Разработка основных разделов бизнес-плана СООО лекфарм

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Ноября 2014 в 14:57, отчет по практике

Краткое описание

Цель работы – разработка бизнес-плана СООО «Лекфарм». В проекте изложены цели и функции бизнес-плана, его содержание и порядок разработки. В основных разделах бизнес-плана приведены общие сведения о предприятии, проведен анализ технического уровня и организации производства и труда, предложен план мероприятий по повышению эффективности производства, разработаны план маркетинга, план производства, проведено планирование издержек предприятия, составлен финансовый план. В заключении дана экономическая оценка составленного плана.

Содержание

Введение…………….…………………………………………....………....………..4
1.Общая характеристика предприятия………………………...…………….…..6
2.Анализ технического уровня и организации производства и труда………...9
3.План организационно-технического развития предприятия………………..11
4.План маркетинга……………….……………………………………...………..14
5. План производства продукции…………………….…………………............17
5.1.Описание продукции и технологии ее производства………………........17
5.2. Расчет производственной мощности предприятия ………………….....18
5.3. Расчет производственной программы прдприятия…………….…........20
6.Планирование ресурсного обеспечения предприятия………….………........22
6.1.Определение потребности предприятия в материальных и энергетических ресурсах…………………………………………………………………….……......22
6.2.Планирование численности и фонда заработной платы работающих.....24
7. Планирование издержек предприятия………………………………..............34
8.Оценка рисков……………………………………….....………………………..40
9.Финансовый план……………………........…….......................……………….42
9.1.Определение точки безубыточности........................................................42
9.2.Расчет прибыли от реализации продукции и ее рентабельности............43
10.Основные технико-экономические показатели бизнес-плана.......................45
Заключение……………………………………………………..............…………..47
Список использованной литературы…………………………............…………48

Вложенные файлы: 16 файлов

1 Общая характеристика предприятия.docx

— 53.25 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

10 Основные технико-экономические показатели.docx

— 62.81 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

2 Анализ производственного и организационного потенциала.docx

— 50.69 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

3 План организационно-технического развития предприятия.docx

— 67.94 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

4 План маркетинга.docx

— 52.43 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

5 Расчет производственной мощности предприятия.docx

— 66.07 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

6 Планирование ресурсного обеспечения предприятия.docx

— 90.03 Кб (Скачать файл)

6 Планирование  ресурсного обеспечения предприятия


В данном разделе плана определяется потребность предприятия в материальных и энергетических ресурсах, необходимых для выполнения производственной программы. Кроме того, рассчитывается фонд заработной платы работающих, уровень производительности труда и среднегодовая заработная плата работающих.

6.1 Определение  потребности предприятия в материальных  и энергетических ресурсах

Расчет годовой потребности в сырье и материалах на производственные нужды осуществляется умножением годового выпуска продукции (В) на норму расхода соответствующего сырья и материалов на единицу продукции:

                                                   П =Н *В                                                (6.1)

Стоимость сырья и материалов, необходимых для производства всего выпуска продукции, определяется умножением их годовой потебности на цены (Ц):

                                                   С =П *Ц                                               (6.2)

 

Таблица 6.1-Расчет стоимости сырья , материалов, топлива и энергии на технологические нужды

 

Наименование сырья, материалов,

энергии

 

Норма расхода на 1тыс. упаковок

 

 

 

 

2

 

 

Потребность на производствен-ную программу

 

Цена, тыс. руб.

 

Стоимость сырья, материалов, энергии на производственную программу, млн. руб.

до (1200 тыс.

упа-ковок)

после (1220 тыс.

упа-ковок)

до

по-сле

до

после

1

3

4

5

6

7

8

1.Сырье 

         

Лизиноприла дигидрат

0,341

409,2

416,2

964

902

394468,8

375250,04

Крахмал кукурузный

0,960

1152,0

1171,2

15,36

17694,72

17989,63

Маннит (маннитол)

0,960

1152,0

1171,2

68,7

79142,4

80461,44

Магния стеарат

0,064

76,8

78,08

37,2

2856,96

2904,58

Тальк

0,065

78,0

79,3

18,52

1444,56

1468,64

Кальция гидрофосфат дигидрат

3,902

4682,4

4760,44

40,85

191276,04

194463,97

Итого

       

686883,48

672538,3

2.Вспомогатель-ные материалы

           

Пленка ПВХ оранжевая (ширина 108 мм)

4,54

5448

5538,8

20,975

114271,8

116176,33

Фольга алюминиевая лакированная с текстом (Ширина 106 мм)

0,81

972

988,2

90,462

87929,064

89394,55

пачка картонная 105х44х25 для блистеров

1,01

1212

1232,2

0,236

286,032

290,80

Инструкция по применению 180х280

1,01

1212

1232,2

0,074

89,688

91,18

Короб картонный 580х190х225

5,55

6660

6771

3,270

21778,2

22141,17

Итого

       

224354,784

228094,03

3.Топливо и энергия на технологиче-ские нужды

           

Электроэнергия кВТ*ч

84,00

100800

102480

108,099

10896350,88

11077985,52

Вода, м

0,095

114,0

115,9

0,804

91,67

93,18

Тепло, Гкал

0,02

24,0

24,4

9,816

235,58

239,51

Итого

       

11807916,49

11078318,21

Всего

       

12719154,66

11978950,54


 

6.2 Планирование  численности и фонда заработной  платы работающих

 В данном подразделе определяются баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего, фонд заработной платы работающих, уровень производительности труда, среднегодовая заработная плата одного работающего.

Расчет эффективного фонда времени работы одного среднесписочного рабочего в год.  Календарный фонд времени в планируемом году составляет 365 дней. Номинальный фонд меньше календарного на число выходных. Таким образом, номинальный фонд времени равен:

 

365-110=255 дней

 

Планируемые невыходы получены по отчетно-статистическим данным предприятия.

Эффективный фонд рабочего времени равен номинальному за вычетом планируемых невыходов:

 

255-35=220дней

Максимальное количество рабочих часов в год равно произведению эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены:

 

220*8=1760ч.

 

Эффективный фонд рабочего времени в часах равен разности максимального количества рабочих часов в год и планируемых внутрисменных потерь:

 

1760-40=1720 ч.

 

   Таблица 6.2-Баланс  рабочего времени на одного  среднесписочного рабочего

Наименование показателей

Количество дней

1

2

1.Календарный фонд рабочего  времени,дней

365

2.Выходные и праздничные  дни

110

3.Номинальный фонд рабочего  времени, дней

255

4.Планируемые невыходы, дней:

      а) очередной  отпуск

      б) неявка  по болезни

      в) декретные  отпуска

      г) выполнение  государственных и

          общественных обязанностей

      д) прочие  уважительные причины 

35

30

2

2

0,5

 

0,5

5.Число рабочих дней  в году

220

6.Число рабочих часов  в году

1760

7.Планируемые внутрисменные  потери, ч

40

8.Эффективный фонд рабочего  времени, ч

1720


 

  Анализируя баланс  рабочего времени, можно сказать, что на предприятии эффективное  использование рабочего времени  связано с тем, что нет потерь, зависимых от трудового коллектива (прогулы, простои оборудования по вине рабочих). В целом это говорит о хорошей организации труда. Общее количество дней невыхода связано с очередными отпусками и в связи с болезнью.

Численность работающих производится по профессиям и разрядам рабочих.

Тарифный фонд заработной платы определяется умножением эффективного фонда рабочего времени всех рабочих на часовую тарифную ставку.

Списочный состав определяется путем умножением явочного числа рабочих на переводной коэффициент, который рассчитывается как отношение числа дней работы оборудования в году (Тоб) к числу дней работы одного среднесписочного рабочего (Траб) по формуле:

                                 Кспис=                                                      (6.3)

                     

                                 Кспис= =0,87

При небольшом коэффициенте явочное число рабочих равно списочному числу.

Месячная тарифная ставка определённого разряда равна произведению тарифной ставки первого разряда на соответствующий тарифный коэффициент согласно ЕТС, а также умножением на коэффициент по техническим видам работ. Для расчёта часовой тарифной ставки месячную ставку надо разделить на число часов работы рабочего в месяц, которое при 40 часовой рабочей неделе равно 168 ч.

Часовая тарифная ставка (ЧТС):

2-й разряд –3200000*1,16 / 168 =22095,24 руб.

3-й разряд –3200000*1,35/ 168 =25095,24 руб.   

4-й разряд –3200000*1,57/168 = 29904,76 руб.   

5-й разряд –276755*1,73/ 168 = 32952,38 руб.

6-й разряд –276755*1,9/ 168 = 36190,48руб. 

     Расчет численности  и тарифного фонда зарплаты  рабочих приведен в таблице  6.3.

 

     Таблица 6.3-Расчёт численности и тарифного фонда зарплаты рабочих

Наименование профессий рабочих

Расчёт численности рабочих

Расчёт тарифного фонда заработной платы

Тарифный разряд

Явочное

 число

Списочное число

Эффективный фонд рабочего времени,ч

Часовая тарифн. ставка

Тариф-ный фонд  заработной платы, тыс.руб.

в

смену

в

сутки

1 рабочего

всех рабочих

                    1                         2           3         4         5           6             7              8            9

1. Основные производственные  рабочие

Аппаратчик широкого  
профиля

3

8

16

16

1720

27520

25714,29

707657,26

Слесарь

4

4

8

8

1720

13760

29904,76

411489,50

ИТОГО

 

12

24

24

 

1119146,76

2. Вспомогательные рабочие

а) По обслуживанию оборудования

Наладчик технологического оборудования

4

1

2

2

1720

3440

29904,76

102872,37

слесарь КИПиА

5

1

2

2

1720

3440

32952,38

113356,19

б) По текущему ремонту оборудования

Слесарь по ремонту технологического оборудования

5

1

2

2

1720

3440

32952,38

113356,19

Слесарь-ремонтник

3

1

2

2

1720

3440

25714,29

788457,16

ИТОГО

 

4

8

8

 

418041,91

3. Прочие

Уборщик производственных помещений

2

1

1

1

1720

1720

22095,24

38003,81

кладовщик

3

3

3

3

1720

5160

25714,29

132685,74

грузчик

2

6

6

6

1720

10320

22095,24

228022,88

водитель

3

2

2

2

1720

3440

25714,29

88457,16

Уборщик служебного помещения

2

1

1

1

1720

1720

22095,24

38003,81

ИТОГО

 

13

13

13

 

525173,4

ВСЕГО

 

29

45

45

 

2062362,07




 

Доплаты за работу в вечернее время в случае двухсменного режима работы составят 7% от тарифного фонда заработной платы рабочих исходя из расчета:

 

                                                .

 

Минимальный размер премии за результаты труда составит 15 %.

За вредные условия труда планируется выплата  премии в размере 11 %.

Процент доплат к тарифному фонду определяется как отношение планируемых невыходов (за исключением неявок по болезни и декретных отпусков) к эффективному фонду рабочего времени (в днях) и равен:

 

                                       

 

 

Дополнительная заработная плата будет составлять 10% от основной.

Расчет годового фонда оплаты труда рабочих представлен в таблице  6.4.

Таблица 6.4— Расчет годового фонда оплаты труда рабочих

 

Элементы фонда оплаты труда

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.

основных

производствен-ных

вспомогательных

по обслужива-нию оборудования

по текущему ремонту оборудова-ния

прочих

1

2

3

4

5

—тарифный фонд оплаты труда (ТФОТ)

1119146,76

216228,56

201813,35

525173,4

—премии (15% от ТФОТ)

167872,01

32434,28

30272

78776,01

—за вредность (11% от ТФОТ)

123106,14

23785,14

22199,47

57769,07

—за вечернее время (10% от ТФОТ)

111914,68

21622,86

20181,34

   52517,34

—доплаты к тарифному фонду (14%)

156680,55

30272

        28253,87

73524,28

Основная зарплата (Оз)

1678720,14

324342,84

      302720,03

787760,1

Дополнительная зарплата (10% от Оз)

167872,01

32434,28

30272

78776,01

Итого

1846592,15

356777,12

332992,03

866563,11

Всего

3402897,41


 

Расчет численности и фонда оплаты труда руководителей, специалистов и технических исполнителей предприятия сведен в таблицу 6.5.

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.5-Расчет численности и фонда оплаты труда руководителей, специалистов и технических исполнителей

Наиме-нование долж-ности

Кол-во человек

Разряд и тариф. коэффициент

Тариф-ный оклад, тыс. руб.

Годовой фонд оплаты труда, млн.руб.

По дожност. окладам

Доплаты и надбавки (14%)

Премии

Дополнительная зарплата (10% от ОЗ)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дирек-тор

1

19

(4,56)

86,86

149,39

20,92

89,64

25,99

285,94

Зам. дирек-тор по кадрам и сбыту

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

76,76

23,59

259,45

 

Зам. дирек-тор по произ-водству

 

1

 

18

(4,26)

 

81,14

 

139,57

 

19,54

 

76,76

 

23,59

 

259,45

Зам. дирек-тор по качест-ву

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

76,76

23,59

259,45

Зам. дирек-тор по разви-тию

1

18

(4,56)

81,14

139,57

19,54

76,76

23,59

259,45

Адми-нистра-тор систем-ный

1

12

(2,84)

54,1

93,04

13,03

18,61

12,47

137,15

Секре-тарь прием-ной дирек-тора

1

10

(2,48)

47,24

81,25

11,37

16,25

10,89

119,76

Глав-ный бухгал-тер

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

76,76

23,59

259,45

Бухгал-тер

1

12

(2,84)

54,1

93,04

13,03

23,26

12,93

142,26

Началь-ник ПЭБ

1

17

(3,98)

75,81

130,39

18,25

65,19

21,38

235,23

Эконо-мист по труду и цехам

1

15

(3,48)

66,29

114,01

15,96

45,60

17,56

193,14

Началь-ник отдела по МТС

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

55,83

21,49

236,42

Инже-нер МТС

1

12

(2,84)

54,1

93,04

13,03

23,26

12,93

142,26

Началь-ник отдела маркетинга

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

55,83

21,49

236,42

Марке-толог

1

12

(2,84)

54,1

93,04

13,03

23,26

12,93

142,26

Началь-ник отдела сбыта

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

55,83

21,49

236,42

Эконо-мист по сбыту

1

12

(2,84)

54,1

93,04

13,03

32,57

13,86

152,5

Прови-зор инфор-матор

1

12

(2,84)

54,1

93,04

13,03

32,57

13,86

152,5

Инже-нер по регист-рации и стандартизации

1

12

(2,84)

54,1

93,04

13,03

32,57

13,86

152,5

Зав. скла-дом

1

8

(2,17)

41,33

71,09

9,95

35,55

11,66

128,25

Началь-ник ОВЛ

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

55,83

21,49

236,42

Инже-нер-техно-лог

4

12

(2,84)

216,38

372,18

52,10

111,7

53,59

589,53

Начальник ИЛ ОКК

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

55,83

21,49

236,42

Веду-щий инже-нер-химик

1

15

(3,48)

66,29

114,01

15,96

39,9

16,99

186,86

Инже-нер-химик

6

12

(2,84)

324,57

558,26

78,16

139,6

77,6

853,58

Веду-щий инже-нер по качест-ву

1

15

(3,48)

66,29

114,01

15,96

39,9

16,99

186,86

Инже-нер по качест-ву

2

12

(2,84)

108,19

186,09

26,05

55,83

26,8

294,76

Началь-ник ОГМ

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

69,78

22,89

251,78

Инже-нер по ремон-ту

3

12

(2,84)

162,29

279,13

39,08

83,74

40,19

442,14

Глав-ный энерге-тик

1

17

(3,98)

75,81

130,39

18,25

65,2

21,38

235,23

Инже-нер КИПиА

2

12

(2,84)

108,19

186,09

26,05

55,83

26,8

294,76

Нач. отдела ПТО

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

69,78

22,89

251,78

Инже-нер по охране труда

2

12

(2,84)

108,19

186,09

26,05

55,83

26,8

294,76

Инже-нер эколог

1

15

(3,48)

66,29

114,01

15,96

34,20

16,42

180,59

Нач. цеха

1

18

(4,26)

81,14

139,57

19,54

69,78

22,89

251,78

Зам. нач. цеха

1

16

(3,72)

70,86

121,87

17,06

48,75

18,77

206,46

Нач. участка упаков-ки

1

16

(3,72)

70,86

121,87

17,06

48,75

18,77

206,46

Инже-нер-техно-лог

1

12

(2,84)

54,1

93,04

13,03

32,57

13,86

152,5

Мастер участка

9

14

(3,25)

557,14

958,33

134,17

383,3

147,58

1623,4

Юрист консультант

1

12

(2,84)

54,1

93,04

13,03

32,57

13,86

152,5

Итого

61

                                           11124

7 Планирование издержек предприятия.docx

— 70.36 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Введение.docx

— 22.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

8 Оценка рисков.docx

— 51.33 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

9 Финансовый план.docx

— 68.41 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Заключение.docx

— 17.31 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

литература.docx

— 15.58 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

содержание_Ps.doc

— 26.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Титульный_Ps.doc

— 23.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Информация о работе Разработка основных разделов бизнес-плана СООО лекфарм