамках процесса «Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики», а также «Метрологическое обеспечение» центральная служба релейной защиты, автоматики и метрологии Общества взаимодействует со службами релейной защиты и автоматики производственных отделений в рамках обеспечения функционирования и обновления парка устройств РЗА, а также обеспечения метрологического подтверждения средств измерений Общества.
Основной целью деятельности Общества является создание условий для экономического развития Центрально-Черноземного региона России и повышении качества жизни населения путем предоставления качественных услуг по энергоснабжению и жизнеобеспечению потребителей Белгородской области. Качество услуг, предоставляемых Обществом, определяется надежностью и бесперебойностью энергоснабжения с соблюдением всех технических требований и обеспечением высокого уровня обслуживания клиентов.
Одним из основных мероприятий, реализованных в Обществе и позволивших вывести на принципиально новый уровень отношения представителей Общества, а также сбытовой, генерирующей и других компаний с потребителями Общества является создание и успешное функционирование Центров обслуживания клиентов в населенных пунктах Белгородской области.
Также в Обществе внедрена и сертифицирована Система менеджмента качества, внедрена система АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии), создан Центр управления сетями, проводится модернизация электросетевого хозяйства, что создает надежную основу для развития приоритетных национальных проектов – индивидуального жилищного строительства и развития агропромышленного комплекса.
У Общества нет филиалов.
У ОАО «Белгородэнерго» есть одно дочернее Общество – ОАО «Белгородэнергосервис».
Организационная структура управления ОАО «Белгородэнерго» представлена на рисунке Степень организации управления предприятием анализируется с помощью коэффициента управляемости, который характеризует степень средней загруженности каждого руководителя с учетом нормы управляемости.
Рассчитаем коэффициент управляемости в целом по предприятию по следующей формуле:
Купр. = рабочих /управленцев (1.18)
Купр. =1865 /438 = 4 чел.
Следовательно, в среднем на одного управленца приходится 3 человека рабочих.
Определим эффективность управленческого труда по такому показателю, как размер выработки на одного работника. Годовая выработка управленческого персонала определяется по формуле:
где Qт.п. – годовой объем товарной продукции, тыс. руб.
Чу – среднесписочная численность управленческого персонала, чел.,
Чу =4524926 / 438 = 10330,88 тыс. руб./чел.
1.8 Анализ производительности
Анализ труда и заработной
платы дает представление об
эффективности работы
- изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных подразделений персоналом по количественным и качественным параметрам;
- определение и изучение показателей текучести кадров;
- выявление резервов более
эффективного использования
Анализ обеспеченности предприятия кадрами начинается с изучения состава и структуры работников, а именно каждой категории работников в отдельности, так как различные категории работающих играют разную роль в процессе выпуска продукции. Выявление размеров отклонений в численности по категориям от плана позволяет судить о том, как обеспечено предприятие необходимыми кадрами.
Стабильность состава кадров на предприятии является существенной предпосылкой роста производительности труда и эффективности производства.
Таблица 1.8- Исходные данные для анализа производительности трудаПоказатели Ед. измерения
2010 г.
факт 2011 г.
план факт отклонение в % к плану Отклонение +,- к плану
1 2 3 4 5 6 7
Товарная
продукция, принятая для
исчисления выработки тыс. руб. 2958805 4239026 4524926
Среднесписочная численность
работников, в т.ч. чел. 2749 2800 2803 100,
- ППП чел. 2326 2365 2365 100,
- Непромышл. группа чел. 423 435 438 100,
Среднегодовая выработка продукции
на 1 работника ППП тыс. руб. 1272,05 1792,4 1913,29
Фонд заработной платы всего персонала,в т.ч.
- ППП тыс. руб.
241875
174655
452140
360478
488470
372453
108,04
103,32
+36330
+11975
Среднегодовая заработная плата 1-го работника, в т.ч.
- ППП тыс. руб.
87,98
75,09
161,48
152,42
174,27
157,49
107,92
103,33
+12,79
+5,07
Среднемесячная заработная плата 1-го работника, в т.ч.
-ППП тыс. руб.
7,33
6,26
13,46
12,70
14,52
13,12
107,88
103,31
+1,06
+0,42
Зарплатоемкость
производимой продукции коп. 8,17 10,66 10,
Проведя анализ производительности труда, можем заметить, что фактическая численность работников предприятия в 2011 году составила 2803 человека, в том числе ППП – 2365человек, непромышленная группа – 438 человек.
Фактическая численность превысила плановую на 3 человека, причем увеличилось количество непромышленной группы на 3 человека. Среднесписочная численность работников предприятия в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросла на 54 человека, численность ППП – на 39 человек, численность непромышленной группы - на 15 человек.
Движение рабочей силы определяется следующими показателями:
1. Коэффициент оборота по приёму персонала:
Кпр. = 426 / 2803 = 0,1519 или 15,19 %
2. Коэффициент текучести кадров:
Кт = 121 / 2803 = 0,0432 или 4,32 %
Анализ производительности труда
Показатель производительности труда является важнейшим показателем эффективности работы предприятия, так как характеризует эффективность использования рабочей силы.
Производительность труда – это количество произведённой продукции в единицу времени одним рабочим, которое измеряется как в натуральном, так и в денежном выражении.
Для оценки уровня производительности труда применяют систему обобщающих, частных и вспомогательных показателей. В практике наиболее часто применяемым обобщающим показателем является среднегодовая выработка продукции одним рабочим (ГВ), которую можно представить в виде произведения:
ГВ = УД · Д · П · СВ, (1.22)
где УД – удельный вес рабочих в общей численности, %;
Д – количество отработанных дней одним рабочим;
П – средняя продолжительность рабочего дня, час;
СВ – среднечасовая выработка одним рабочим, тыс. руб.
Исходные данные для факторного анализа представлены в таблице 1.9.
Таблица 1.9 - Исходные данные
для факторного анализа Показатели План Факт
1 2 3 4
Объём производства продукции, тыс. руб. 4239026 4524926 +285900
Среднесписочная численность ППП, 2365 2365 -
в т.ч. рабочих (КР) 1800 1865 +65
Удельный вес рабочих в общей численности ППП, % (УД) 76,11 78,86 +2,75
Отработано дней одним рабочим за год (Д) 240 230 -10
Средняя продолжительность рабочего дня, час. (П) 8 7,8 -0,2
Информация о работе Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО ''Белгородэнерго''