Доходы бюджетной системы, их содержание и состав

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2013 в 16:10, контрольная работа

Краткое описание

Цель работы: рассмотреть понятие доходов бюджета РФ и проанализировать формирование доходов бюджета Российской Федерации.
В работе рассмотрены принципы формирования доходов бюджета РФ, их экономическое содержание и классификация. Здесь наиболее подробно раскрыто понятие налоговых доходов, так как, налоги являются основными доходами бюджетной системы в Российской Федерации, в условиях перехода на рыночные механизмы, как и в странах с развитой рыночной экономикой.
В последнем разделе работы я предоставила рекомендации для совершенствования бюджетной политики РФ, а именно рассмотрела понятие государственного финансового контроля и пути его совершенствования.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………3

1.Экономическая роль и функции бюджета……………………………………...4

2.Принципы формирования доходов бюджета…………………………………12
3.Доходы региональных и местных бюджетов…………………………………1
4.Основные цели и задачи бюджетной политики на 2013-2015 годы……….23
Заключение………………………………………………………………………29
Практическая часть……………………………………………………..………..30
Список литературы……………………………………………………………….57

Вложенные файлы: 1 файл

Бюджетная система РФ.docx

— 201.14 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

                                 Здравоохранение

1. Расчет расходов на  питание и медикаменты по учреждениям  здравоохранения

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей  формуле:

                          Кн · m

Кср = К01.01 + ––––––––,

                                     12

где  Кср – среднегодовое количество коек;

 

К01.01 – количество коек на начло года;

m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

1) Больницы  и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 81;

Детские койки: 55 + (5*7)12 = 58;

Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;

Родильные койки: 45;

Прочие  койки: 75.

2) Больницы  и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89;

Детские койки: 90 + (10*8)12 = 97;

Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;

Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 127;

Прочие  койки: 90 + (20*2)12 = 93.

Число койко-дней = Среднегодовое число коек · Число  дней функционирования 1 койки. 

Таблица №10

Учреждение

Показатель

Проект

На начало года

На конец года

Среднегодовое

Сроки свертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в год, руб..

питание

медикаменты

питание

медикаменты

1

2

3

4

5

6

7

8 = гр7· гр5

9

10

11= гр9· гр8

12= гр10· гр8

1. Больницы и диспансеры в сельской  местности

1. Хирургические койки

70

86

81

с 01.05

310

25110

25

20

627750

502200

2. Детские койки

55

60

58

с 01.06

315

18270

24

28

438480

511560

3. Терапевтические койки

60

75

70

с 01.05

330

23100

20

19

462000

438900

4. Родильные койки

45

45

45

320

14400

21

23

302400

331200

5. Прочие койки

75

75

75

300

22500

21

25

472500

562500

ИТОГО:

305

341

329

х

х

х

х

х

2303130

2346360

2. Больницы и диспансеры в городах

1. Хирургические койки

85

95

89

с 01.08

310

27590

22

23

606980

634570

2. Детские койки

90

100

97

с 01.05

305

29585

23

25

680455

739625

3. Терапевтические койки

130

150

145

с 01.04

300

43500

21

22

913500

957000

4. Родильные койки

120

140

127

с 01.09

310

39370

25

27

984250

1062990

5. Прочие койки

90

110

93

с 01.11

330

30690

20

27

613800

828630

ИТОГО:

515

595

551

х

х

х

х

х

3798985

4222815


 

 

 

2. План амбулаторно-проликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица №11

Должность

Число ставок должностей

Расчет нормы обслуживания в час

Число часов работы в день

Дневная нагрузка

Чис

ло рабо

чих дней в году

Годовая нагрузка

Число врачеб

ных посеще

ний

Сред

ний расход на медикаменты на 1 посе

щение

Сумма расходов на медикаменты, руб.

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

всего

1

2

3

4

5

6

7 = гр5 · гр3

8 = гр6 · гр4

9 = гр7 + гр8

10

11 = гр10 · гр9

12 = гр11/гр2

13

14= гр13 · гр12

1. Терапия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7306

2435,3

10

24353,33

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10467,25

6978,2

21

146541,5

3. Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,625

30,63

281

8605,625

8605,6

20

172112,5

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6

23,5

281

6603,5

3301,8

13

42922,75

5. Неврология

1

7

1,25

4

х

28

х

28

281

7868

7868

8

62944

6. Дерматология

1

9

1,25

5

х

45

х

45

281

12645

12645

18

227610

Стоматология

1,5

4

х

5

х

20

х

20

281

5620

3746,7

23

86173,33

ВСЕГО:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

762657,4


 

 

 

 

 

 

 

 

3. Расчет расходов на заработную  плату медицинского персонала  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

 Таблица №12

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект на следующий год

1

2

3

4

5

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

329

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год, руб.

450 000

440800

390 000

246750


 

 

 

4. Расчет расходов на  канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Таблица №13

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

на следующий год

1

2

3

4

5

1. Канцелярские и хозяйственные  расходы

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

329

2. Расходы на 1 койку в год, руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских и хозяйственных  расходов, руб.: стр.1·стр.2

х

126730

х

75670

2. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на начало  года

х

515

х

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2

х

309000

х

183000

4. Прирост коек за год

х

80

х

36

5. Расходы на дооборудование 1 новой  койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на дооборудование  новых коек, руб.: стр.4·стр.5

х

64000

х

28800

7. Всего расходов на мягкий инвентарь,  тыс. руб.: стр.3+стр.6

х

373000

х

211800


 

5. Свод расходов по  больницам и диспансерам в  городах и сельской местности,  руб.

На следующий год в сфере  здравоохранения планируется увеличение расходов:

      • на приобретение оборудования на 25%;
      • на капитальный ремонт – на 15%.

Таблица №14

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект на следующий год

1

2

3

4

5

1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров

450 000

440 800

390 000

246 750

2. Начисления на заработную плату  (26%)

117000

114608

101400

64155

3. Питание

3 500 000

3 798 985

2 000 000

2 303 130

4. Медикаменты

4 000 000

4 222 815

2 100 000

2 346 360

5. Мягкий инвентарь

х

373 000

х

211 800

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

126 730

х

75 670

7. Приобретение оборудования и  инвентаря

250 000

312500

150 000

187500

8. Капитальный ремонт

1 200 000

1380000

700 000

805000

9.Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

9 917 000

11 219 438

5 741 400

6 590 365


  1. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

На следующий год планируется  снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях  на 4%.

Таблица №15

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала

750 000

800 000

2. Начисления на заработную плату  (26%)

195000

208000

3. Медикаменты

765 657,40

900 000

4. Мягкий инвентарь

х

300 000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

250 000

6. Приобретение оборудования и  инвентаря

400 000

500000

7. Капитальный ремонт

1 000 000

960000

8. Прочие расходы

х

250 000

Итого расходов

3 110 657

4 168 000


 

 

Свод расходов на здравоохранение, руб.

Таблица №16

Учреждение

Текущий год

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры в городах

9 917 000

4958500

9 917 000

11 219 438

2. Больницы и диспансеры в сельской  местности

5 741 400

2870700

5 741 400

6 590 365

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения

3 110 657

1555328,5

3 110 657

4 168 000

4. Прочие учреждения здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

21 169 057

10584528,5

21 169 057

24 577 803

Информация о работе Доходы бюджетной системы, их содержание и состав