Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Июня 2013 в 23:45, контрольная работа
Бюджетная система Российской Федерации - это совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ и регулируемая нормами права. Скоординированные во времени, экономическом и социальном пространстве бюджетные взаимоотношения между объектами бюджетного процесса представляют собой сложную динамически изменяющуюся систему.
В формировании и развитии экономической структуры современного общества определяющую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики.
Введение………………………………………………………………………. 3
1. Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации…………... 4
1.1. Состав и особенности бюджетной системы РФ …………...……… 4
1.2. Принципы организации бюджетной системы РФ……….…..…….. 7
2. Практическое задание «Составление проекта бюджета района»………. 11
2.1. Доходы бюджета……………….……………………………………..11
2.2. Расходы бюджета…………………………………………………….. 15
2.3. Проект бюджета района……………………………………………... 41
2.4. Пояснительная записка………………………………………………. 42
Список использованной литературы……………………………………….. 45
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Строки 1, 2, 3 переносим из таблицы 2.5. по текущему году и по проекту;
Начисления на заработную плату:
всего ФЗП ´ 26%:
543 992,16 × 0,26 = 141 437,96;
529 994,83 × 0,26 = 137 798,7
Хозяйственные и командировочные расходы, а так же учебные и прочие расходы переносим из таблицы 6, расходы на ГПД – из таблицы 2.7.;
Итого расходов на текущее содержание школ просуммируем по всем строкам:
543 992,16+141 437,96+17 820+16 355+4 556 563,2= 5 276 168,32 (текущий год);
529 994,83+137 798,7+21 000+19 200+5 400 371,2=6 108 364,73 (проект на следующий год).
Таблица 2.8.– Сводная таблица по школам, руб.
№ п./п. |
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. |
Заработная плата |
385 326,8 |
361 422,36 |
2. |
Заработная плата |
68 000 |
80 240 |
3. |
Всего ФЗП |
543 992,16 |
529 994,83 |
4. |
Начисления на заработную плату |
141 437,96 |
137 798,7 |
5. |
Хозяйственные и командировочные расходы |
17 820 |
21 000 |
6. |
Учебные и прочие расходы |
16 355 |
19 200 |
7. |
Расходы на ГПД |
4 556 563,2 |
5 400 371,2 |
8. |
Итого расходы на текущее содержание школ |
5 276 168,32 |
6 108 364,73 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Среднегодовое число детей:
=325;
=375.
Расходы на заработную плату в год на всех детей:
Расходы на 1 ребенка ´ Среднегодовое число детей
325 ×280 = 91 000;
375 × 280 =105 000.
Начисления на заработную плату:
91 000× 0,26 = 23 660;
105 000× 0,26 = 27 300.
Число дето - дней:
Число дней функционирования ´ Среднегодовое число детей
225 × 325 = 73 125;
225 ×375 = 84 375;
Расходы на питание всех детей в год:
Норма расхода на 1 ребенка ´ Число дето - дней:
50 × 73 125 = 3 656 250;
50 × 84 375 = 4 218 750;
Расходы на оборудование всех новых мест:
(Число детей на конец года – Число детей на начало года) ´ Расходы на оборудование 1 нового места:
(350 – 300) × 500 = 25 000;
(400 – 350) × 500 = 25 000;
Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:
Число детей на начало года ´ Расходы на дооборудование 1 ранее
действовавшего места
300×350 = 105 000;
350 ´ 350 = 122 500;
Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:
Среднегодовое число детей ´ Хозяйственные и прочие расходы на 1 ребенка:
325 × 640 =208 000;
375 × 640 = 240 000;
Родительская плата на всех детей:
Число дето - дней ´ Родительская плата на 1 ребенка:
73 125 × 30 = 2 193 750;
84 375 × 30 = 2 531 250;
Всего расходов рассчитываются как сумма расходов по всем строкам:
91 000+23 660+3 656 250+25
105 000+27 300+4 218 750+25
Финансирование из бюджета рассчитывается:
Всего расходов – Средства родителей
6 302 660 – 2 193 750 =4108910;
7 269 800 – 2 531 250 = 4 738 550.
Данные представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9.– Расчет расходов на содержание ДОУ
№ п./п. |
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. |
Число детей: |
||
на начало года |
300 |
350 | |
на конец года |
350 |
400 | |
среднегодовое (прирост с 01.07) |
325 |
375 | |
2. |
Расходы на заработную плату в год: |
||
на 1 ребенка, руб. |
280 |
280 | |
на всех детей, руб. |
91 000 |
105 000 | |
3. |
Начисления на заработную плату, руб. |
23 660 |
27 300 |
4. |
Расходы на питание: |
||
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. |
50 |
50 | |
число дней функционирования |
225 |
225 | |
число дето - дней |
73 125 |
84 375 | |
расходы на питание всех детей в год, руб. |
3 656 250 |
4 218 750 | |
5. |
Расходы на мягкий инвентарь: |
||
на оборудование 1 нового места, руб. |
500 |
500 | |
на оборудование всех новых мест, руб. |
25 000 |
25 000 | |
на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. |
350 |
350 | |
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
105 000 |
122 500 | |
6. |
Хозяйственные и прочие расходы: |
||
на 1 ребенка, руб. |
640 |
640 | |
на всех детей, руб. |
208 000 |
240 000 | |
7. |
Родительская плата: |
||
на 1 ребенка в день, руб. |
30 |
30 | |
на всех детей в год, руб. |
2 193 750 |
2 531 250 | |
8. |
Всего расходов, руб. |
6 302 660 |
7 269 800 |
В том числе: |
|||
средства родителей |
2 193 750 |
2 531 250 | |
Финансирование из бюджета |
4 108 910 |
4 738 550 |
7. Свод расходов на образование, руб.
По графе «Принято»: Показатель «ДОУ в городах» переносим из таблицы 2.9., строка «Финансирование из бюджета»; Показатель «Школы общеобразовательные в городах» переносим из таблицы 2.8., строка «Итого расходов на содержание школ»;
Фонд всеобуча рассчитывается:
(Школы общеобразовательные в городах + Школы общеобразовательные в сельской местности + Школы-интернаты в городах и сельской местности) ´ 1%
(5 276 168,32+ 850 000 + 398 191) × 0,01 = 65 243,6 (текущий год)
(6 108 364,73+900 000+365 900)×0,01=
Итого расходов рассчитывается суммированием по всем строкам;
Исполнение за 6 месяцев рассчитывается, как ½ от «Принято»;
Ожидаемое исполнение = Принято;
Проект приобретения инвентаря и оборудования на следующий год рассчитывается с увеличением на 15% от «Принято»;
1 000 000*1,15=1 150 000
Данные представлены в таблице 2.10.
Таблица 2.10.–Свод расходов на образование, руб.
№ п./п. |
Наименование |
Принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1. |
ДОУ в городах |
4 108 910 |
2 054 455 |
4 108 910 |
4 738 550 |
2. |
ДОУ в сельской местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 |
3. |
Школы общеобразовательные в городах |
5 276 168,32 |
2 638 084,16 |
5 276 168,32 |
6 108 364,73 |
4. |
Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
425 000 |
850 000 |
900 000 |
5. |
Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 |
6. |
Приобретение учебников |
480 000 |
240 000 |
480 000 |
500 000 |
7. |
Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8. |
Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660 200 |
330 100 |
660 200 |
710 000 |
9. |
Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. |
Фонд всеобуча |
65 243,6 |
32 621,8 |
65 243,6 |
73 742,6 |
11. |
Прочие учреждения
и мероприятия в области |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
500 000 |
12. |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 |
13. |
Итого расходов |
13 005 392,32 |
6 502 696,16 |
13 005 392,32 |
14 761 034,73 |
14. |
Приобретение инвентаря и оборудования |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 150 000 |
15. |
Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16. |
Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего расходов |
15 505 392,32 |
7 752 696,16 |
15 505 392,32 |
17 611 034,73 |
Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Расчет среднегодового количества коек рассчитывается по следующей формуле:
Кср – среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начало года;
Кн – количество развернутых новых коек;
m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: = 62,7 и т.д.
Рассчитаем число койко-дней по следующей формуле:
Среднегодовое число коек ´ Число дней функционирования новой койки в первый год
Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 62,7´320=20 064, аналогичным образом рассчитаем число койко-дней для остальных показателей.
Определим сумму расходов в год:
Норма расходов на 1 койко-день ´ Число койко-дней
Больницы и диспансеры в сельской местности
Питание: Хирургические койки: = 20064,0*24=481 536 и т.д.
Медикаменты: = 20 064,0*20=401 280 и т.д.
Полученные данные представим в табличной форме (таблица 2.11.)
Таблица 2.11.– Расчет расходов на питание и медикаменты
Учрежде ние |
Показатель |
Проект | |||||||||
На начало года |
На конец года |
Средне годовое |
Сроки развертывания сети |
Число дней функциони рования |
Число койко-дней |
Норма расходов на 1 койко-день, руб. |
Сумма расходов в год, руб. | ||||
Пита ние |
Медикаменты |
Питание |
Медикаме нты | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности |
1.Хирургические койки |
58 |
66 |
62,7 |
с 01.06 |
320 |
20 064,0 |
24 |
20 |
481 536 |
401 280 |
2.Детские койки |
49 |
55 |
52,0 |
с 01.07 |
320 |
16 640,0 |
25 |
30 |
416 000 |
499 200 | |
3.Терапевтические койки |
60 |
78 |
72,0 |
с 01.05 |
340 |
24 480,0 |
21 |
17 |
514 080 |
416 160 | |
4.Родильные койки |
40 |
40 |
40,0 |
- |
330 |
13 200,0 |
30 |
32 |
396 000 |
422 400 | |
5.Прочие койки |
70 |
80 |
72,5 |
с 01.10 |
300 |
21 750,0 |
20 |
30 |
435 000 |
652 500 | |
ИТОГО: |
277 |
319 |
300,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
2 242 616 |
2 391 540 | |
2.Больницы и диспансеры в городах |
1.Хирургические койки |
90 |
100 |
94,2 |
с 01.08 |
300 |
28 260,0 |
23 |
27 |
649 980 |
763 020 |
2.Детские койки |
100 |
110 |
105,8 |
с 01.06 |
320 |
33 856,0 |
25 |
30 |
846 400 |
1 015 680 | |
3.Терапевтические койки |
140 |
180 |
170,0 |
с 01.04 |
310 |
52 700,0 |
21 |
22 |
1 106 700 |
1 159 400 | |
4.Родильные койки |
120 |
135 |
126,3 |
с 01.08 |
330 |
41 679,0 |
27 |
32 |
1 125 333 |
1 333 728 | |
5.Прочие койки |
100 |
110 |
102,5 |
с 01.10 |
300 |
30 750,0 |
22 |
30 |
676 500 |
922 500 | |
ИТОГО: |
550 |
635 |
598,8 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
4 404 913 |
5 194 328 |
Таблица 2.12.– План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Должность |
Число ставок должно стей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных посещений |
Средний расход на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты | ||||
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
15 |
6 |
21 |
281 |
5901 |
14 753 |
8 |
118 020 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
36 |
0,625 |
36,625 |
281 |
10 291,63 |
15 437 |
22 |
339 623,6 |
3 Гинекология |
1 |
5 |
1,25 |
4,5 |
1 |
22,5 |
1,25 |
23,75 |
281 |
6673,75 |
6673,8 |
18 |
120 127,5 |
4. Педиатрия |
2,5 |
7 |
2 |
3 |
3 |
21 |
6 |
27 |
281 |
7587 |
18 968 |
11 |
208 642,5 |
5. Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
X |
25 |
25 |
281 |
7025 |
3512,5 |
5 |
17 562,5 | |
6. Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
X |
40 |
40 |
281 |
11 240 |
5620 |
15 |
84 300 | |
7. Стоматология |
2 |
4 |
X |
5 |
X |
20 |
20 |
281 |
5620 |
11 240 |
20 |
224 800 | |
ВСЕГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 113 076 |
Информация о работе Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации