Отчет по первой производственной практике в ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2013 в 14:44, отчет по практике

Краткое описание

ОАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, обеспечивающая 2,2% мировой добычи нефти.
Лидирующие позиции Компании являются результатом двадцатилетней работы по расширению ресурсной базы благодаря увеличению масштабов деятельности и заключению стратегических сделок.
ЛУКОЙЛ сегодня:
2,2% общемировой добычи нефти
Компания №1 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний по размеру доказанных запасов нефти
Компания №4 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний по объему добычи нефти

Содержание

Общая характеристика предприятия ООО «ЛУКОЙЛ»

Краткая историческая справка ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»

Основные средства

Обротные средства

Труд и кадры

Затраты на производство. Прибыль и рентабельность

Вложенные файлы: 1 файл

отчет.doc

— 603.00 Кб (Скачать файл)

 

 

Содержание

 

 

  1. Общая характеристика предприятия ООО «ЛУКОЙЛ»
 
    1. Краткая историческая справка ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»
 
  1. Основные средства
 
  1. Обротные средства
 
  1. Труд и кадры
 
  1. Затраты на производство. Прибыль и рентабельность
 
  1. Планирование
 
  1. Приложение
 

 

 

  1. Общая характеристика предприятия ООО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «ЛУКОЙЛ»  — одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, обеспечивающая 2,2% мировой добычи нефти.

Лидирующие позиции Компании  являются результатом двадцатилетней работы по расширению ресурсной базы благодаря увеличению масштабов деятельности и заключению стратегических сделок. 

ЛУКОЙЛ сегодня:

2,2% общемировой добычи нефти

Компания №1 среди крупнейших мировых  частных нефтегазовых компаний по размеру доказанных запасов нефти

Компания №4 среди крупнейших мировых  частных нефтегазовых компаний по объему добычи нефти

16,6% общероссийской добычи нефти  и 17,7% общероссийской переработки  нефти

Крупнейшая российская нефтяная бизнес-группа с выручкой в 2011 году более 133 млрд долл. и чистой прибылью более 10 млрд долл.

 Бизнес-сегмент «Геологоразведка и добыча»:

ЛУКОЙЛ реализует проекты по разведке и добыче нефти и газа в 12 странах мира.

Доказанные запасы углеводородов  группы «ЛУКОЙЛ» по состоянию на конец 2011 года составляют 17,3 млрд барр. н. э.

На Россию приходится 90,5% доказанных запасов Компании и 90,5% добычи товарных углеводородов. За рубежом Компания участвует в проектах по добыче нефти и газа в пяти странах мира.

Основная часть деятельности Компании осуществляется на территории четырех федеральных округов РФ – Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного. Основной ресурсной базой и основным регионом нефтедобычи Компании остается Западная Сибирь, на которую приходится 42% доказанных запасов и 49% добычи углеводородов.

На международные проекты приходится 9,5% доказанных запасов Компании и 9,5% добычи товарных углеводородов. 

Бизнес-сегмент «Переработка и сбыт»:

Переработка и сбыт являются вторым важным бизнес-сегментом группы «ЛУКОЙЛ». Развитие этого сегмента позволяет Компании снизить зависимость от высокой ценовой волатильности на рынке нефти и улучшить свои конкурентные позиции в основных регионах деятельности путем выпуска и реализации высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью.

ЛУКОЙЛ владеет нефтеперерабатывающими мощностями в 6 странах мира.

Суммарная мощность нефтеперерабатывающих  заводов группы «ЛУКОЙЛ» по состоянию на конец 2011 года составляет 73,5 млн т/год.

В России Компании принадлежат четыре нефтеперерабатывающих завода и  два мини НПЗ, а также четыре газоперерабатывающих завода. Кроме того, в состав российских активов группы «ЛУКОЙЛ» входят 2 нефтехимических предприятия.

Суммарная мощность российских нефтеперерабатывающих  заводов группы «ЛУКОЙЛ» по состоянию на конец 2011 года составляет: 45,3 млн т/год (332 млн барр./год).

Сегодня ЛУКОЙЛ выпускает широкий  ассортимент высококачественных нефтепродуктов, продукции газопереработки и нефтехимии и реализует свою продукцию оптом и в розницу более чем  в 30 странах мира. 

В 2011 году группа «ЛУКОЙЛ» выпустила первую партию автомобильного бензина стандарта Евро-5. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию установки фтористоводородного алкилирования в составе комплекса каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ. Бензин стандарта Евро-5 обеспечивает так называемый «чистый выхлоп», то есть сводит к минимуму содержание в выхлопных газах оксидов серы и продуктов неполного сгорания ароматических углеводородов, в том числе наиболее канцерогенного и мутагенного вещества – бензопирена.

Бизнес-сектор «Электроэнергетика»: 

Сектор включает в себя все направления  энергетического бизнеса, начиная  от генерации и заканчивая транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии. В бизнес-сектор «Электроэнергетика», ядром которого являются приобретенные в 2008 году активы ОАО «ЮГК ТГК-8», входят также организации, генерирующие электрическую и тепловую энергию на НПЗ Компании в Болгарии, Румынии, Украине.

Генерирующие мощности группы «ЛУКОЙЛ» в настоящее время составляют около 3,5 ГВт. Общий объем выработки электроэнергии Группой, включающий выработку малой энергетики, в 2011 году составил 12,6 млрд кВт/ч. Отпуск тепловой энергии в 2011 году составил 15,2 млн Гкал. 

Инновационная политика:

Новые технологии и инновации  являются одними из основных конкурентных преимуществ ОАО «ЛУКОЙЛ». Специалисты Компании занимаются разработкой новейших и модернизацией существующих технологий.

Объем финансирования научно-технических  работ в 2011 году был увеличен и  составил более 140 млн долл. (в 2010 году – более 120 млн долл.). В 2011 году Научно-проектный комплекс ОАО «ЛУКОЙЛ» завершил организационные преобразования. ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» включил в свой состав 4 региональных института, сформировав 5 филиалов по разным регионам деятельности. Институты, формирующие научно-проектный комплекс Компании, выполнили научно-исследовательские, проектно-изыскательские и иные работы общей стоимостью 310 млн долл.

В 2011 году была создана Рабочая  группа ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам участия  в инновационном проекте «Сколково». В течение 2011 года была проведена работа по отбору научно-технических проектов, рекомендуемых к реализации в рамках совместной работы с инновационным центром «Сколково». На 2012–2014 годы запланировано проведение научно-исследовательской работы ОАО «РИТЭК» совместно с центром «Сколково».

В 2011 году Группа продолжала активно  сотрудничать с государственной  корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» (далее – РОСНАНО) в области коммерциализации нанотехнологий и их внедрения в нефтегазовой отрасли. Так, с целью развития инновационной деятельности в сфере освоения трудноизвлекаемых запасов баженовской свиты в течение отчетного года ОАО «РИТЭК» проводило с РОСНАНО совместные работы.

 ЛУКОЙЛ считает своей целью создание новой стоимости, поддержание высокой прибыльности и стабильности своего бизнеса, обеспечение акционеров высоким доходом на инвестированный капитал путем повышения стоимости активов Компании и выплаты денежных дивидендов

Для достижения этих целей ЛУКОЙЛ будет использовать все доступные  возможности, включая дальнейшие усилия по сокращению затрат, росту эффективности своих операций, улучшению качества производимой продукции и предоставляемых услуг, применению новых прогрессивных технологий.

 

    1. Краткая историческая справка ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»

В апреле 2008 года изменена форма собственности  на ООО - общество с ограниченной ответственностью.

В сентябре 2001 года реконструирована установка АТ-1. В результате обеспечено четкое разделение нефтяных фракций  с увеличением выхода светлых.

В сентябре 2003 года введена в эксплуатацию установка ГДС-850, первый отечественный проект, в котором реализована технология гидродепарафинизации дизельного топлива, совмещенная с глубокой гидроочисткой его от серы.

В период с 2001 по 2006 г. в эксплуатацию введен комплекс по приготовлению и отгрузке товарной продукции, который включает в себя резервуарные парки для хранения нефти, приготовления нефтепродуктов, эстакады по отгрузке нефтепродуктов, сливу и наливу нефти.

В сентябре 2006 года завершена реконструкция установки 35-11/300, что позволило увеличить объем производства высокооктановых бензинов.

В сентябре 2007 года на заводе был введен в эксплуатацию очередной важнейший  объект: установка висбрекинга проектной  мощностью 800 тысяч тонн в год.

В юбилейный 2009 год в ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" введен в эксплуатацию блок изомеризации. Новый объект предназначен для получения высокооктанового компонента автомобильных бензинов - изомеризата. Его применение позволило заводу увеличить объем производства высокооктановых сортов автомобильного топлива и начать выпуск бензина по стандарту Евро-4 Евро-5.

В 2012 году на заводе реконструируется установка АВТ, что позволит увеличить  мощность установки с применением более эффективного оборудования и технологий.

Продукция завода находит широкиий спрос в России, более половины выпускаемой продукции отгружается за рубеж. ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" за выпуск высококачественной товарной продукции неоднократно становилось победителем конкурса "Лучшие товары и услуги предприятий Республики Коми" и "100 лучших товаров России".

 

 Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" за 2006 год.

Показатель

Значение показателя

на начало периода

на конец периода

  1. Чистые активы

2908267

3832068

  1. Уставный капитал

68713

68713

  1. Коэффициент текущей ликвидности

0,88

0,95

  1. Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,18

0,08

  1. Коэффициент инвестиционной активности

0,09

0,11

  1. Коэффициент финансовой независимости

0,31

0,39


Чистые активы организации на конец  декабря 2006 г. намного (в 10762,8 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение ООО «Стройинвест Коми», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, следует отметить увеличение чистых активов на 99,1% за рассматриваемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Поскольку коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами на последний день анализируемого периода (31.12.2007 г.) оказались меньше нормативно установленного значения, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде динамики первых двух коэффициентов. Значение коэффициента восстановления платежеспособности (0,75) указывает на отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность. При этом необходимо отметить, что данные показатели неудовлетворительной структуры баланса являются достаточно строгими, поэтому выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с другими показателями финансового положения организации.

Поскольку наблюдается недостаток только собственных оборотных средств, рассчитанных по 1-му варианту (СОС1), финансовое положение организации можно характеризовать как нормальное. При этом нужно обратить внимание, что все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов и затрат в течение улучшили свои значения.

Итоговая оценка финансового положения  и результатов деятельности предприятия получена как средневзвешенное значение качества ключевых показателей. Каждый из показателей в ходе анализа оценивался по пятибалльной шкале от -2 (очень плохо) до +2 (идеально). Далее определялось произведение каждого показателя на его вес в итоговой оценке (показатели, участвующие в расчете и их вес приведены ниже в таблице), после чего полученные данные суммировались.

Показатель

Удельный вес в общей оценке

Качественная оценка

Уд.вес х Оценка

(2 х 3)

1. Динамика изменения собственного капитала относительно общего изменения валюты баланса

0,1

+2

+0,2

2. Соотношение чистых активов  и уставного капитала (с учетом динамики чистых активов)

0,1

+2

+0,2

3. Структура баланса с точки  зрения платежеспособности

0,08

-2

-0,16

4. Финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств

0,08

+1

+0,08

5. Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала)

0,08

-2

-0,16

6. Коэффициент покрытия инвестиций

0,07

-2

-0,14

7. Коэффициент маневренности собственного капитала

0,07

0

0

8. Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами

0,08

+2

+0,16

9. Соотношение активов по степени  ликвидности и обязательств по сроку погашения

0,08

0

0

10. Коэффициент текущей (общей) ликвидности

0,09

-1

-0,09

11. Коэффициент быстрой (промежуточной)  ликвидности

0,09

+1

+0,09

12. Коэффициент абсолютной ликвидности

0,08

-2

-0,16

Итого:

1

 

+0,02

Информация о работе Отчет по первой производственной практике в ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»